2024审计部门年终总结(精选28篇)

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2024 审计部门年终总结(精选 28 篇)
2024 审计部门年终总结 篇 1
xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键
年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚
持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕
集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实
干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
为了总结经验教训,更好的完成的各项工作任务,我部就财
务、审计方面的工作作出总结如下:
一、财务审计工作的简要回顾
财务方面的工作
1、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务
服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计
部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一
管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集
团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公
司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务
审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序
1
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作
方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的
健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸
清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按
照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从
细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入
分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责
任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,
将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管
理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过
此次的自查,切实加强了国有资产的监管力
3、加强资金管理的作用
为了规范集团经济行秩序,加强各分、子公司的资金管
理,降低杜绝资金的使风险,提资金使用效,促进集团
健康发展。集团公司从 8 月份起将集团公司资金管理中心入市
局结算中心统一管理。我为了证集团资金管理中心能顺利
及时进入市局结算中心,按照市局结算中心要求,对各分、子公
司的年月度资金收支算、管理费用算、经营费用及财务
费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作
条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催货款
集团公司正常的经济行。
4、强财务服务意识
2
一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原
则,加强财务管理,优化资,提资金使用效益,为集
团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应形势下的发展,财务审计部建立和完善落
了各项财务规由于公司的性质发,要求公司的财
务规要进行重新修订和完。根据市局的财务制,结合
集团公司的实际情况组织汇编了集团的财务制
为了更好的发挥财务职能,我加强了对会计基础工作的规
范力,提会计信息质量,证会计信息的真实、准确、完
强化财务的预测、分析及能,加强对重大投资资金的
管理,为领导决策有效的、及时的据与技术支持。
5算管理得到稳步推进
一是细化算内。根据各分、子公司及账详细分析了收
入、成本与期间费用的情况,按科目进行了分类统计,为各
分、子公司的基础;
是提高预透明度算方案根据各分、子公司反馈回来的
见适当调整,经总经理审议通过后形正式文件下发各分、
子公司,使位对本公司的算有一个全面的了强了
算的透明度;
算的性。我们注重了行中存在的问题和有关
情况定期的向算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格
程序,对申请调整的项,专门的证分析,按规
定的程序批准后执行。一年以来,算的总体情况良好,各
3
摘要:

2024审计部门年终总结(精选28篇)2024审计部门年终总结篇1xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、财务审计工作的简要回顾财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序1根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团...

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