公司内部审计年终工作总结范文(精选12篇)

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公司内部审计年终工作总结范文(精选 12 篇)
公司内部 工作 范文 篇审计 终 总结 1
    xx 集团公司审计部自 20xx 8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的
十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持 全面审
计,突出重点 的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工
作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使
用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审
计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将 20xx 年集团公司内部审计工作
情况总结如下:
    一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
    审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审
计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充
分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精
神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正
廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工
作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工
作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提
高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各
项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
    二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展
    为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:
    一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合
集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风
廉政建设发展。
    二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以
物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审
计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。
    三是要贯彻 全面审计、突出重点 的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审
计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发
现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
    三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务
    审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从 20xx 9月开始内部审计工作,通
过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。
    (一)开展财务大检,提高财务管理水平
    审计部 20xx 9月组织全体审计人员对集团下公司进行一财务大检,检
点为公司建建制,公司查错纠弊。在财务大检中,要求公司制定完善的财
务管理制度,使公司财务管理工作有章可循有据可依,切实做以制度管理财务,促进
财务管理制度和规范,实施有效的财务监督,保证账账相符账款相符相符
账表相符账证相符,防范反财经纪律行为的发
    公司财务大检中,要发现定资产未盘点,账款未的问题,要求
公司加强对定资的管理,建立健全定资产账册,严格定资日常核算、管理和
,对定资及收、支出要及时入账,确保账证账账相符。要定期对
定资进行清,年终进行全面清查盘点,做好定资的实物登记管理,确保定资
和不流失。要求公司及时做好账款工作,同时加强账款催收工作,防
账款流失降低公司经济效益。
    (二)开展库整治工作,规范财务管理秩序
    审计部 20xx 11 月开展库整治工作,要求各单位领导:
    一是深刻认识到 小在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务
资金的全,发、滋生行为,严重败坏党风政风和社会
    二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格
执行国家财经法规和财务管理规制度,加强部门经使用与管理,从源头上
“ ”绝 小问题的发。通过开展库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉
政建设,防范产生行为起积极作用。
    (三)积极开展项审计,进集团公司体工作发展
    审计部在 20xx 年下年积极开展项审计工作,一是 10 份配管部门对公司进
行检合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是 11 成立督组对在
建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立事务对发行中期债进行
审计。这些专项审计工作开展,力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建
基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。
    在的不问题
    集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员同努力和辛勤工作,
完成了集团公司下的审计工作任务,取得了较好的成绩。
    但还在一问题,要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待
高;二是审计咨询和审计服务还没有完全位;三是由于人力不审计工作全面开展,
如下公司业绩考核等工作还未开展;是制度建设不够健全完善;是审计信息化
建设不够等,审计手段较为始、落这些存在的不问题,需要起审计部高度的重
,采取切实措施,在今后的工作中加以进和提高。
    20xx 年工作计
    (一)加强宣传,突出审计工作的重要
    审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要,通过板报宣传栏等方,构建一
审计信息交流窗口集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于
,在一定范围内对有关审计结进行通。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进
一步加对内部审计工作重要的了善和优化审计环境,理和支持内部审计工
作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。
    (二)加强财务管理,强化会计基础工作
    审计部要合财务部门,加强下公司财务管理,使下公司财务人员:
    一是深入贯彻落实《计法》等法律法规,充分认识计基础工作的重要掌握会
计基础工作的要内和基要求,进一步强内部制和计基础工作规范,全面提升
计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守、规范核算、强内部管理的计文
按照财政部《计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部计管理制
度,使记账算账报账等基础工作合国家一的计制度,为全面提高信息质量
下基础。
    (三)用审计结,促进党风廉政建设发展
    审计部要充分用审计结,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职
“ ”工规范财务管理,正确行使职。要加强对各制度执行情况的监督,杜绝 暗箱操作 ,
避免权力腐的发促进党风廉政建设发展,建立一支清正廉洁的干部职工队伍
    )开展下公司业绩考核,提高下公司工作积极
    审计部要按照集团公司的工作部署,开展下公司业绩考核。通过审计如实反
公司的经业绩,按照集团公司标进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下公司的工
作积极,促进生产工作发展,取得良好经效益。
    )加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平
    审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,法审计、文明
审计。要加强管理,严明纪律,强监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计
工作发展,为进集团公司健康、持续发展作贡献
公司内部 工作 范文 篇审计 终 总结 2
    根据《X有限公司内部审计制度文件有关要求,经过集团公司内部审计及内审
的精心组织,在各部门(单位)的积极合下,圆满完成了 20xx 年度的内部审计工
作。
    一、领导重,制度健全。
    建立内审构是保内审工作的提,年来,公司内审工作得了进一步强
建立了把手直接领导下的审计监督体责监督、审评价企业经营活动及内部
制的适当性、合法,促进组织目标的实现。对集团公司的财务管理、工
项目管理、原材料管理及有关制度的落实与等方面进行审计监督。为了开展效监
督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各位人员工作标,明确了工作内
摘要:

公司内部审计年终工作总结范文(精选12篇)公司内部年工作范文篇审计终总结1  xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的“十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持全面审”计,突出重点的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:  一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定...

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