2024内部审计工作计划(精选25篇)
2024内部审计工作计划(精选25篇)2024内部审计工作计划篇1(一)工作计划1、20xx年,我处共审计基建修缮项目128个,涉及送审金额1.27亿元,其中包括:在审项目21个,涉及送审金额约1,978.47万元;已审结并出具审计报告的项目107个,涉及送审金额10,674.88万元,最终审定金额8,732.10万元,直接核减额1,942.78万元,平均核减率18.20%。2、20xx年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次,涉及金额8700多万元;参与设备招投标334余次,涉及金额5000余万元。3、20xx年,我处共完成合同项目审计108个,涉及金额2,077.96万元。4...
2024-12-11
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