财务收支审计报告(精选20篇)

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财务收支审计报告(精选 20 篇)
财务收支审计报告 篇 1
我局于今年 4 月 25 日、6 月 28 日先后两次发文,通知各省、
市、自治区审计局对全国 x 银行系统 1984 年度会计决算进行审
计。7 月 3 日又以名义向其总行发出审计通知,对其 1984 年财务
收支情况进行就地审计。由于各级党政领导重视和各级审计机关
的努力,以及该银行的积极配合,审计工作进行得比较顺利。目
前,此项工作已基本结束。
据统计,全国有 6000 多人参加了这项审计工作。除审计了总
行和 27 个省、市自治区分行外,还抽审了 154 个基本层单位。审
计出违纪资金 x 万元(其中总行 x 万元,分行和分行以下 x 万
元),就地缴入中央金库 x 万元。违纪自查和视同自查上划总行
参与利润分成后上缴财政 x 万元,共计上缴中央财政 x 万元。现
将审计情况报告如下:
(一)主要问题
1、多提应付未付利息 x 万元
为了使定期储蓄存款利息较均衡地计入费用,人民银行规定
可以预提定期储蓄应付未付利息。x 银行预提方法是按定期储蓄
存款年末余额,以月息四厘八的利率提取一年的利息支出。但
是,有些分行为压低利润基数,超出规定范围,共多提 x 万元。
2、重复列支定期储蓄利息又 x 万元
1
按规定,实际发生的定期储蓄利息应在预提的应付未付利息
中支付。但是,总行 1980—1984 年所提示的应付末付利息 x 万
元,一直挂在帐上,未作支付;而 1980—1984 年定期储蓄的实际
利息支出 x 万元,又计人了当年发生的费用,相应地减少了利
润。
3、自行提高利润留成比例,多提利润留成 x 万元
银行系统从 1983 年实行利润留成办法,人民银行根据财政部
规定的比例,核定 x 银行的留成比例为%。但 x 银行未按规定了
比例提取利润留成,自行将留成比例提高到%。1983 年多提利润
留成 x 万元,1984 年多提利润留成 x 万元,两年共计 x 万元。
4、虚列多列支出,乱挤乱摊费用 x 万元
x 银行基层行、处虚列多列各项费用和乱挤乱摊费用的问题
比较普遍。如 A 省分行虚列储蓄代办费等 x 万元;B 省分行虚列银
行利息支出 x 万元;C 省分行把应在利润留成中的发展基金开支的
基建资金 x 万元在费用中列支;省分行为多提加班费而扩大工资
基数 x 万元。房屋修缮费应在利润留成中开支,但总行却一直将
修缮费与房租混在一起,由管理费开支,全国共计 x 万元。
此外,不少地区在审计中还发现,x 银行的一些基层行、处
财务管理不严,帐目差错较多,该理的帐务未及时清理,
漏记反记、以及付款的审批手续不全等现较为普遍,全
国共计又 x 万元。
评价和结
2
们认为,x 银行系统在 1984 年会计决算中出现 x 万元的违
纪资金,其性质是严重的。这是为了局部利而违规定,
甚至弄虚作,直接或间接留上缴利润,侵犯了国。x
银行系统出现这些问题的主要责任在总行的 x 些负责只顾
部,不全局,缺乏组织律性表明,有些违纪问题是总
布置的,有些他们默许的。此,我有关部
作出的处理决定。
(三意见和建
总的,x 银行对此审计的度较对审计工作以配
合。管审计中发现的问题较为严重,但在审计过程中,总行和
多数分行的尚属端正能够积极、主配合审计机关的工
作。当我局将审计通知发该行以后,总行发出了传真电报,要
各分行进行自查,并派检组赴各地抽查。在审计过程中,总
行又自将利润留成比例降回到规定的标准。总行审计
前,总行进行了自查,五笔不合理资金xx 万元作了
帐处理,对多提利润留成及定期储蓄应付未付利息问题作了
此,我们意见将以上问题视为总行自查进行处理。
于 x 银行系统违的主要责任者处理,在以
后的审计过程中,总行和多数分、支机构能配合,我
,除对虚作严重,手段恶劣或意隐瞒问题数额较
大的,甚至阻挠审计机关进行审计的极少数人总行和有关
党政机关给予处理外,凡属于一违纪题的责任者再给
处分。但应认真总结经验教训查报告。
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标签: #财务 #审计

摘要:

财务收支审计报告(精选20篇)财务收支审计报告篇1我局于今年4月25日、6月28日先后两次发文,通知各省、市、自治区审计局对全国x银行系统1984年度会计决算进行审计。7月3日又以名义向其总行发出审计通知,对其1984年财务收支情况进行就地审计。由于各级党政领导重视和各级审计机关的努力,以及该银行的积极配合,审计工作进行得比较顺利。目前,此项工作已基本结束。据统计,全国有6000多人参加了这项审计工作。除审计了总行和27个省、市自治区分行外,还抽审了154个基本层单位。审计出违纪资金x万元(其中总行x万元,分行和分行以下x万元),就地缴入中央金库x万元。违纪自查和视同自查上划总行参与利润分成后...

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