20xx内部审计工作计划范例(通用28篇)

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20xx 内部审计工作计划范例(通用 28 篇)
2024 内部审计工作计划范例 篇 1
第一条 为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部
审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事
业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内
部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医
院内部审计工作计划。
第二条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计
人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法
性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生
企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要
负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,
研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并
督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使
职权。
第五条 各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设
置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入 3000 万
元以上或拥有 300 张病床以上的医疗机构、年收入 20xx 万元以上
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或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机
构,配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以根据需
要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权
本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程
技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准
入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。
第七条 内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术
职称或 5 年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任
免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任
免。
第八条 内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计
准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到
独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计
事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审
计工作。
第九条 部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中
存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开
展工作和培训所必需的经费。
第十条 卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内
部审计工作,并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫
生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审
计工作,并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部
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审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和
业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机
关的指导和监督。
第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务
指导和监督的主要职责是:
(一)按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规
范;
(二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构,配
备内部审计人员,按规定开展内部审计工作;
(三)制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查
活动;
(四)组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作
经验,表彰内部审计先进单位和个人,工作计划《医院内部审计
工作计划》
第十二条 内部审计机构履行下列职责:
(一)拟定内部审计规章 制度;
(二)审计预算的执行和决算;
(三)审计财务收支及有关经济活动;
(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审
计;
(五)审计基本建设投资、修缮工程项目;
(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和
使用;
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20xx内部审计工作计划范例(通用28篇)2024内部审计工作计划范例篇1第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、...
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作者:文海小编2
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