社区财务述职述廉报告(精选10篇)

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社区财务述职述廉报告(精选 10 篇)
社区财务述职述廉报告 篇 1
回顾过去的一年,计财部在酒店的正确指导和各部门经理的
通力合作及各位同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同
努力,圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己,
严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,保障物资供应,发
挥支撑服务,监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实
的工作,完成了 x 年度既定目标,达到了预期效果,一定程度上
锻炼了自己,提高了财务管理水平。下面将本人 20xx 年工作情况
向各位作一汇报。
一、履行职责情况
作为商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作,同时
还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯
彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督
工作,保障酒店物资供应,按时完成酒店下达的各项财务指标和
工作任务。作为经理我是这样开展工作的:
1。全面推行财务预算管理,严格按照财经纪律进行会计核算。今
年是酒店实行预算管理的第三年,我们在认真分析前两年预算执
行结果的基础上,调整思路,重新对费用预算项目进行细化,制
定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上,
将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年
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比,和预算比,帮助部门了解掌握与管理目标的差异,找寻差异
原因,进而改进管理工作。
从实施效果来看,各部门经理对本部门成本费用管理的关注
程度提高了,费用控制意识更强了,也为酒店决策了依据。在日
常工作中,我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、
税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度,从原始凭证审
核、记账凭证录入、到会计报表从各项税费的计提到税收
的上缴;从资的及时入账到规等,会计人员努力做好
本职工作,认真执行业会计制度,保证了会计信息的真实
2。统筹管理,合理调配使用,保证现金流量处良性循环状
。今年个市场环境,经营较上年出
现金流量就较上年同期减少近 xx 万元加之工程付款
管理费上调,资金需求日益增加酒店经营周转带来了
。部门法多渠道筹措强计划管理,分
,合理安排金使用。在保证酒店正常经营所需的同时,
超额完成了店管理公司下达的现金流量指标。
3。发挥财务监督、管理职强财务服务意识。现代企业财务
管理要,财务不仅仅传统上的管家,更重要的是发
的监督职作用。我们财务人员主动加观念转换和认识
的提。今年我们对酒店的资产特别流动资产进行了从购入到
使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情
况进行核,确定合理损耗率避免管理不当流失。在完
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成日常工作的同时,我们还表业主方对工程账务进行管理。本
对业主方负责的度,我们多次就工程质量问题与施工方进行
交涉,严工程关。既维护了业主方益,也为酒店
设备的更新改在资方面争取了一定的空间
对工作中出的新问题,我们从财务度上提出合理化
,制定效的施,先后《停车场收费管理规定》《
店物资购分类填报规定》《销售客户积奖励返佣管理方
等。完了工作制度,弥补了管理漏洞。与同时,我们还
注重与各部门通与合。今年分同前销售客房
餐饮等部门、应收帐款催收、预定担保、
就餐客人发票兑奖客房布草洗涤问题先后 xx 次召专题协
会,讨论解决,理了工作程,提高了工作效
4强对应收账的管理,保障酒店资金安全完整。应收账
酒店的一项重要资产,资笼速度在一定程度上反映出资
风险性。20xx 年随着酒店协议公司客户市场展,
随之,到 xx 月底已达家,部门应收账管理带来了
力。为了保障酒店资金能够安全、确、快速,我们在
管理方面主要采以下施:一是从制度方面规约束。制定
了 x 年业务员法,确应收账款额同业务员
奖励挂钩进了业务部门收账
是在用人方面,部门选了在上、业务上比较成的人
员担当此项工作。为了方便协议公司结账,我们还重新调整了
位工作时,保证公司客户随时结账的要。三是重协议
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摘要:

社区财务述职述廉报告(精选10篇)社区财务述职述廉报告篇1回顾过去的一年,计财部在酒店的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同努力,圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,保障物资供应,发挥支撑服务,监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了x年度既定目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。下面将本人20xx年工作情况向各位作一汇报。一、履行职责情况作为商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作,同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,保障酒店物资供应,按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的:1。全面推行财务预算管理,严格按照财经纪律进行会计核算。今年是酒店实行预算管理的第三年,我们在认真分析前两年预算执行结果的基础上,调整思路,重新对费用预算项目进行细化,制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上,将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年1比,和预算比,帮助部门了解掌握与管理目标的差异,找寻差异原因,进而改进管理工作。从实施效果来看,各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了,费用控制意识更强了,也为酒店决策了依据。在日常工作中,我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度,从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的上缴;从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保证了会计信息的真实性和准确性。2。统筹资金管理,合理调配使用,保证现金流量处于良性循环状态。今年由于受整个市场大环境影响,经营较上...

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