2023医院内部审计工作计划范文(精选3篇)

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2023 医院内部审计工作计划范文(精选 3篇)
2023 医院内部 工作 划范文 篇审计 计 1
    医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作
息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和
谐发展服务是关健。我室 20xx 年工作计划如下:
    一、提高审计质量,发挥审计监督作用
    1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工
作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。
    2“ ”、坚持 全面审计、突出重点 的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的
日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中
心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
    3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半
年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。
    4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质,做好审计
人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。
    二、更新审计理念,提高审计工作层次
    内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询,帮助他们更有效地
管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题
上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经济管理
服务、促进医院经济健康,树立起服务第一理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被
审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服
务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地
为医院的和谐发挥重要作用。
    三、以本管理审计为重点,强审计经济监督
    市场经济条件下,医院被市场,医院的生存取决于上主管部门的意
是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能患者提供质、价的医服务,
市场着医院的生存和发展。医院要正常的经营活动,向广患者提供医服务,
必然消耗的人力、财力和力,因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程,
本的形成过程。医院所以必须注本是因为每增加一本不
的经济负担而且减少医院的益,影响医院的长期发展;本问题解决不好,医院的
效益就没有保竞争下。因此,内部审计要把医服务本作为基本审
计,及时发现成本管理中在的主要问题、重大问题,损失浪费的主要表现结所
在,做好综合分析,在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议,促进医院有效
节约与合璎利用资降低成本,从提高经济效益与社会效益。
    用计机审计,提高审计效
    随着医院管理程度的逐提高,我院计系统联网,使医院内部审计
传统的、以账簿体的财务审计向以业务、管理、效审计为主。助计
机审计技术,能及时地得相关息资缩短审计时间,节约审计,提高审
计效
    我们科室要把握时脉搏,坚持以科发展观为导,立足自,立足内部,
发挥有的作用,为促进医院的和谐发展作出新的贡献
2023 医院内部 工作 划范文 篇审计 计 2
    第一为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各位内部审计制度,完善内部监督
机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《民共审计法》
审计关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具情况,制本规,医院内部审
计工作计划。
    第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本位及所
构的财务收支、经济活动的真实、合性进行立监督审的行为。
    第三本规定适用于县级以上卫生部门和各类卫生企业、事业位以及
卫生单(以下简称各部门、各)
    第二章内部审计机构和审计人员
    四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本位主要责人领导下,依照国家
法律规以及本规定开展审计工作。
    位主要责人要加强对内部审计工作的领导,定期听汇报研究工作,及时
复年度内部审计工作计划、审计报告督促有关部门、位落实审计意见,保证内部
审计人员依法行使职
    五条级卫生部门应按照国家法律规的规设置内部审计机构,配备
计人员,展审计工作。
    3000 万元以上或拥300 张病床以上的医机构、年20xx 万元以上
属单业、事业位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
    卫生企业、事业位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人
员,可以授权他机构履行审计职责,配备专或者兼职审计人员。
    六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关业知识和业
务能力。内部审计人员实行位资格入和后续教育制度,各应当予持和保
    七条内部审计机构责人必须具备以上相关技术称或 5年以上的审计、
会计工作经。内部审计机构责人任免应征求上主管内部审计机构的意见,并按干
管理权限任免
    八条内部审计人员理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业
道德规范,依法审计,于职守,做到立、观、公正、保
    内部审计人员与被审计或者审计事项有利害的,应当回避任何组织
不得干预内部审计工作。
    九条部门和应当支持内部审计工作,及时解决工作中在的问题,保内部审
计人员依法履行职责,保证内部审计展工作和培训所必需的经
    第三章业务导与监督
    十条卫生部内部审计机构导和监督全国卫生系统内部审计工作,对部
()组织内部审计。
    地方各级卫生部门内部审计机构导和监督本地区卫生系统内部审计工作,
对所()位实内部审计。
    各类卫生单位的内部审计机构责本位的内部审计工作,对所机构进行审计和
业务导、监督。
    各部门、各位内部审计机构接受国家审计机关的导和监督。
    章内部审计职责与
    条卫生部门内部审计机构对本系统内部审计业务导和监督的主要职责
是:
    ()按照国家法律规,制内部审计制度规及工作规范;
    ()导和监督有关部门、位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,
展内部审计工作;
    ()内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计查活动;
    ()组织审计业务培训,展审计工作研究交流审计工作经表彰内部审计
位和人。
    内部审计机构履行下职责:
    ()拟定内部审计规章制度;
    ()审计预算的执行和决;
    ()审计财务收支及有关经济活动;
    ()按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责审计;
    ()审计基本建设投资、修缮工程项;
    ()审计卫生、科、教育和各类助等项经的管理和使用;

标签: #工作计划

摘要:

2023医院内部审计工作计划范文(精选3篇)2023医院内部工作划范文篇审计计1  医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室20xx年工作计划如下:  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。  2“”、坚持全面审计、突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心...

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