2020年度审计工作计划报告

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2020 年度审计工作计划报告
    一、主要原则
    20xx 年度审计项目计划安排的主要原则:
    一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对重点领
域、重点部门、重点资金的审计监督,促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、优生态、
惠民生等各项政策贯彻落实。
    二是深化预算执行审计,强化经济责任审计原则。统一组织领导,统一工作方案,集
中全局力量做好预算执行情况审计工作;重点安排主要领导干部经济责任审计,加强对领
导干部权利运用的审计监督。重点关注中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等
相关制度落实情况。积极开展送达审计,提高审计工作质量和效率,减轻被审计单位负
担。
    三是坚持突出民生资金和项目,深化专项资金审计的原则。审计项目安排突出民生,
关注公共服务、公共政策和公共财政资金,围绕社会关注的热点难点等民生资金为重点,
加强社保、资源环保、农业、教育等涉及人民群众切身利益的专项资金审计,维护人民群
众最关心、最迫切、最现实的利益。
    四是坚持统筹兼顾,整合审计资源和审计力量,形成审计合力的原则。注重整合审计
资源和力量,科学统筹安排审计项目,注重经济责任审计与财政财务收支、财政专项资金
审计等项目之间的结合,节约审计时间和精力,切实提高审计工作效率。
    二、审计项目计划
    ()本级预算执行情况审计
    120xx 年市本级财政预算执行情况审计。着力促进提高公共资金绩效,围绕新修订
的《预算法》重点关注全口径预算管理、支出预算和政策的执行、政府性债务管理、决算
的真实性、预决算公开等情况,促进健全政府预算体系,推动深化预算管理制度改革。重
点关注财政资金该投未投、该用未用、使用绩效低下等问题,关注存量资金的成因和结
构,促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。在关注财政收入的真实性的同时,更要关
注财政支出的合规性和绩效,严肃查处虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题,促进资金
安全规范高效使用。4月至 7月 施,7月底提交 告。审计报
    2、市地方税务局 20xx 年度收入预算执行情况审计(税收征收管理情况审计)。以促进
依法治税为目标,重点关注税收政策执行情况和税收征收管理情况,主要是税收优惠政策
和税收减免等情况。4月至 7月 施,7月底提交 告。审计报
    3、市单位 20xx 年预算执行及财政财务收支情况审计。以促进规范预、决算报和
管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金使用绩
效和揭露大违违纪问题为目标。重点关注市单位资金和财务管理、专项资金分配
使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出预算管理情况、会培训管理情况、公务
“ ”接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况,中央八项规定精约法三
、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况, 三
“ ” “ ”公经费 、会费、 吃空饷 大额采购、机构设置制使用和楼堂馆所建
管理情况等。
    安排对市发改委、市交通局、市建设局、市人保局、市计委(卫生局、计生委
市民政局、市扶贫办、市教育局进行审计,要时进行延伸追溯。各审计组结合
 审计项目, 4月至 7月 施,7月底提交 告。审计报
    420xx 乡镇财政预算级管理及财政财务收支情况审计。重点关注乡镇财政资金
和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出预算管理情
况、会培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况,中央八项
“ ”规定精约法三、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理
“ ” “ ”规定等制度贯彻落实情况, 三公经费 、会费、 吃空饷 大额采购、机构
设置制使用和楼堂馆所建设管理情况等。
    安排坳里乡荷花乡东上乡 3个乡镇进行审计,各审计组结合任审计项目,4
7月 施,7月底提交 告。审计报
    5井冈山管理局部单位三年财务情况审计。以促进规范预、决算报和管
理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金使用绩效
揭露大违违纪问题为目标。重点关注井冈山管理局局单位资金和财务管理、专项
资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出预算管理情况、会培训管理
情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况,中央八项规定精
“ ”约法三、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻
“ ” “ ”落实情况, 三公经费 、会费、 吃空饷 大额采购、机构设置制使用
楼堂馆所建设管理情况等。
    安排门管理处、博物馆旅游发展3管理局局单位进行审计,3月至 4
月开始 施,4月底提交 告。审计报
    6罗浮管委会三年财务审计。重点关注罗浮管委会单位资金和财务管理、专项资
分配和使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出预算管理情况、会培训管理情
况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况,中央八项规定精
法三、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实
“ ” “ ”情况, 三公经费 、会费、 吃空饷 大额采购、机构设置制使用和
 堂馆所建设管理情况等。 4月至 7月 施,7月底提交 告。审计报
    财政专项资金审计调查
    7养老险基金审计。以摸清基金筹集、管理、使用和保等情况,揭示
虚报冒领、用、擅自降低收费和基数影响基金安全和性的问题,关注
影响养老制度公性的问题,推动完善相关政策制度。
    统一组织,8月至 10 月 施。
    8、农村饮水安全工资金筹集管理使用情况专项审计调查。重点关注中央补助资金
和地方套资金到位、专项资金投入是存在被截留用、工程建设以及饮水安全等情
况。
    由省审计统一组织实8月至 10 月 施。
    9城镇性安程跟踪审计。以促进落实城镇性安政策,管好用好
建设资金,促进保住房分配公开、公、公,推进保住房运行为目标。重
揭露和查处棚户区置补偿、保住房分配、资金管理使用等方存在的重大违
违纪问题,并跟踪检查以年度发现问题整改情况等。
    根据吉安市审计局投资科统一部20xx 2月 施,3 月份提交 告。审计报
    10、农村义务教育薄弱资金管理使用情况专项审计。全揭示专项资
金使用和管理等环节存在的问题,深入分析问题生的主要原因,提出对性的意见
从而不断完善村义务教育薄弱专项资金管理,由于教育基础薄弱和投
不足的教学设备信息技术装备均不足、教学辅助房短缺、生活设施设备简
等问题。
    统一组织,8月至 10 月 施。
    11、落实中央和委、政府出的一系稳增长等政策措施情况的跟踪审计。重点
查稳增长政策措施明确的重点任务成、重要政策执行、重大建设项目进展、重点资
金落实和使用、推进权落实等情况,重点揭露政策措施落实中存在的作为,
为、作为、作为问题。同时跟踪往季度审计发现问题整改情况,重点关注未及时整
改的问题,深入分析原因,进一步揭示体制障碍和制度缺陷,提出决问题的意见
,推动政策措施落实到位。
    审计统一组织,8月至 10 月 施。
    12、政府人程易建设费的收取、管理和使用情况审计。以规范人程易
费的收取、管理和使用,发挥人程易建设平战的作用。重点关注人
程易建设费的征收、管理和使用情况,人程易建设情况,人程易设施
情况等。
    安市审计局经科,对我市 20xx—20xx 年度人程易建设费收取、管理
和使用情况进行审计,8月至 10 月 施,10 月底前提交 告。审计报
    领导干部经济责任审计
    13乡镇、市行政业单位等主要领导任审计及任中审计。以客观评价被审计领
导干部任职期间经济责任行,促进被审计领导干部守纪守规尽责为目标。重点关注
被审计领导干部贯彻执行经济法法规情况,重经济决策情况,国有资源管理情
况,本单位本部门重政策落实情况、预算执行和其他财政财务收支情况,落实中央八项
规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度相关要情况,以
遵守有廉洁从政规定情况等。
摘要:

2020年度审计工作计划报告  一、主要原则  20xx年度审计项目计划安排的主要原则:  一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、优生态、惠民生等各项政策贯彻落实。  二是深化预算执行审计,强化经济责任审计原则。统一组织领导,统一工作方案,集中全局力量做好预算执行情况审计工作;重点安排主要领导干部经济责任审计,加强对领导干部权利运用的审计监督。重点关注中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等相关制度落实情况。积极开展送达审计,提高审计工作质量和效率,减轻被审计单位负担。  三是坚持突出民...

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