2025学校内部控制建设工作计划(通用5篇)

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2025 学校内部控制建设工作计划(通用 5 篇)
2025 学校内部控制建设工作计划 篇 1
一、组织体系及职责
公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步
加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长
的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组职责。
(一)领导小组职责
领导小组职责:统一思想、提高认识;审定内部控制体系建
设实施方案,部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资
源,保障内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设
的实施、运行和内部控制建设期的评价工作;负责内部控制体系
建设重大事项决策,研究、解决内部控制体系建设中的重大问
题;负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。
办公室职责:贯彻执行领导小组决策和部署,组织制定公司
内部控制体系建设实施方案和工作计划,编制经费专项预算方
案;组织开展内部控制体系建设实施方案的落实;组织开展内部
控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研,宣传报道和
信息报告等工作;完成领导小组交办的其他事项。
(二)牵头部门职责
财务部为内控体系建设工作牵头部门。
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主要职责:研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作
计划;组织实施内部控制体系建设实施方案;向 XX 集团报送内部
控制体系建设情况;其他相关工作。
(三)各业务部门职责
各业务部门职责:按照业务分工和职责,负责本部门职责范
围内的内部控制建设工作,结合内部控制目标,负责梳理相关规
章制度,提出规章制度制(修)订计划,并修改完善;查找经营
管理风险点,评估风险影响程度;结合相关规章制度,建立和完
善管理程序和业务流程,明确关键控制点和控制措施;负责运行
和持续改进主要业务流程。
(四)监督部门职责
党群工作部作为监督部门,主要职责:根据集团公司制定的
内部控制评价、内部控制审计等管理制度,结合航天科技集团公
司内部控制评价标准,对内部控制建立与实施情况进行监督检
查,评价内部控制有效性,发现内部控制缺陷,并提出整改建
议。
二、任务分解
按照各部门职能定位,进行任务分解,落实责任。各部门在
建立与实施有效的内部控制体系时,应当包括内部环境、风险评
估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。
(一)内部环境:内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包
括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、
企业文化等。内部环境建设应完善章程、议事规则,编制组织机
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构图、权限指引、业务流程图、岗位说明书等规章制度或相关文
件主要任务和工作:
1、治理结构:治理结构建设应当根据国家有关法法规和章程,
建立规范的法人治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等
的职责权限,成科学有效的职责分工和制机制。
合管理部负责进一步完善章程、议事规则的制定或
修订;负责进一步完善总经理办公议事规则的制定或修订,制
三重一大决策事项目,并进行动管理。
2、机构设置及权责分配:根据章程,结合业务点和内部控制要
设置内部机构,明确职责权限,与责任落实各责任部
门;要进一步明确审权限,建立完善的权体系;要编制内部
控制手册使全掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程
等情况,明确权责分配,确行使职权。
合管理部负责在三重一大决策事项梳理的基础编制
权限指引,权限指引应当包括审项目、权限标准、主管部门、
权主体、审批过程、审人等内
人力资源管理部门负责编制岗位说明书,岗位说明书应当包
括岗位名称、岗位要、职责要、工作系、任职资、工作
件等内
3、内部审计:技术质量部负责加强内部审计工作,保
和工作的立性落实位;要进一步创新审计工作模式不断
高审计工作实效;要结合内部审计工作,对内部控制的有效性进
行监督检查。
3
摘要:

2025学校内部控制建设工作计划(通用5篇)2025学校内部控制建设工作计划篇1一、组织体系及职责公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组职责。(一)领导小组职责领导小组职责:统一思想、提高认识;审定内部控制体系建设实施方案,部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资源,保障内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作;负责内部控制体系建设重大事项决策,研究、解决内部控制体系建设中的重大问题;负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。办公室职责:贯彻执行领导小组决策和部署,组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划,编制经费专项预算方案;组织开展内部控制体系建设实施方案的落实;组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研,宣传报道和信息报告等工作;完成领导小组交办的其他事项。(二)牵头部门职责财务部为内控体系建设工作牵头部门。1主要职责:研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划;组织实施内部控制体系建设实施方案;向XX集团报送内部控制体系建设情况;其他相关工作。(三)各业务部门职责各业务部门职责:按照业务分工和职责,负责本部门职责范围内的内部控制建设工作,结合内部控制目标,负责梳理相关规章制度,提出规章制度制(修)订计划,并修改完善;查找经营管理风险点,评估风险影响程度;结合相关规章制度,建立和完善管理程序和业务流程,明确关键控制点和控制措施;负责运行和持续改进主要业务流程。(四)监督部门职责党群工作部作为监督部门,主要职责:根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度,结合航天科技集团公司内部控制评价标准,对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制有效性,发现内部控制缺陷...

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