2024审计局工作心得体会(精选33篇)

VIP专免
3.0 2024-07-10 999+ 114.59KB 54 页 海报
侵权投诉
2024 审计局工作心得体会(精选 33 篇)
2024 局工作心得体会 篇审计 1
    20xx “ ”年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以 三个代表 重要
“ ”思想为指导,以开展 保持共产党员先进性教育活动 为动力,深入贯彻党的 xx 大、xx
四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学发展观指
导审计工作,紧紧围绕经济建设和市委、市政府的中心工作,按照局党组提出的 集体工
“ ”作争冠军,单项工作拿金牌 的总体要求,认真贯彻 全面审计、突出重点 的原则,注重
突出工作重点,不断改进工作方式,全面提高了依法审计能力和审计工作水平。全年共开
展审计项目 69 个,完成查出各类违规金额 4016 亿元,增加财政收入 554 亿元,纠正
归还原渠道资金 6696 万元。提交工作报告、信息 275 篇,被批示采用 170 篇。各 工作都
取得了新的成绩。
    一、20xx 年审计工作回顾
    ()预算执行审计重点突出
    今年的预算执行审计工作,在总结以往经验的基础上,通过细化 实施意见 ,实
“ ”行 以会代训 等形式,进一步统一思想认识,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重
“ ”点,力求常审常新。在全面审计的基础上,主要体现了 四个突出 :一是突出了预算完整
性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时
对部分市直部门公用经费情况进行了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较
大、 位 支出与 算安排 殊 大等 ,并提出了改 建 。 志 市 此非常单 实际 悬 较 问题 进 议 鲍 强 长对
重视,立即作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真研
究改进;二是突出了对重点项目、专项资金的拨入拨出(支出)、管理和使用情况的审计,
掌握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共
延伸审计了 140 多个单位,掌握了大量的一手资料;四是突出了管理方面的审计。从市地
税局各处室履行职责入手,对及税收管、税、法规政的制、执行和管
理等情况进行审计,摸清各管理分局的量。通过审计,达到摸清家底实收
“ ”支,揭露问题,进管理的目的。提交的 个报告 内容丰富充实,问题揭露充分,整改
建议对性和可操作性强,得了市大会和市政府领导的定。市政府以济政发
[20xx]38 号文件文转发了审计结报告,在全市围进行了通报。同时,我局加大了预
算执行审计查出问题的整改工作力,取得了良好效果并将整改情况分别向市长
会和市大会作了报。
    ()专项审计和审计查成效显著。围绕领导关心和会关注的点问题,以进各
项改革措施的实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、希望程助学基金、住房
“ ”金、残疾人金、全市种粮农民资金、 一县十乡 扶贫资金、引黄供水工
目资金、水工项目资金等专项资金的管理使用情况、企业外负担债权债务
况进行了专项审计和审计查,对市公路统、市食品药品监督系统进行了行审计,完
成了证券中心营业部的资产负债损益审计查和资项目还款期
理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统管理中在不真实、不规
、不合法、效益差等问题,有对性地提出改进建议。共上级领导提交合审计报告
和审计查报告 41 篇,得到政府 和有关部 的高度重 ,促 了 金和行 系领导 门 视 专项资
统的规管理。
    为了和掌握我市市级医院医疗收费情况,群众反映看病难看病
的问题,进一步进我市医疗体制改,用三个的时间对市中心医院、市
民医院、市口腔医院和市妇幼健院4家医院医疗收费情况进行了审计查。通过审
计,揭露医院存在的重的违规收取医疗药品其他费用及不规收费的情况,深入
析了问题产的原,有对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高
重视,市委副书记市长杨鲁豫作了批示。
    ()定资产资审计力不断加大
    今年以随着重点工建设步的加,我及时整工作思路,突出资审计
点,在继续对全市重点工建设实施全过程跟踪审计、认真完成各建设指部各项
工作任务的基础上,加大对完工项目的审计力,取得较效果。全年跟踪审计项目 26
个,审计资金 6695 亿元,节约投216 亿元。今年资审计的点主要是加大了 四
个力
    一是加大了 跟踪 的力度。及 整充 区、西区、城区三个指 部的派 人审计 时 挥 驻
员。驻区人员按照各指部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工建设
进行全过程监督做到前介入,审计关口前移,审计职能贯穿程招投标、设计、施
工、理、供应全过积极参与项目招投标审计,把好招投标关,参与161 个建
设项目的标、标、定标工作。
    二是加大完工工结算的审计力。完成了经一路人防、经1-3
绣河综理工和市杂技团办(“ ”多精彩文章来自 秘书不求)装修项目的工
算审计。组有关中东区西区 17 完工项目的工结算审计。报审工
113亿元,审16亿元,有效揭露了项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失
费等行为。
    三是加大了拆迁补偿资金的审计力。先对经1-3 玉绣河项目进行了
迁补偿资金的审计,审计拆迁资金 68448 万元,审计理收回拆迁补偿资金 471 万元。同
时,积极探索拆迁补偿事前审计的新路。实施了纬六路改程拆迁审计,有
防止由于拆迁不明确成多补偿拆迁资金 1071 万元情况的发以审计信息的
形式及时上报市政府。杨鲁豫副市长对重视,立即作出批示,要求监察资、
管、地等部门合研究拆迁补偿问题,完有关政,及时堵塞漏洞
    四是加大了 重点建设资金 的审计力。对结算中心 20xx 重点建设资金审计
位建设资金 7079 亿元,工支出 5959 亿元。对审计发现的建设单位管理费管理不
口径不一,报不完票据不合规等问题,及时市领导和各指
提出了改进建议。通过审计,进了建设资金的管,保了重点工建设顺利
行。贵副市长作出批示,责有关部门认真实审计意见,抓好整改。
    ()经济责审计受到广泛关注
    全年共对 27 领导部进行了经济责审计,县区3,部门领导19
企业领导5,查出各类违违规金额 37 亿元,管理不规金额 33 亿元。向纪
检、检机关移送案件线3。为加强领导监督管理,加强党风廉政建设,进依
“ ”法行政发有作用。主要表现为 四大点 。
    一是市委市政府更加重 任 工作。市委 公会 听取了 视经济责 审计 书记办 专题 经济责 审
计工作报,在我市是。以市委、市政府的开了全市经济责审计工作会
议。会议声势之大、规格之高、效果,在全市所未有的。这次会议的开,对
推 我市 工作的深入开展 造了良好的外部 境。市委、市政府 出台了 经济责 审计
进一步加强经济责审计工作的意见要求从明年()区委 和书记 县
同时进行经济责审计。
    二是制建设在了全省前列。先制定出经济责审计与其他审计结合的
规定,对审计项目、经济责审计与其他审计结合的体问题、审计报告的复
出了明确的规定。该《规定为进一步规经济责审计工作,明确关部门的工作
任务和职责提了制;制定出市机关企事业单位领导任期经济责审计
报告规,进一步规了报告文本式,为进一步规经济责审计工作定了
坚实的基础。审计法制和经责的有关领导我局研时都给予定。
    三是中经济责审计和县区长经济责审计进。今年共经济责审计项
27 项,中审计 18 项,67%,为实现审计监督口前移,从源头解决领导
部经济责审计监督和审计结果难以有用等问题出有探索。先对三个
()区政府主要 人 行了 中 持政府 政决算 与 区责 进 经济责 审计 审计 坚 审计 长经济
审计结合的方式。根据县区长经济责审计工作的点,有对性地组了学
训,并向有关部门发了经济责审计表,重点了解群众来反映线的情
况,通过深入细的审前调查和分析,在了审计单位总体情况的基础上,制定了审计
实施方,确定了审计的目标、围、重点和方法。通过审计,有进了依法行政,
进了县区经济发展。
    四是审计。为进审计实,对 20xx 完成的经济责
计项目进行了集中回访。通过对经济责审计意见、审计实情况、审计单
全完、规管理取得的成审计单位和审计单位领导部对经济责
计工作的意见和建议项进行实。大了审计影响进了审计定和意见的
实,审计定的达到 998%,是年审计率最高的一年。
    ()圆满完成了领导交的各项审计任务
    大局、中心、定为,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审
计工作,圆满完成了党委政府交的各项工作任务。一是根据市政府资金管理制
作领导组的统一部,我局从 20xx 117 力量组成 18 个审计组,
二批入政府资金结算中心管理的 142 个部门单位的帐户及资金结情况进行了
全面审计。通过审计,全面摸清部门单位的帐户及资金家底实了结资金
的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在账户管理及财政财收支、资金管理等方
在的问题,为各部门入政府资金结算中心统一管理及资金账户的分类处顺利
了重要依。二是根据市行政事业单位资产管理制领导组统一部,我局
摘要:

2024审计局工作心得体会(精选33篇)2024局工作心得体会篇审计1  20xx“”年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以三个代表重要“”思想为指导,以开展保持共产党员先进性教育活动为动力,深入贯彻党的xx大、xx届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学发展观指“导审计工作,紧紧围绕经济建设和市委、市政府的中心工作,按照局党组提出的集体工”“”作争冠军,单项工作拿金牌的总体要求,认真贯彻全面审计、突出重点的原则,注重突出工作重点,不断改进工作方式,全面提高了依法审计能力和审计工作水平。全年共开展审计项目69个,完成查出各类违规金额40。16亿...

展开>> 收起<<
2024审计局工作心得体会(精选33篇).docx

共54页,预览15页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 54
客服
关注