财务专项工作自查报告(精选13篇)

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查报告》相关的范文。
1 工作自 告财务专项 查报
省总工会:
根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神,集团工会(以下简
称 集团工的财务工作进行了认真检查。现报告如下:一、财务工作情况
()经费收缴
集团工会高度重视工会经费收缴工作,不断改革创新工作方式,加强经费的收缴工作。20
年,集团所
属各成员企业职工工资大幅上升,经费收入稳步增长。全年共上缴经费 1,279,491.46 ;
集团工会收到省总反拨经费共 993,289.44 元,其中: 留成产业 319,872.76 ;截止到 20
年底返拨下属各基层
单位金额 602,448.45 元,剩余未返 金 已于拨 额 20 年下拨。
()收支管理
“ ”集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系,按 不相容职务相互分离 的原
“ ”则,完善岗位责任制度和内部稽核制度,并建立严格的经费开支程序和坚持 一支笔 审批
制度。做到管好、用好工
会经费,保证资金使用符合法律规定;做到专款专用,经费使用合理。
()会计管理
新工会会计制度实施以来,集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作,目前集
团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算,并做到
会计账簿设置齐全、会计记
账准确合规、资金定期核对等。
()预算管理
集团工会积极强化预算管理,严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预
算及进行预算调整,并狠抓预算执行。下级工会上报预算时,集团工会严格进行审查监
督,重点审查费用支出的合理性,以控制成本费用开支,提高经费资金使用效率。预算执
行时,实时跟踪基层工会的财务数据,密切监
视预算的完成情况。
二、存在的 及改 措施:问题 进
()经费收缴方面
自从工会经费的收缴模式改为地税代收后,经费收缴的'效率得到了明显提高,省总向基
层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费程中,于部分企业对各度经费上缴
期的不了,经出现经费
上缴不及时,从致该部分企业工会经费反拨期的现
20 年集团工会在各个征期内及时督集团所属企业上缴经费,保证经费及时上缴和反
拨。()制度建
设方面
在会计核算和财务管理方面,集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计
管理规范》,规范财务会计管理工作。但集团工会在体业务方面缺少的管理制度,
财务制度体系亟需进一步完善。后,集团工会应结合自的实情况,不
断建立健全完善的财务管理制度体系。
2 工作自 告财务专项 查报
财务工作在学工作中一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学
条件校貌有力。学财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限
的经费用在刀刃上,使学得到发展,关建在于学对财务工作的管理。因此我校历
对财务工作的管理都非常严格,力争在财务
工作中不出现疏漏财务工作抓好抓实。在财务工作的开中,做了大的工作,根据
沁教文【2063 号文件的安排,53-5 12 日 我校 管理 行自 , 将我校对 财务 进 查
财务工
作的.情况自查自如下:
一、财务收支情况
在财务工作程中,我校严格按照关规定,成立了财务管理导小,建立健全了各项
财务规制度,严格执行国家有关财务法规,国家统一的会计制度的规定进行会计核
算,确保数据真实、效。在安排支出时,分缓急,保证规和重点支出要,
现实工作要,又考虑可能,根据
各项工作任务,在财可能的情况下,有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、 位内部控制制度建立和 行情况单 执
根据本单位工作实,在建立并实施内部监督和控制制度程中,制定了《财产管理制
度》。建立和
完善各项制度的时,相关员在工作程中严格遵守这些制度,效地实施了内部
监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财
资的监督和管
理,杜绝了各种漏洞发生。通自查单位资金使用情况无违规现
三、存在问题
此次自查程中学校领导高度重视,通自查,单位会计未取得会计从业资格证,财务
公示有按时布,个别校存款,后要进一步完善方面的制度,对财务工作
的开和管理严格按上级管部的要求进行,求真务实地财务工作抓好抓实,在
后的工作中,我们将积极加财务工作
努力学习财务知,不断提高财务员的工作素质将我校的财务工作做得更
好。
3: 工作自 告财务 查报
我站根据精神,合本单位的实情况,对本单位财务工作情况进行了认真的自
查,现自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作程中,我站严格按照《会计法》的规定,法设置会计账簿,并保证真实
完整,20xx 731 日以前本 位根据 生的 行会 核算、填制会 凭单 实际发 业务 项进
证、记会计账簿、编制财务会计报告。20xx 81日 施站 局管后, 格 行国家 严 执
关财务法规,所发生的各项业务法设置的会计账簿上记、核算,
国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、效。在安排支出时,分
缓急,保证规和重点支出要,体现实工作要,又考虑可能,根据各项工作
任务,在财可能的情况下,有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、 位内部控制制度建立和 行情况单 执
根据我站工作实,在建立并实施内部监督和控制制度程中,制定了《财产管理制
度》。建立和完善各项制度的时,相关员在工作程中严格遵守这些制度,
地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强
了对本单位财产资的监督和管理,杜绝了各种漏洞发生到了以下点要求:
1、明确了记账员与审批员、经办员的职责权限,使相互分离、相互制,以明
确责任,防止舞弊,各项业务项得以序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资
金使用效
3、明确经费支出的范和开支准,采取种有施控制经费开支,杜绝费现
发生
4、明确规定个人不得接相关工程项目。
摘要:

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