医院会计人员年终工作总结(通用6篇)

VIP专免
3.0 2025-03-05 999+ 48.92KB 17 页 海报
侵权投诉
医院会计人员年终工作总结(通用 6 篇)
医院会计人员年终工作总结 篇 1
转眼间又将跨过一个年度。从 X 月底接手骨科医院财务会计
以来,迄今为止任职已有一年时间,回首过去一年,内心感慨万
千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事
和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临
床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工
作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,
忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下:
一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,
热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加
大,接手以来我加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真处理
并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并
按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对
结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各
科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记
入住院收入。每月 5 号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出
记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5 号之前向主管
1
局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及
收入汇总对比表。同时对新固定进行录入,保持固定
管理软件中固定和财务账上一,年终要及时向县国
局上报固定年报。每季度要计各科室收入和个人收入,
医院管理方案真实确、实事求是进行各科室人员浮动工资
的核算,案后交由院领导审批后按时现全院人员浮动工
资。
在做好以上工作的同时,加票据的管理,对收室、护
、出纳等票严格实行缴销管理。对学交来的学
及时录入电脑备查,学领证时逐个核。对每一个
查询的学热情接,始终以敬业、热情、心的
入到本职工作。时把自已的岗位作为医院一个服务的
。财务的工作,一个月工作的结意味着下一个月
工作的新开始。然繁杂、琐碎,也太多,但是作为
医院正常运转的命脉,我深深地感到自岗位的价值,所以在实
工作,本着客观严谨细致原则,我成了严谨细致
实的工作作。在理每一会计事务时做到实事求是、
核、加监督,对要求我核的支出进行认真核,确保会
信息的真实、合法确、完实发挥了财务核算和监督
的作用。
、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验自已的本职工作要求还存有一
差距
2
2、开工作的思路还不够宽广缺乏创精神
3日常工作做的不够细致深化,管理只停留在表
到真的作用,这种情况以后如将工作做,加
财务监督管理职能,应是我今后工作点。
医院会计人员年终工作总结 篇 2
转眼,送走了 20xx 年,来了 20xx 年,过去的一年,财
咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡本上是新人、新岗位,感到自
担子重了,力大了,在领导导和各部门的大力支持
下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实完成了各项工
作,下,我就+20xx 年度各方的工作情况作简单的总结和汇
报。
一、行财务管理规范化
通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一
业务联系在一找问题找漏洞,并反复消化严格。在出
纳环节中原则、不人情,把一理的借用报
销拒门外严格执行财务人员应守的职业道德,在凭证
环节中,认真核每一凭证,不把问题带到下个环节
、认真固定录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室进行
清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行
反馈;对账、以账查物查清、去向和管理情况,
3
摘要:

医院会计人员年终工作总结(通用6篇)医院会计人员年终工作总结篇1转眼间又将跨过一个年度。从X月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有一年时间,回首过去一年,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下:一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管1局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每...

展开>> 收起<<
医院会计人员年终工作总结(通用6篇).docx

共17页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 17
客服
关注