2020年公司审计师工作计划

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2020 年公司审计师工作计划
    审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受
性的专业人员。审计师是公司的高级职员。大公司会设立审计部,有多名审计师。下面是
由中国人才网整理的 20xx 年公司审计师工作计划,欢迎阅读。
    20xx 审计师工作计划
    随着公司从战略的高度提出 二次创业 的概念,以及公司管理创新工作的启动,注定
20xx 年将成为公司改革和发展过程中的里程碑式的一年。公司审计部将围绕公司发展和改
“ ”革的大局, 保稳定、促发展 ,依法履行审计监督、评价、控制和服务职能,促进各有关
方面不断提升内部控制和风险管理水平,为实现公司经济目标有效地发挥增值的作用。为
此,现明确 20xx 年的审计师工作计划和思路。
    一、指导思想
    牢固树立 以审计促进公司治理 的审计理念,坚持 服务大局、围绕中心、突出重
点 的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运
“ ”行的 免疫 功能,促进公司经济的平稳、高效发展。
    二、工作目标
    紧紧围绕公司提出的 20xx 年经济工作目标,认真履行公司赋予的职责,全面监督财
务收支的真实、合法和效益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观
念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内部审计的工作
“ ”重心从事后查处转向过程控制, 以监督促进过程 ,从治理、机制和制度层面揭示问题,
提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。
    三、工作措施
    ()深化监督,进一步强化审计评价职能,揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
    审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与公司的总体战略保持一致性,并能
够按照公司发展战略的要求制订规划和分配资源,以保证在公司战略框架下的资源的最优
化配置。在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价
企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性,以发现是否存在游离于公司战略之
外的经营行为,是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲置、浪费等,诸如此类,
均应该通过合法的审计监督予以揭示,促进公司资源的更优化分配。
    ()突出重点,进一步加大专项审计力度。
    20xx 年,公司审计部将在规审计工作展的基础上,有针对性的、有重点的展以
方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标一是通过审计发现问题、分问题、
解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完;二是总,以便有效广
利用。
    1、管理程审计。管理程的合理、科学、健全和规企业的运作是
顺畅和有效能在大程度上以规企业的各风险。如,善的财务作管
程能够规一定的金风险,善的决策流程能够规一定的失误风险,
善的生产管理以规一定的产品质量风险。对管理程进行审计,重点是要检查各
企业管理程是否健全规特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审
能最大度地控制风险的发
    2资效益审计。扩张是企业发展的普遍模式,是公司目前快速发展的重要
途径同时,失误也有可能企业带来颠覆机,因而也是企业经营管理中最大
的风险在。对资效益进行审计,是要对动进行全方的事后跟踪,从资并
项目的发现和选择估论证,审批决策、建设投产或者组整合,以及出效益
预期效益的比较差异差异原因等等。资效益审计的着点不在于发现
管理中的问题,要重广最,使公司资管理的丰富可以成为共享
无形
    3采购供审计。采购供管理是企业价值创的重要环节,是企业成本
控制的重要环节,是企业利益关的重要环节。采购供管理水平高,会影响
企业经营的成本效益。而采购管理的缺失企业带来重大损失甚至导致企业发
重大经营风险。此,重和加强采购供的管理,是企业内部控制的关节点。对
购供管理进行审计,目的在于动企业采购供的管理制度,规范采购人员的
行为准则,健全采购供动的文档记录,使采购供应管理更加有效和效益性。
    ()更新思,进一步加强审计咨询和服务职能,寓帮助于监督,实提高企业运营
和效益。
    公司审计部要求每个审计人员在展审计过程中,应摒弃传统审计理念,要与时
进,加强审计理论研究和审计方法创新,进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重
服务企业、提高企业管理水平作为一重要工作内。一是通过审计发现和审计
评价,帮助各企业增强风险意识,及时识别潜在风险,有效防范风险发,建立健全风险
控制机制;二是通过审计测试,帮助各企业增强再造意识,及时发现程制定过程中
冗长和效率低下的问题,提高程运行效益;三是通 最佳 践,帮助各企过审计总实 业
在项目运作方面少走弯路,减少机会成本的投入
    ()立制,进一步强化审计工作规性,提高审计工作质量
    随着一系列审计制度的出,公司审计工作已逐向 制度化、规化 的发展
路,通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制,一是通过制度指导审计业,
提高审计效,保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果,明确责,真
保证审计结果实和审计成的有效转化。20xx 年,公司审计部将进一步理审计业务
程,以控制和风险为导向,在监督环节下力,在预防环节下功夫,不断善审计在新
领域的行规,以提高审计效
摘要:

2020年公司审计师工作计划  审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。大公司会设立审计部,有多名审计师。下面是由中国人才网整理的20xx年公司审计师工作计划,欢迎阅读。  20xx审计师工作计划  “”随着公司从战略的高度提出二次创业的概念,以及公司管理创新工作的启动,注定20xx年将成为公司改革和发展过程中的里程碑式的一年。公司审计部将围绕公司发展和改“”革的大局,保稳定、促发展,依法履行审计监督、评价、控制和服务职能,促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,为实现公司经济目标有效地发挥增值的作用。为此,现明确2...

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