审计工作计划范文推荐(精选31篇)

VIP专免
3.0 littered 2025-04-03 999+ 106.5KB 115 页 9贝壳 海报
侵权投诉
审计工作计划范文推荐(精选 31 篇)
审计工作计划范文推荐 篇 1
XX 年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科
学发展观统领内审工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方
法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、
经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计
整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审
计有序开展、及时完成。XX 年主要工作设想如下:
(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期
内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增
值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评
价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情
况。
(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单
位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等
方面的审计监督,严肃财政纪律,不断提高经济运行质量,促进
各单位规范操作,增收节支,防止和杜绝损失浪费的现象出现。
(三)继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金
投入审计,要严把审计关,努力节约政府建设资金,不断提高资
金,使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计,
实行监督与服务并举的审计方法,不断提升在建审计效果。
1
(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪
落实制度,从制度上,程序上确保审计意见落实,务求取得审计
实效。
(五)努力完成领导交办的其他事务。
审计工作计划范文推荐 篇 2
20xx 年对于财务公司来说是探索和摸索的一年,无论是公司
组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,内部
审计的工作也处于初建阶段,完善前部门工作任重道远
财务公司实,提出如下审计工作计划:
1、完善审计内制度,促进财务公司内管理全与完善
(1)首先完善财务公司内审制度,做审计工作有据可依
审计类型,准建立财务公司预算执行情况审计办
公司合同管理审计办法三项内审制度。
(2)内制度是指公司实现经营目标,保资产完整、保
信息真实、促进经济活动健康有序进行制定的一内部协
调、组织、制约、检查统。20xx 年财务公司运营的
一年,各项制度处于一制定一执行的状必然很多执行
不严的方,因此,20xx 年内审工作应建立在公司内部制的
上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内否健
全、有效,可依赖程度如何;评价在其内制度全、有效、可依
的前提下,在运行中是认真的贯彻和执行,是
公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的
2
弱环节,从确定审计重点,提高审计工作效率,保审计工作
质量,有的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内
制度,保其经营活动运行。
(3)通过预算审计促进预算管理想观转变。目前财务公司
费用开支的关制度尚未健全,部分费用开销即预算费用
开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支
计划,部分项目突破预算范围。审计财务等关部
门,建立与全各项费用管理办法,制定关费用开支标准,
时使为预算编制指、规范
2、以经营业绩审计中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计中心,主要是对下属企
每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不
查错,及时发现问题并正,步实现发现
的转变,重要的是要影响业绩提高的主要因素,分
原因,抓,提出建和意见,进促进下属企业加强经营
管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,内部审计应意的问题是:经营
审计一定要与经济责任审计以及其他项审计相结合,经济责
任审计也是对下属企业经营年度任期内的经营目标、经营
任务完成情况以及真实进行审计。集公司不要加强任审
计,还应好任中审计,重对下属企业领导干部任中经营
的评价。
3
摘要:

审计工作计划范文推荐(精选31篇)审计工作计划范文推荐篇1XX年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。XX年主要工作设想如下:(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督,严肃财政纪律,不断提高经济运行质量,促进各单位规范操作,增收节支,防止和杜绝损失浪费的现象出现。(三)继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金投入审计,要严把审计关,努力节约政府建设资金,不断提高资金,使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计,实行监督与服务并举的审计方法,不断提升在建审计效果。1(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度,从制度上,程序上确保审计意见落实,务求取得审计实效。(五)努力完成领导交办的其他事务。审计工作计划范文推荐篇220xx年对于财务公司来说是探索和摸索的一年,无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,内部审计的工作也处于初建阶段,完善当前部门工作任重道远。针对财务公司实际,提出如下审计工作计划:1、完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善(1)首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团...

展开>> 收起<<
审计工作计划范文推荐(精选31篇).docx

共115页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:littere... 分类:实用范文 价格:9贝壳 属性:115 页 大小:106.5KB 格式:DOCX 时间:2025-04-03

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 115
客服
关注