工程财务管理制度(通用30篇)

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工程财务管理制度(通用 30 篇)
工程财务管理制度 篇 1
为加强财务管理,规范项目部财务日常管理工作,强化项目
成本管理,减少铺张浪费和一切不必要的开支,以最终达到降低
成本,提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,结合公司实际
情况,制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程
1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料,做好材料的供
应计划,根据工程进度编制材料用量计划表,进行采购供应,保
证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购:采购员至少提供三家供应商或厂家,同一材
料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人,根据市场调
查的情况填写一份项 A《项目现场材料采购市场询价表》(见附
表)报总经理审批,确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数
量、单价后,由材料申请人填写项 A《材料设备采购表》(见附
表)报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经
理→总经理审批核准后,由经营部负责与厂家或供应商签订购销
合同,根据购销合同的付款方式、付款比例,由采购员填写
(项)A《工程材料款借支申请表》(见附表)申请付款,其审批
程序按第二条公司财务报销管理制度的(二)工程材料货款支付
审批流程进行,采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发
1
票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明
书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买:如工程项目急需使用零星材料,无法批量采
购,且一次采购 20xx 元以下的,必须由公司指定 2 人同时进行就
近采购。
4、采购人员办理报销时:必须凭材料管理员开具材料入库单、购
货发票、购货单位的送货清单,按公司财务报销管理制度办理报
销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程
1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须
办理入库、出库手续,未经同意,任何人不得将未经入库或出库
的材料,直拨工地施工。
2、材料入库前检查及材料入库流程
(1)材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续,根据购货合
同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致,
并进行清点其数量。
(2)核对证:材料入库验前,首先核对供货单位提供的产品
质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修
卡等资料(消防必须有由政府出具的),是否与
合同相符和有效。
(3)质量检验:材料管理员并对材料或机具的外观形状外观
量进行仔细检查,发现有损坏的材料或机具不,并要求退
。如验收过发现证齐全、数量、规格不,质量不合
2
格,应及时副总经理及总经理报,不得自作张验入库,
未经检验合格产品不得入现场施工使用。
(4)办理入库:经后,按实合格数量办理入库手
续。
由材料管理员填写材料入库单,一式三联,一联自、一联
交财务、一联交采购负责人(:必须当面清点,当面填写入库
单、不得开,当天将入库单交财务)。
5)入库单据内容:必须有名称、规格、单价、数量、金额、发
货单位、日,并有材料管理员、项目经理、采购负责人分别
字才有效。
6)材料存放:必须按材料品不同划分区域存放,并领物
卡,按采购时间先堆放,实行购进先领用,必须整齐
序,便于盘查。
7)材料入库后:由财务部设材料进销数量,材料管理员
根据入库单准确、及时登记,财务部要对库的材料定
不定期盘点,以确保账物一致。
3、施工现场材料出库流程
(1)原材料出库:用材料时,料部必须填写(项)A《广
东粤富领用材料表》(见附表),由现场管理负责人填表→经预
结算员→项目经理→副总经理审批后。料部用材料表到
材料管理员办理料手续,发出材料时,用材料表必须要有
材料管理员、后勤主管、料人签名确认。一式二份(用
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标签: #财务

摘要:

工程财务管理制度(通用30篇)工程财务管理制度篇1为加强财务管理,规范项目部财务日常管理工作,强化项目成本管理,减少铺张浪费和一切不必要的开支,以最终达到降低成本,提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,结合公司实际情况,制定本制度。一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料,做好材料的供应计划,根据工程进度编制材料用量计划表,进行采购供应,保证工程项目施工正常运行。2、大宗材料采购:采购员至少提供三家供应商或厂家,同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人,根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》(见附表)报总经理审批,确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后,由材料申请人填写项A《材料设备采购表》(见附表)报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后,由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同,根据购销合同的付款方式、付款比例,由采购员填写(项)A《工程材料款借支申请表》(见附表)申请付款,其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的(二)工程材料货款支付审批流程进行,采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发1票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。3、零星材料的购买:如工程项目急需使用零星材料,无法批量采购,且一次采购20xx元以下的,必须由公司指定2人同时进行就近采购。4、采购人员办理报销时:必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单,按公司财务报销管理制度办理报销手续。二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续,未经同意,任何人不得将未经入库或出库的材料,直拨工地施工。2、材料入库前检查及材料入库流程(1)材料管理员必须要亲自同交货人办理交接...

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