审计半年工作总结(精选4篇)

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审计半年工作总结(精选 4 篇)
审计半年工作总结 篇 1
20xx 年上半年,县审计局在县委、县政府的直接领导下和市
审计局的指导下,认真贯彻党的精神和各级审计工作会议精神,
紧紧围绕我县经济建设和社会发展大局,紧紧围绕全市审计系统
的“审计效能提升年”活动,全面实施市局提出的“三三”工
程,落实以民为本,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执
法,取得了良好效果。
一、20xx 年上半年审计工作目标完成情况
20xx 年上半年,根据上级审计机关及本级政府安排应完成预
算执行情况审计。计划执行中,根据实际情况,1、全面完成了预
算执行情况审计,共审计预算单位 7 个,延伸审计调查单位 21
个,审计金额 85433 万元,查出违规违纪金额 7883 万元,管理不
规范金额 259 万元,审计决定处罚金额 31 万元,出具审计报告 7
份,出具综合审计报告 3 份,下达审计决定 13 份,提出审计建议
31 条。
2、完成了 2 项专项资金审计,涉及审计单位 7 个,其中养老保险
等五项资金所涉单位 5 个,审计金额 12231 万元,查出违规违纪
金额 358 万元,审计决定收缴金额 358 万元,出具审计报告 1
份,综合报告 1 份,下达审计决定 2 份,提出审计建议 4 条。
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抗震救灾物资审计所涉单位 2 个,审计资金总额 1052 万元,
出具审计综合报告 7 份,提出审计建议 2 条。
3、固定资产投资审计项目 2 个,送审金额 16840 万元,查出违规
违纪金额 221 万元,核减工程决算 242 万元,核减率 29%,审计决
定处理处罚金额 7.2 万元。
4、经济责任审计涉及 7 个单位 7 名领导干部,查出违纪违规金额
1246 万元,管理不规范金额 1374 万元,应负领导责任的 19 个问
题 3113 万元,应负主管责任 1 个问题 7 万元,审计决定处理处罚
金额 13.76 万元,出具审计报告 7 份,综合报告 3 份,下达审计
决定 5 份,提出审计建议 12 条。
半年来的审计成果突出体现了以下 4 个特点:
1、本级预算执行情况审计实现新突破。根据县人大对预算监督的
要求,全面核实了财政收支,分析了违纪违规问题,展开了分析评
价,对财政增收节支和管理提出了改进建议,特别是加大了财政
审计执法力度,多年来,首次对财政局处以罚款 9.5 万元,各级
预算部门及单位整改效果较为良好,预算执行情况工作全面加
强。
2、固定资产投资审计跃上新台阶。今年我局采取了审计决算资料
与核对工程现场相结合,强化审计职能与发挥专业技术相统一,
建设单位与施工企业相协调的办法,充分运用固定资产投资审计
软件进行审计,不仅节约了大量人力、物力、财力,提高了审计
效果,而且对虚增工程量、高套金额、核算错误等问题形成的虚
增工程造价部分予以核减,节约了固定资产投入,减少了财政拨
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款。特别是城区生态建设项目部分园林工程造价审计共核减工程
造价 242 万元,核减率达 29%,创下了我县工程审计核减的最高记
录。
3、经济责任审计迈出新步伐。今年以来,我们在去年学习苏州经
济责任审计结果运用成功经验的基础上,草拟了我县经济责任审
计办法并据此逐步实施。
4、专项资金审计拓展新局面,通过审计,在加强单位财务管理,
改进资金运行,确保专项资金等方面取得了显著成绩,特别是对
养老保险资金等专项资金的审计,查出商业银行违反规定,少计
利息 358 万元,此项审计结果经政府领导批复后,对政府、对单
位、对商业银行的影响和震动很大。
这此成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是上级
审计部门正确指导的结果,也是社会各界理解、配合、支持的结
果,更是审计人员依法审计,执法为民、廉洁公正,团结拼搏的
结果。
过去的半年,我局立足实际,开拓创新,加强学习,依法廉
洁从审,扎实推进了各项审计工作,主要是:
1.优化组合人力资源。今年以来,我局在业务工作中,打破了传
统的股室界限,对重大项目的审计,实施跨股联合审计,集中力
量,重点突破;对重点行业的审计,实施人力资源的及时调派,
抽调精兵,各个突破。这样,在增强审计人员整体作战意识的同
时,得到了不同行业,不同项目的审计实践和业务技能锻炼。
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审计半年工作总结(精选4篇)审计半年工作总结篇120xx年上半年,县审计局在县委、县政府的直接领导下和市审计局的指导下,认真贯彻党的精神和各级审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设和社会发展大局,紧紧围绕全市审计系统的“审计效能提升年”活动,全面实施市局提出的“三三”工程,落实以民为本,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,取得了良好效果。一、20xx年上半年审计工作目标完成情况20xx年上半年,根据上级审计机关及本级政府安排应完成预算执行情况审计。计划执行中,根据实际情况,1、全面完成了预算执行情况审计,共审计预算单位7个,延伸审计调查单位21个,审计金额85433万元,查出违规违纪金额...
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作者:honghon...
分类:工作总结
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