资产评估报告(精选31篇)
资产评估报告(精选31篇)资产评估报告篇1审计时间:____年__月__日—______年____月____日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用,本次审计过程发现,集团公司各下属单位往来科目使用混乱,不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系,容易导致实际操作过程中的经济风险;2、集团公司各下属单位资金调动频繁,资金管理缺乏计划性和统筹性,部分经济...
2024-12-25
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