最新审计年度工作总结(精选31篇)
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最新审计年度工作总结(精选 31 篇)
最新 年度工作 篇审计 总结 1
20xx 年审计工作即将告一段落,在近些年中,15 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时
候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一
番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前:共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2个、审专报告 22 个和 30 个所
得税汇算清缴报告。
二、工作心得
15 年是质量年,15 年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订
使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,
大家都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:
1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数
字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现
金流量表的套路用 excel 表格清晰体现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式
的时间,另一方面也细化了编制流程,能更容易发现编制漏洞,及时根据企业的实际情况
调整编制方式;
2.以往审计底稿较为简单,尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定
表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数
量和表的设置上弥补了这方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现,既规
范统一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践
行了"质量年"的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署,15 年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践
中摸索经验,以便更好的提高工作效率。例如:
1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;
2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。
3.清晰划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了20xx 年度优秀
部门的工作作风,又一次完成了任务。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行
级别限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了
工作效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计策略,重新划分需要进行详细
风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累,对新底稿的运用也越来越熟悉,工作效
率也得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解
随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比如:穿行测试的审计结
论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完
成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都
是需要不断学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件
中存货、生产流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序
的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长
期合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习
随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、
会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的
实践相结合,提高自身的工作能力。
着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交
流"零障碍";比作风,促为企服务"零距离";比业务,促办理事项"零差错";比质量,促服
务结果"零投诉";比效率,促日常工作"零 累积"。只有更好的为客户做好本职工作和增值
服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。
现在大家知道工程审计年终个人总结的内容了吧!希望大家可以好好利用!
最新 年度工作 篇审计 总结 2
审计中心在集团公司领导的正确指导下,在集团各职能部门和分子公司的通力配合与
大力支持下,审计中心根据集团监督、监控、监管的需要,通过中心全体同志的共同努
力,将监督工作前置,通过更新观念,提高服务质量,财务审计、工程审计、营销审计及
行政 察等各 工作在监 项 20xx 年上半年得到了规范与提升,审计工作上了新台阶,现将上
半年度工作情况总结汇报如下。
一、工作任务完成情况概述
(一)、工程审计
为做好事前、事中、事后的及时监督,从招议标、设计方案、变更、合同、材料设备
采购到工程预结算审计,工程审计均实行了全程参与监督。工程审计纷繁复杂,需要扎实
的基础资料和基础数据作支撑,审计人员经常舟车劳顿,加班加点,夜以继日的在现场开
展具体的审核工作。完成的预算审核项目2个,结算审核项目8个,招议标监管项目10
个,具体如下:
1、参与监督及市调的招议标工作有天津、北京、沈阳等地的总包、设计、监理、甲
供钢材采购等项目近 10 余项;
2、完成工程相关合同会审会签约 10 余项;
3、完成基坑支护方案优化 1项;
4、完成上海消防项目、北京总部基坑等工程预算审核项目2个;
5、完成武汉景观园林、武汉铝合金、武汉高层多层主体、防水等项目结算 4个;
6、完成岳阳华城主体、铝合金、道路及相关配套项目的工程结算审计定案项目4
个。
工程审计年度工作计划项,实际上半年度完成 20 项审计任务,完成年度工作量的%。
计划要求审减审计差额和罚款万元,实际审减万元,超额万元,超额完成%。应收回审计
差额和罚款万元,暂收回万元,完成任务的%。
(二)、财务审计
按照制度规定对集团范围内的财务管理与核算进行一般审计、指令审计和特殊审计,
审计范围包括房地产、汽车、公益、投资等四大行业及对副职以上职业经理人工资结算进
行 行了 。 涉面广, 跨度 , 人 以 真 、耐心 致的工作进审计 财务审计牵时间 长审计 员 认 负责 细
态度开展各项专项审计工作,具体罗列如下:
1、完成了集团后勤中心机关和仪器厂门面出租情况的审计。发现问题 3个,提出整
改建议6条,报告已报总裁审批通过。
2、完成了岳阳物业公司有关事项的审计。发现问题 4个,提出整改建议4条,收回
违规处罚款 1300 元,报告通过并召开了专题会议。
3、完成了汽车事业部下属单位所有副职及以上人员目标管理结算的事前审计。5天
26 个单位75 人次,采取边审边调整的方式,按汽车事业部领导要求如时完成,约核减差
额12 万元。
4、完成了岳阳房产公司华城项目的营销审计。发现问题 1个,提出整改建议2条,
收回违规处罚款 2800 元,被审单位完全接受审计意见。
5、四月底进驻湘潭飞鸽进行财务审计,五月底完成审计报告初稿,集团正在审批
中。发现问题 11 个,提出整改建议15 条,应收回违规处罚款 14834 元。
6、与企管中心刘总组成检查组进行资金及服装专项检查,完成了长、株、潭、岳等
28 个单位的检查,资金管理处罚4011 元。
7、完成了岳阳邦田厂的往来专项清理及审计,审计报告整理中。
摘要:
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作者:文海小编1
分类:工作总结
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时间:2024-07-19