20xx审计个人年度工作总结(精选3篇)87

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20xx 审计个人年度工作总结(精选 3 篇)
20xx 审计个人年度工作总结 篇 1
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查
项目二项。对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理
上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。对支行外汇
法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场
询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握
了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较
好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的
内控管理制度,业务授权分责明确。
能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度
予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股
各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查
办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改
建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执
行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。今年我们
通过审计调查,共发现了违规现象__余项,提出整改建议__条,
大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长
和__内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
1
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对
审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强
化了整改落实,巩固了审计监督成效。领导重视,强化整改意
识。布置安排对来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求
有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,
主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发。精组织,
整改实效。安排人对有审计项目进行理,认真排
查问题整改情况;要求各部门自查情况、整改原因及下一步
具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基上,组织人
员进行了再检查。
强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任
制度,对检查发现的问题直接责任人、部门责人认定
,根据问题的原因、性质和情节取相应的责任追究措施,
给予经济处罚。严格督促,实现整改目对个别整改到
位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现
问题整改情况的“回头看”活动,真实现了“整改促完善、整
改促提、整改促进步”的目
、积极参加市__内审项目检查
根据__内审科的一安排,今年主要参加了对__支行的行
政执法检查、对__支行行长职审计、对__中支局外汇法行
政审计,对参与一个项目检查能认真职地对
完成任务。
2
20xx 审计个人年度工作总结 篇 2
20xx 年,我的内审工作在镇党委、政确领导下,在
审计局的大力指导、支下,实、有开展,上了制
度化、规范化和法制化的轨道镇党委、政经把内审工作作
一项重要的常态工作来。现20xx 年内审工作总结
一、思想,提认识,以全的理内审工作
的内审工作实为村务管理的一项重要
,结合务管理的要来实施。现在的内审工作
已有一个立的机构:内部审计办公室,由职人员,作一项
日常工作来是新形势下规范秩序、严肃财经纪律
经济管理、实现经济的重要手段这就要求我们以全
维方式、全的理内审工作,以方式方法来开展内审
工作。
二、20xx 年我内审工作开展的具体情况
1、不强化对内审工作的领导,内审工作正常、有实开
展提强有的组织保障。根据县委一要求,我
及时成立了下塘镇内部审计工作领导组,由蔡继能亲自
组长,党委委员、分管领导李广春组长,从镇纪
所抽5 名工作人员公室成员(中3名为专职人员),制
定了切合我的内部审计工作实施办法,明确工作职责,根
据实际需要不充实人员组成,在办设备经费上给
予充分保障,强力推进内审工作的开展。
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摘要:

20xx审计个人年度工作总结(精选3篇)20xx审计个人年度工作总结篇1一、积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。今年我们通过审计调查,共发现了违规现象__余项,提出整改建议__条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和__内审科。二、积极开展审计发现问题“回头看”活动1在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。领导重视,强化整改意识。布置安排对来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度...

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