财务部门工作总结(通用32篇)

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财务部门工作总结(通用 32 篇)
财务部门工作总结 篇 1
20--年,在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下,
在各部门的大力支持和配合下,财务部紧紧围绕集团公司年初工
作会议所确定的目标,按照建设“五型企业”要求,以“质量效
益型”为重点,全年财务工作紧扣“围绕一个目标,引入两个理
念,突出三个重点,创新神华特色的财务管理模式,全面构建和
完善财务监督、控制和执行体系”的主题,真抓实干,全力落实
年度工作任务,在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税
收筹划等工作的基础上,重点开展了以下八个方面的工作。
一、进一步加强成本调研、控制、分析工作,全方位推进以降本
增效为目标的企业精细化基础管理
年初,财务部根据 20--年经营预算预计增支 21.25 亿元的情
况,及时向各子(分)公司分解下达了消化增支因素的任务,明确
提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本;产
运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支;完善定额、增强
预算刚性约束降低可控成本支出;优化债务结构和合理运用金融工
具节约财务成本;规范关联交易、积极税收筹划等具体措施,全方
位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公
司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的
现场调研和指导工作,并要求各单位从战略成本、项目成本、运
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营成本、财务成本的各个环节和不同侧面,研究成本开支规律和
趋势,规范成本核算口径,切实强化预算管理的“刚”性,进一
步完善和严格内部绩效考核,全年成本费用总体上控制在预算之
内,成本费用占收入的比率完成 70.8%预算下降 2.5 个
点。
继续加大资金集管理力度,提资金使用效
20--年,财务部继续和加强资金集运作的力度,努力提
资金使用效用时间差利率差短平快手段,优化债务
结构,增加货币资金价值,全年节约财务成本及增加资金效益
3.5 亿元。在财务部的大力协调下,财务公司新增内部贷款均 8
亿元、向西五公司开展了现业务,现 3 亿元,增加
内部收益 6700 元;积极协调国家发改委,成功发行了 20 亿元的
10 年公司债利率比期商借款低 2.68%,为煤制
公司节约建设成本;发银行合作,开展了债长期借款
率对冲业务,10 亿元年可节约利息支出 300 元;年以
继续检查各子(分)公司全面推行现金预算和现金收
支的授权审批制度,使资金保障,预算外开支
控制。
三、全面执行新会计准则
为确会计准则平稳过渡和正确执行,集团公司根据
部、委对执行新会计准则关要求,财务部头,
会同股份公司财务部组业务干及关财务专家前后历6
,经过反复讨论修改于 7 月末完成了神华集团会计制
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编写工作,新制度加强调企业财务况的真实反映;
加强调企业的盈利模式和营运效;资产的质量、关企业
今后的增长潜能揭示能存在的风险;在确、计量和财务报表
结构方面,确了资产的核心地位,力规企业的短期
行为,新制度规定了神华集团一的会计政策、资产报废减值
办法、金融工具分、成本费用核算口径、薪酬核算、财务
信息披露等内,为集团公司企业会计准则》顺利轨打
实的基础;同时按照执行新准则的要求,完成了
核和上工作。
、开展会计质量标化达标升级工作,建会计基础工作
制。
为了全面提财务管理工作水平,建会计基础工作
制,集团公司20--年 3 神华集团会计质量标化建
设和达标升级办法》。各子(分)公司普遍对《办法》开展自
和自我评价,在 20--年 7 月底完成了全部达标工作。集
团公司从 20 年 9 月调各子公司财务干,组成内、
外两个组,时一个,完成了全集团的检查验收工作,
到了集团公司领导的定。董事长专批示项工
作做的好,现了许多问题,好事,要继续抓好项工作,
加强培训,加强制度建设,不各单位会计质量及全集团会
计质量”。各子公司通过第阶段扎实的自工作,会计质量标
化达标升级工作成效,已验收的 21 子公司中有 20
达到了“达标”其中 13 达到了“好”,占全部收企
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摘要:

财务部门工作总结(通用32篇)财务部门工作总结篇120--年,在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下,在各部门的大力支持和配合下,财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标,按照建设“五型企业”要求,以“质量效益型”为重点,全年财务工作紧扣“围绕一个目标,引入两个理念,突出三个重点,创新神华特色的财务管理模式,全面构建和完善财务监督、控制和执行体系”的主题,真抓实干,全力落实年度工作任务,在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的基础上,重点开展了以下八个方面的工作。一、进一步加强成本调研、控制、分析工作,全方位推进以降本增效为目标的企业精细化基础管理年初,财务部根据20--年经营预算预计增支21.25亿元的情况,及时向各子(分)公司分解下达了消化增支因素的任务,明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本;产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支;完善定额、增强预算刚性约束降低可控成本支出;优化债务结构和合理运用金融工具节约财务成本;规范关联交易、积极税收筹划等具体措施,全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的现场调研和指导工作,并要求各单位从战略成本、项目成本、运1营成本、财务成本的各个环节和不同侧面,研究成本开支规律和趋势,规范成本核算口径,切实强化预算管理的“刚”性,进一步完善和严格内部绩效考核,全年成本费用总体上控制在预算之内,成本费用占收入的比率完成70.8%,比预算下降2.5个百分点。二、继续加大资金集中管理力度,提高资金使用效率20--年,财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段,优化债务结构,增加货币资金价值,全年节约财务成本及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下,财务公司新增内部贷款...

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