财务专项工作自查报告(精选13篇)

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2024-08-17
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查报告》相关的范文。
篇1: 工作自 告财务专项 查报
省总工会:
根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神,集团工会(以下简
“称 集团工的财务工作进行了认真检查。现报告如下:一、财务工作情况
(一)经费收缴
集团工会高度重视工会经费收缴工作,不断改革创新工作方式,加强经费的收缴工作。20
年,集团所
属各成员企业职工工资大幅上升,经费收入稳步增长。全年共上缴经费 1,279,491.46 元;
集团工会收到省总反拨经费共 993,289.44 元,其中: 留成产业 319,872.76 元;截止到 20
年底返拨下属各基层
单位金额 602,448.45 元,剩余未返 金 已于拨 额 20 年下拨。
(二)收支管理
“ ”集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系,按 不相容职务相互分离 的原
“ ”则,完善岗位责任制度和内部稽核制度,并建立严格的经费开支程序和坚持 一支笔 审批
制度。做到管好、用好工
会经费,保证资金使用符合法律规定;做到专款专用,经费使用合理。
(三)会计管理
新工会会计制度实施以来,集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作,目前集
团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算,并做到
会计账簿设置齐全、会计记
账准确合规、资金定期核对等。
(四)预算管理
集团工会积极强化预算管理,严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预
算及进行预算调整,并狠抓预算执行。下级工会上报预算时,集团工会严格进行审查监
督,重点审查费用支出的合理性,以控制成本费用开支,提高经费资金使用效率。预算执
行时,实时跟踪基层工会的财务数据,密切监
视预算的完成情况。
二、存在的 及改 措施:问题 进
(一)经费收缴方面
自从工会经费的收缴模式改为地税代收后,经费收缴的'效率得到了明显提高,省总向基
层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中,由于部分企业对各季度经费上缴
征期的不了解,经常出现经费
上缴不及时,从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。
20 年集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费,保证经费及时上缴和反
拨。(二)制度建
设方面
在会计核算和财务管理方面,集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计
管理规范》,规范财务会计管理工作。但集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度,
财务制度体系亟需进一步完善。今后,集团工会应结合自己的实际情况,不
断建立健全完善的财务管理制度体系。
篇2: 工作自 告财务专项 查报
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学
条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限
的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。因此,我校历来
对财务工作的管理都非常严格,力争在财务
工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据
沁教文【20】63 号文件的安排,5月3日-5 月12 日 我校 管理 行自 , 将我校对 财务 进 查 现
财务工
作的.开展情况自查自纠如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项
财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核
算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体
现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我
校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、 位内部控制制度建立和 行情况单 执
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制
度》。建立和
完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部
监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财
产物资的监督和管
理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题
此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务
公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作
的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在
今后的工作中,我们将积极参加财务工作培
训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更
好。
篇3: 工作自 告财务 查报
我站根据局会议精神,结合本单位的实际情况,对本单位财务工作情况进行了认真的自
查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,我站严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实
完整,20xx 年7月31 日以前本 位根据 生的 事 行会 核算、填制会 凭单 实际发 业务 项进 计 计
证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx 年8月1日 施站 局管后, 格 行国家实 财 严 执
有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据
国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重
缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作
任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、 位内部控制制度建立和 行情况单 执
根据我站工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制
度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效
地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强
了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明
确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象
的发生。
4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。
摘要:
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