医院固定资产管理制度(精选4篇)

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2024-07-13
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医院固定资产管理制度(精选 4篇)
医院固定 管理制度 篇资产 1
1、目的
为了加强医院固定资产的管理,规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为,使
医院各类固定资产得以有效利用,保障医院业务工作正常运行,制定本制度。
2、范围
本制度适用于单位价值在 1000 元以上或使用期限在 2年以上的办公设备、用品,医
疗设备的管理。
3、原则
3.1 预算管理原则
3.2 节约使用原则
3.3 按需采购原则
4、职责
4.1 财务部
4.1.1 组织制定年度固定资产的采购预算。
4.1.2 负责资产的计价折旧等账务核算,及时掌握增减变动情况,建立《固定资产明
细帐》,确保账账相符。
4.1.3 负责审核采购是否在预算内,采购过程中资金运用是否合理。
4.1.4 会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。
4.2 院办(人事行政部)
4.2.1 对采购申请进行审核,组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。
4.2.2 建立资产使用台帐,对资产的保管和使用进行指导和监督。
4.2.3 每半年组织一次资产盘点,做到帐实相符。
4.2.4 对需清理的固定资产提交处理意见,经总经理批准后进行清理。
4.3 网络管理部门(人员)
4.3.1 负责医院计算机及网络设备的配置规划,提出采购计划及费用预算。
4.3.2 协助院办(人事行政部)行 算机及网 的采 。进 计 络设备 购
4.3.3 负责计算机及网络设备的日常维护及保养,协同院办(人事行政部)行 算机进 计
及网 的使用管理。络设备
4.4 药械部
4.4.1 负责对医疗设备进行询价及性能比对,申报采购费用预算,组织采购。
4.4.2 负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。
4.4.3 负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。
4.5 使用部门负责人
4.5.1 负责提出本部门年度采购计划。
4.5.2 协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。
4.5.3 指导并监督下属人员合理使用资产。
4.6 保管人或使用人
4.6.1 保证资产及附属配件、资料的完整(明 、使用手册等 料管理 《 器设备说 书 资 见 仪
档案管理制度》设备 ),合理使用资产,并作好日常维护保养工作。
5、工作程序
5.1 购采
5.1.1 部门提出采购申请,院办(人事行政部)应对库存情况进行核对,可内部调整使
用的应以内部调配为主,确需购入的按正常审批程序购入。
5.1.2 采申的批购请审:各部门物品的采购采用预算管理制度,超出年度预算的采购项
目,需 理批准。 部 部 采 行 算 核。经总经 财务 应对 门资产 购进 预 审
5.1.3 预算内采购的审批:单位价格在 1000 元以下(含)且总价为 20xx(含)元以下的物
品由总经理批准后交院办(人事行政部)购采;单位价格在 1000 元以上、3000 元(含)以下且
总价为 10000 元(含)以下的物品, 行董事 批后交院经执 审 办(人事行政部)购采;单价在 3000
元以上、 价总 为 10000 元以上的物品, 董事 批后方可采 。经 长审 购
5.1.4 专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采 。购
5.2 购入
5.2.1 采 人 在院购 员 办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。
5.2.2 专业设备和仪器经申请部门验货后,方可办理入库手续。
5.2.3 采 人 凭入 到 部 理 。购 员 库单 财务 办 报销
5.2.4 院办(人事行政部)建立固定资产台账。
5.2.5 财务部对固定资产进行账务处理。
5.3 领用
5.3.1 使用人在出库单上签字领用。
5.4 管理
5.4.1 使用
5.4.1.1 使用人要爱护使用固定资产,发现资产破损或故障时及时通知院办(人事行政
部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故,相关责任人及保管或使用人员应负相应的
赔偿责任。
5.4.1.2 保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查,如发现实际情况与原配
置不符时,应立即以书面形式上报院办(人事行政部),并协助调查。任何人私自拆换部
件,造成与原设备档案不符的,由责任人承担赔偿责任,未查明责任人的,保管人应负相
应的赔偿责任。
5.4.2 调拨
院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行调配,各使用部门或使用人之间的资产转
移,必须通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)理入办
,而后重新 理 使用部 的 入手 。各部 及 工不得随意 更使用人,如库 办 现 门 调 续 门 员 变 发现员
工擅自挪用他人或其他部门物品,医院将根据双方责任,对资产使用保管人及擅自挪用人
员予以处罚。
5.4.3 盘点
院办(人事行政部)、 部每半年 一次 点及清 工作,并共同 点 果财务 组织 资产盘 查 对盘 结
行 理。进 处
5.4.4 报废
由院办(人事行政部)、 部清理 。原 在财务 报废值5000 元(含)以上的 董事报 长(执行董
事)审批,5000 元以下的由 理 批。总经 审
6、 号管理资产编
6.1 医院所有资产应按照统一的规则编号,应保证编号的唯一性。
6.2 资产建帐、建卡时需将编号登记在册,并要求在固定资产的明显位置上留有编
号,以便盘点。
6.3 资产的编号规则
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医院固定资产管理制度(精选4篇)医院固定管理制度篇资产1 1、目的 为了加强医院固定资产的管理,规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为,使医院各类固定资产得以有效利用,保障医院业务工作正常运行,制定本制度。 2、范围 本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品,医疗设备的管理。 3、原则 3.1预算管理原则 3.2节约使用原则 3.3按需采购原则 4、职责 4.1财务部 4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。 4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算,及时掌握增减变动情况,建立《固定资产明细帐》,确保账账相符。 4.1.3负责审核采...
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