物业上半年工作汇报(精选33篇)

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物业上半年工作汇报(精选 33 篇)
物业上半年工作汇报 篇 1
上半年,公司在公司董事会决议精神指导下,在以陈达总经
理领导的经营班子的带领下,全体员工团结协作,紧紧围绕经营
与管理这个中心,以“励精图治、开拓物业市场;众志成诚,再
创大厦辉煌;重经营、控成本、提高经济效益;重管理、抓培
训、创新服务理念;重品牌、拓市场、增强竞争实力;重人才、
创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针,克服了目前新建写字
楼硬件设施好,价格低所带来的市场冲击,以及厦上半年经营状
况及预算执行情况
1、营业收入
截止 20xx 年 5 月末完成营业收入 331.12 万元(含能源费
58.99 万元),占预算 815 万元(含能源费 149 万元)的
40.63%,比上年同期减少 57.98 万元。减少的主要原因是出租率
低于上年同期,20__年 5 月出租率为 83.42%,20xx 年 5 月出租
率为 75.95%。
2、营业成本
营业成本完成 3.75 万元,占预算 8 万元的 46.88%,比上年
同期增加 1.40 万元。营业成本是餐饮的外卖成本,今年餐饮收入
高于上年同期收入 1.6 万元。
3、三项费用
1
三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合
计 216.41 万元,占预算 524.50 万元的 41.26%,比上年同期减少
10.76 万元。主要是公司通过减员增效,工资减少 4.17 万元;公
司开展节能降耗节余水电费 2.21 万元,维修费节余 1.81 万元。
4、营业税金
营业税金完成 14.60 万元,占预算 41.50 万元的 35.18%,比
上年同期减少 1.81 万元。
5、毛利
毛利完成 96.36 万元,占预算 241 万元的 39.98%,比上年同
期减少 46.81 万元。主要原因是营业收入低于上年同期。
6、非经营费用
非经营费用为 201.84 万元,占预算 583 万元的 34.62%,比
上年同期减少 49.59 万元。主要原因是房产税缴税期限的改
变,20__年房产税自用部分一次缴纳,20xx 年改为按季缴纳,此
项节余 24.87 万元,业主费用节余 7.09 万元。
7、营业外收支
营业外支出为 0.45 万元。
8、净利润
截至 20xx 年 5 月末净利润为-105.93 万元,占预算-342 万元
的 30.97%,比上年同期减亏 0.32 万元。上半年经营运营情况预
测:根据公司 1-5 月经济运营情况预测,20xx 年上半年大厦公司
营业收入预计完成 410 万元(含能源费 74.5 万元),占预算 815 万
元(含能源费 149 万元)的 50.31%;营业成本预计完成 4.5 万元,
2
占预算 8 万元的 56.25%;营业税金预计完成 21 万元,占预算 41.5
万元的 50.6%;三项费用预计完成 260 万元,占预算 524.5 万元的
49.57%;毛利预计完成 124.5 万元,占预算 241 万元的 51.66%;非
经营费用预计完成 261 万元,占预算 583 万元的 44.77%;利润总额
预计完成-136.95 万元,占预算-342 万元的 40.04%.
物业上半年工作汇报 篇 2
回顾半年历程,业务部在公司各级领导的引领、关怀下,在
码头等协作部的支下。业务部围绕公司产经营、
务,精心组织日常生产,以保证务,
产指不断提高员工素质和整体水。上半年在全
体员工的力下,完成了公司下达的各项指现将半年
工作一下结。
一、产营收:
上半年,业务部共完成各类进箱查验箱量
91756(TEU),中含疏港透检箱 2392(TEU),同比增
3845(TEU),分比为 4.37%。国检进口箱查验
8012(TEU),同比减少 6293(TEU),分比为 43%。各类查验
营收为 3108 万元,同比减少 236 万元,分比为 7%。
主要原因分
1、进口普箱集查验。年我们预计进口普箱集查验将在 4
,实际到 6月18。此,上半年查验箱量同期增
了 2890(TEU),分比为 23.6%。
3
摘要:

物业上半年工作汇报(精选33篇)物业上半年工作汇报篇1上半年,公司在公司董事会决议精神指导下,在以陈达总经理领导的经营班子的带领下,全体员工团结协作,紧紧围绕经营与管理这个中心,以“励精图治、开拓物业市场;众志成诚,再创大厦辉煌;重经营、控成本、提高经济效益;重管理、抓培训、创新服务理念;重品牌、拓市场、增强竞争实力;重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针,克服了目前新建写字楼硬件设施好,价格低所带来的市场冲击,以及厦上半年经营状况及预算执行情况1、营业收入截止20xx年5月末完成营业收入331.12万元(含能源费58.99万元),占预算815万元(含能源费149万元)的40.63%,比上年同期减少57.98万元。减少的主要原因是出租率低于上年同期,20__年5月出租率为83.42%,20xx年5月出租率为75.95%。2、营业成本营业成本完成3.75万元,占预算8万元的46.88%,比上年同期增加1.40万元。营业成本是餐饮的外卖成本,今年餐饮收入高于上年同期收入1.6万元。3、三项费用1三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41万元,占预算524.50万元的41.26%,比上年同期减少10.76万元。主要是公司通过减员增效,工资减少4.17万元;公司开展节能降耗节余水电费2.21万元,维修费节余1.81万元。4、营业税金营业税金完成14.60万元,占预算41.50万元的35.18%,比上年同期减少1.81万元。5、毛利毛利完成96.36万元,占预算241万元的39.98%,比上年同期减少46.81万元。主要原因是营业收入低于上年同期。6、非经营费用非经营费用为201.84万元,占预算583万元的34.62%,比上年同期减少49.59万元。主要原因是房产税缴税期限的改变,20__年房产税自用部分一次缴纳,20xx年改为按季缴纳,此项节余24....

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