公司财务分析报告大全(通用10篇)

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公司财务分析报告大全(通用 10 篇)
公司财务分析报告大全 篇 1
20xx 年度,随着收支科目改革的不断深入,在全国经济持续
发展的形势下,我办坚持以执行预算为中心,以节约费用重点,
抓好单位财务管理工作,在上级领导的正确领导下,大家共同努
力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制
度》,为办公室的管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了
各项工作任务,在平凡的工作岗位上取得了一定的成绩,现就
20xx 年终财务决算如下:
(一)年初预算
20xx 年度年初财政预算为 8,838.872 元,财政拨款收入为
8,390.408 元;财政拨款基本支出为 8,913,385.22 元。
(二)本年预算执行情况
1、拨入经费情况
本年度全年共拨入 8,390.408 元,其中团委三支一扶省、
市、“三支一扶”志愿者生活补助拨入经费 296,100 元;县级配
套资金拨入 206,400 元。
市妇联拨入项目民办公助资金 10,000 元。
2、经费支出情况
经费支出全年 9 个部门共计支出 8,913,385.22 元;其中工资
福利支出 3,146,140.94 元,商品和服务支出 2,463,841.28 元,
1
对个人和家庭的补助支出 3,213,633.00 元,其他资本性支出
79,770.00 元。
另注:
(1)工资福利支出 6,359,773.94 元,其中基本工资支出
727,837 元;津贴补贴支出 1,716.621 元;奖金 61,831 元;退休
费 1,565.364 元;住房公积金 284,049 元;增量补贴 1,362.120
元;独生子女费 2100 元;其他工资福利支出(团委“三支一扶”志
愿者工资支出)639,851.94 元。
(2)商品和服务支出:2,473,841.28 元;其中:我办支出办
公费:191,161.7 元;印刷费 24,920 元;手续费 200 元;水费
1135.7 元;邮电费 61,952.52 元;取暖费 3,570 元;物业管理费
3952 元;维修费 3500 元;会议费 291,935.1 元;培训费 4575.5 元;
公务接待费 372,998.6 元;劳务费 361,861.24 元;公务用车运行
维护费 449,678.33 元;其他支出 143,763 元;办公设备购置
79,770 元。
(3) “三公”经费支出情况:工商联支出公务接待费:
12,000 元;群众组织支出车辆运行费用 46,000 元;公务接待
80,000 元;县委办、史志办、机关党委共计支出车辆运行费
449,678.33 元;公务接待费 372,998.6 元;事务支出公务接待费
15,000 元。
3、年终决算情况
本年度我单位共收入本级财政拨款 8,390,408 元,共支出
8,913,385.22 元,年未基本支出结余 1,306,945.95 元,上年度结
2
余为 1,829,923.17 元,今年比上年少结余 522,977.22 元,原
因是本年度财政拨款支出大于财政拨款收入所造成的。
(三)存在的问题
1、积极做好对住来款项的清理工作
其他应收款主工因公出差或公务支的款项,不
及时进行清理,就不能够真实反映经济活和经费支出,甚至
出现不必要损失,为,我年终财务,取积极措施加
以管理和清算。
一是要控制的资金度;二是要缩短其他应收款的时间
三是要及时对其他应收款项行清理、结算。
对一直拖欠款项的工,见面打招呼及时
清算,能进行清则每月从工资中扣还一部分,直至
把借清为
2、加强定资的管理
定资是单位展业务的重物质条件的,其
种类繁多格不一,在管理方面很多长期不重,存在着
钱轻物,重管理的思想
后要加强这方面的管理,做到账相符
3、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的`重中重,加强收支管
理,缓解资金供需矛盾,发展事业的需要是执行勤俭
事的现,为了加强这一管理,我办今后要建立健全各项财务制
度,做到有法可依有章可循,实现管理的规范化、制度
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标签: #财务 #公司

摘要:

公司财务分析报告大全(通用10篇)公司财务分析报告大全篇120xx年度,随着收支科目改革的不断深入,在全国经济持续发展的形势下,我办坚持以执行预算为中心,以节约费用重点,抓好单位财务管理工作,在上级领导的正确领导下,大家共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为办公室的管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作岗位上取得了一定的成绩,现就20xx年终财务决算如下:(一)年初预算20xx年度年初财政预算为8,838.872元,财政拨款收入为8,390.408元;财政拨款基本支出为8,913,385.22元。(二)本年预算执行情况1、拨入经费情况本年度全年共拨入8,390.408元,其中团委三支一扶省、市、“三支一扶”志愿者生活补助拨入经费296,100元;县级配套资金拨入206,400元。市妇联拨入项目民办公助资金10,000元。2、经费支出情况经费支出全年9个部门共计支出8,913,385.22元;其中工资福利支出3,146,140.94元,商品和服务支出2,463,841.28元,1对个人和家庭的补助支出3,213,633.00元,其他资本性支出79,770.00元。另注:(1)工资福利支出6,359,773.94元,其中基本工资支出727,837元;津贴补贴支出1,716.621元;奖金61,831元;退休费1,565.364元;住房公积金284,049元;增量补贴1,362.120元;独生子女费2100元;其他工资福利支出(团委“三支一扶”志愿者工资支出)639,851.94元。(2)商品和服务支出:2,473,841.28元;其中:我办支出办公费:191,161.7元;印刷费24,920元;手续费200元;水费1135.7元;邮电费61,952.52元;取暖费3,570元;物业管理费3952元;维修费3500元;会议...

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