审计整改报告(通用26篇)

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审计整改报告(通用 26 篇)
审计整改报告 篇 1
20xx 年 7 月 23 日,市十四届人大常委会第十四次会议听取和
审议了市政府《关于 20xx 年度市本级预算执行和其他财政收支的
审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意
见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于 9
月 1 日主持召开市政府常务会议,专门听取关于 20xx 年度市本级
预算执行和其他财政收支审计状况的汇报,要求各区(县)、各
有关部门高度重视审计发现的问题,不折不扣、坚决严肃地逐项
整改,并透过建章立制,着力构建长效机制,切实提高政府工作
整体管理水平;要着重加强事业单位资金使用管理,透过明晰章
程和管理框架,规范内部运作,有效防止权力寻租和不正之风。
市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,认
真落实市政府办公厅《关于进一步建立健全审计整改工作制度的
实施意见》,切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度,督
促被审计单位不断提升审计整改效果。
有关部门和单位认真执行审计决定,用心采纳审计意见和推
荐,及时制订审计整改工作方案,采取有效措施,从完善工作机
制、实现部门联动、加强制度建设等方面入手,推进审计整改工
作取得实效。
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一是审计整改内部工作机制不断完善。市民政局、上海大学等单
位成立了审计整改工作领导小组。市粮食局、上海科学院等 10 家
单位,召开专题会议,研究审计整改方案,逐条落实职责,逐条
进行整改。
二是主管部门构成合力,依托部门职责共同推动审计整改。如,
市财政局会同市人力资源社会保障局和市卫生计生委,就社会保
险基金预算审计中发现的问题,按照各自职责,部署整改落实,
构成整改合力。
三是注重制度建设,加强源头管理。市文联、上海科技馆等 8 家
单位,针对审计查出问题,制定或修订了 29 项内部管理制度,涉
及预算管理,以及会议经费和公务接待、政府采购、公务使用
管理等方面制度,推进长效机制建设。
一、财政管理审计查出问题的整改状况
(一)公共财政预算和管理审计查出问题的整改状况
1、市财政局组执行市级预算审计查出问题的整改状况
(1)对科技专项资金管理的协调机制不健全的问题,市
财政局着手建立包括科技内的市级财政专项资金一管理
专项资金报年度、管理部门、报单位等信息纳入平
台统一管理,便于专项资金管理部门加强项和日常管理。
同时,市财政局探索建立科技入资金的评估机制,取市
区(县)共同实施的科技入重展绩评价,完整
同一项的财政资金效。
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(2)对河道工程修建维护管理费存量资金有效盘活的问题,市
财政局、市发委、市水务局等部门研究盘活河道工程修建
维护管理费存量资金的方案,透过加大区(县)管(及以
工程市级补助力度、加洪除涝等重大水工程建设,
逐步消化历河道工程修建维护管理费的结余
(3)对事业单位业收原则的问题,
市财政局会同市资委进一步理本市事业单位
管理体制,管理职部门的基上,根据有关规
定加强对事业单位业的管理监督。
2、市地管审计查出问题的整改状况
(1)对税季报政完善的问题,市地局以方便
为原则将在进一步研的基上,优化调报制度
根据国一部署以完善。
(2)对部分企未能及时享受公共租赁住房税优惠的问
题,10 家业的 13 目均已完成免税备登记可享受相
(3)对地出让信息机制建立,影响城镇土地使用
执行的问题,市地已与市规划国土资源局就建立地出让信
机制进行了通,并专题协商信息体事
,以加强对税种管。目前,16 家少缴的 118 万元
税款均已征缴
(二)政府基金预算执行和管理审计查出问题的整改状况
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摘要:

审计整改报告(通用26篇)审计整改报告篇120xx年7月23日,市十四届人大常委会第十四次会议听取和审议了市政府《关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于9月1日主持召开市政府常务会议,专门听取关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计状况的汇报,要求各区(县)、各有关部门高度重视审计发现的问题,不折不扣、坚决严肃地逐项整改,并透过建章立制,着力构建长效机制,切实提高政府工作整体管理水平;要着重加强事业单位资金使用管理,透过明晰章程和管理框架,规范内部运作,有效防止权力寻租和不正之风。市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,认真落实市政府办公厅《关于进一步建立健全审计整改工作制度的实施意见》,切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度,督促被审计单位不断提升审计整改效果。有关部门和单位认真执行审计决定,用心采纳审计意见和推荐,及时制订审计整改工作方案,采取有效措施,从完善工作机制、实现部门联动、加强制度建设等方面入手,推进审计整改工作取得实效。1一是审计整改内部工作机制不断完善。市民政局、上海大学等单位成立了审计整改工作领导小组。市粮食局、上海科学院等10家单位,召开专题会议,研究审计整改方案,逐条落实职责,逐条进行整改。二是主管部门构成合力,依托部门职责共同推动审计整改。如,市财政局会同市人力资源社会保障局和市卫生计生委,就社会保险基金预算审计中发现的问题,按照各自职责,部署整改落实,构成整改合力。三是注重制度建设,加强源头管理。市文联、上海科技馆等8家单位,针对审计查出问题,制定或修订了29项内部管理制度,涉及预算管理,以及会议经费和公务接待、政府采购、公务卡使用管理等方面制度,推进长效机制建设。一、财政管理审计查出问题的整改状况(一)公共财政...

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