档案馆建设项目绩效自评报告范文(精选29篇)

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档案馆建设项目绩效自评报告范文(精选 29 篇)
档案馆建设项目绩效自评报告范文 篇 1
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
按照江油市财政局《关于编制 20xx-20xx 年三年滚动财政规
划和 20xx 年部门综合预算的通知》(江财预〔20xx〕24 号)要
求,根据我馆基本职能和实际工作需要,编制了 20xx 年度项目经
费预算,共涉及 8 个项目。这 8 个项目预算,均为满足公共需要
的一般性支出、公益性事业开支,为保障当前档案馆日常工作开
展及推动档案业务建设发展。
(二)资金安排情况。20xx 年度项目经费预算,共涉及 8 个项
目,共计 65.70 万元,实际支付 29.44 万元。
1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实
际支出 1.31 万元。
2、安保物管费:经批复的预算金额为 11.50 万元,未支付。
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实际支
出 1.71 万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为 35.70
万元,全年实际支出 15.70 万元。
5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为 1.50 万元,未支
付。
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6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为 7.00 万
元,全年实际支出 6.85 万元。
7、设备设施维护费:经批复的预算金额为 2.00 万元,未支付。
8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为 4.00 万
元,全年实际支出 3.88 万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算
执行情况,以及预算管理情况。
20xx 年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况
进行动态监控,依据我单位制定的《财务管理制度》,对项目经
费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、
挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计 65.70 万
元,实际支付 29.44 万元,支出率 44.81%。存在问题主要是预算
资金拨付不及时;执行进度较慢。
(二)总体绩效目标完成情况分析。20xx 年我单位共 8 个项目,
年初预算资金 65.70 万元。基础信息完善、预算编制完整、资金
使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。
(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分
析全年实际完成情况。
1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实
际支出 1.31 万元。开展党建宣传教育工作 2 次,做好党建宣传工
作,加强党员干部教育学习,党风廉政建设,合计支出 0.48 万
元;做好结对帮扶,精准扶贫,慰问困难户支出 0.83 万元。对党
2
建工作起到一定的进作用,强了党员干部的群众意识
提升工作能
2、安保物管费:经批复的预算金额为 11.50 万元,未支付。年初
与四川圣宇保安有限司签订由该司派遣监控
和安保员24时全,监控馆情况,保障馆安全。全
年开展安全宣传教育动 2 次,定对馆安全情况进行查检
查,进安保工作,保障馆安全。预算资金拨付不及时,未
资金支付安保公
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实际支
出 1.71 万元。全年对各单位档案工作员进行专业的业务知
,档案员能够掌握档案管理的业务知和工作方法,规范各
单位档案集整理和管理,合计支出 1.21 万元;开展一次档案
制宣传动,支出 0.50 万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为 35.70
万元,全年实际支出 15.70 万元。因乡镇改革化管理和查阅
平台建设放缓,全年共安31 家终端,支付安成本 15.70 万
元,项目验收合格率 100%,实现终端装后的智能化,提高了档
案查阅利用效率,方便干部群众查档。
5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为 1.50 万元,未支
付。用合作方式史办合作完成《中国党江油执政实
(20xx )》的编
6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为 7.00 万
元,全年实际支出 6.85 万元。保障档案智平台的常运行,确
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摘要:

档案馆建设项目绩效自评报告范文(精选29篇)档案馆建设项目绩效自评报告范文篇1一、项目基本情况(一)绩效目标情况。按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》(江财预〔20xx〕24号)要求,根据我馆基本职能和实际工作需要,编制了20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目。这8个项目预算,均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支,为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。(二)资金安排情况。20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目,共计65.70万元,实际支付29.44万元。1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.31万元。2、安保物管费:经批复的预算金额为11.50万元,未支付。3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.71万元。4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35.70万元,全年实际支出15.70万元。5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1.50万元,未支付。16、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7.00万元,全年实际支出6.85万元。7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2.00万元,未支付。8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4.00万元,全年实际支出3.88万元。二、绩效目标完成情况分析(一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控,依据我单位制定的《财务管理制度》,对项目经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65.70万元,实际支付29.44万元,支出率44.81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时;执行进度较慢。(二)总体绩...

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