最新审计工作总结范文(通用31篇)

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最新审计工作总结范文(通用 31 篇)
最新 工作 范文 篇审计 总结 1
    已经在汽车公司工作了一段时间了,初来时业务不熟练,手忙脚乱的在公司领导的指
点下和各位同事的配合帮助下,已梳理得有条不紊。为明确责任,提高审计效率,6月初
“ ……刚到审计部我就指定专人在电脑上设立 审计项目
    已经在汽车公司工作了一段时间了,初来时业务不熟练,手忙脚乱的在公司领导的指
点下和各位同事的配合帮助下,已梳理得有条不紊。为明确责任,提高审计效率,6月初
“ ”刚到审计部我就指定专人在电脑上设立 审计项目登记 台账,要求登记上需审计的事项、
提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目,以便及时掌握和督促审计事
项,坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。
    但在车间用工具采买的问题上,由于车间无 需要用 的工具资料致使申请的工具无法
具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等),增强
了采买部门的难度,加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门
沟通,致使申请单在采购部门积压时间长。审计参与后,每次在工具供应商确定不了是啥
工具时,积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通,尽可能地服务
好公司各经营部门,努力做到单子只要传递到审计法务部,一两个工作日内争取完成对单
子的大额事前审计。
    工程审计,因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大部分工程已经过预算审计或固
定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家
规定结合实际,都要深入现场实际测量,对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细
致地审核。仅总装车间安装工程决算一项,施工方决算价 202.2 万元,就审减了 76 万元
之多,审减率近 40%,出具有专项审计报告且得到施工方签字确认;2#4#公寓楼装饰工
程,工程部门组织了两家施工单位招标,审计根报价较低合理的施工单位预算,发
现装饰工程里面大项都是经施工找专业的施工来完成。
    因为转包,施工的报价就会相对高,困此们建议工程部门能考虑各大项
进行分,由公司对分的各施工实施直接理和督,工程成。仅 2
号和 4号公寓楼装 工程 算价就由饰 预 83.86 万元核减到 63.12 万元,就可核减20.74
万元,核减率近 25%项预算审计也出具有专项审计报告(9 16 日出具),但至已过
近一个尚未实施;淋雨室工程,87日接到后x长请对预算进行审计的批示
预算为施工方设安装总公司提供,预算价16.93 万元其中土建 10.25 万元、安装
6.68 万元。
    x出具的土建图纸被我方人铅笔作了变更经工程科正式确认,土建图纸
无法确认,施工10.25 万元预算是大致算的依据(正常,施工方的预算
经工程的预算师审核之后,由审计人对工程的工作进行审计督的)。安装
预算经审计后,于 813 日已出具预算审计施工方的 6.68 万元审减为 2.699
元。安装审完后工程审计将土建图纸不确定的问题及时xx 长做了沟通,但直至 8
月末都没有得到如何解决和 理的答复。 此于 93审核好的安装预算返回xx
xx 书面签收。淋雨室整个审计过程就是上类似工程量预算审计一
会超七天。就大车间、锅炉房全厂的装饰工程量,我也仅用了两个星期且施
工方好多次当着我的面表扬 xx 事效率高?工程审计师不完全统计,仅去年工程审计
核减额在两万元左右呢
    汽车配审计,6月初我来后就着手成立了配套 ,目前有审计组 x人组成,都为专业
懂机械会预算的配审计师。结合公司实际,遵循集团审计近出台的《关原材料和
“ ”汽车配套件审计》制度,实施 过程参与 审计模式原则是不过度参与和影响经营但
还得预过高,已根公司各车型建立了各配套件组成和供应商数据库公司量产
后,以方便实施对汽车成本控制的审计工作。
    务审计,按审计原则应由两人组成,方能实施对经营单位进行审计。目前,审
计部仅有一职财务审计人了一次对我汽车 09 半年务审计,但因
审计效不是好。另集团审计已招了两职财务审计人,认为应该将财
务审计工作集团审计来,比较妥当。可以集中力量增强审计力度,更利于对
的各经营单位的务审计工作进行统筹和安
    相信,在集团董集团审计以及各位领导的领下,审计部必将紧跟集团大发
步伐,最地最大程度地保驾护航的使,为公司地高效良性健康展贡献
力。
最新 工作 范文 篇审计 总结 2
    20__,我的审计工作,行审计责,进一提高审计量和工作
全面完成了初计的各项审计任务为维护财政济秩序,促进经和加强廉政
设等方要的作用。现对今年工作进行总结。
    一、审计工作及审计项目开展
    以审计财政的真实、合法基础部门预算、政府采购、 收两条线 管
理、政府非税收入理、转移支付制度以及财政金支出和使用的效、效率为审计的
点,以进一善财政权力的机制,促进各部门责,规范预算理,
提高财政使用效进公共财政制度的立为目的。通过审计财政部门、地
部门及预算行部门在有未纳入国库管理资;缴未缴预算收入;调整收入项和
截留坐支预算收入等问题。
    机关建设工作
    加强审计队伍建设是好审计工作的基础保证,我领导围绕中心,服
务大意识,坚持民主集中制原则,做到大事讲原则讲风格,是一个结、
、具有战斗力的领导子。在领导子的动下,通过学习开展一系创建
动,加强了审计队伍建设,提高了审计人素质发了全局工作
积极全面加强机关建设。
    在问题与不
    审计的量还不高,随着审计督领的不断拓展,审计覆盖面越大,审计
项目多。由于人事多,任务,完成审计任务的压力大,在一定程度上影
响了审计量的提高。加之现有的审计人员懂般财务审计的多。习惯于单
审计,掌握现代管知识能,和化了的新形势的能力还较弱
    虽然审出的项目多,但能次、多度地透视合分问题能提出有一定高度
性建议还不多,打造出的很少。固定资产资项目多,审计力量
对不,一定程度上影响资单位的资结算。审计传报较少撰写编
量不高。
最新 工作 范文 篇审计 总结 3
    现就 20xx 度审计工作总结
    一、完成要工作
    20xx 年共完成审计项目 97 项,其中年务收度预算行情审计 12 项,专
项经营核审计 1项,任责任审计 2项,务收与资产负债审计 3项,
基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营理、提高
做出了贡献
    1、预算行审计与务收审计同行。
    预算行结合务收支管理、益并进行审计,在进行预算行的过程审核
时,务收、资产理、内控制行、内作等情进行,发
现各问题,及时与各单位沟通,对审计报告的在问题,提出相关建议,指导
改。20xx 度完成上务收与预算行审计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36
项。10—11 月份 部 年度 的整改情况与逾期 收 款催收 行 审计 对 审计发现问题 应 账 进 审计
访特别不到位单位,提出指导性意行。通过审计,严肃
集团公司度与纪律,为下一预算了动力。
    2开展专项经营核审计。
    20xx 7月,公司 扭 汽 租 公司年年 局面,重新任命 理,并与之赁 亏损 总经 签
经营核责任。为配合集团经营理,审计部精心研读件精,深入业了经营情
,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最确认汽车租赁公司的经营核结
维护公司经营严肃,同时也定了级企、积极的经营成
    3、完善投业审计,提供估依据
    价对业的理效的需要,根据集团公司领导安业进行审
计,对 20xx 深、太壹家公司务收与资产负债审计,深入、
资公司的理效特别太壹公司经营合同到,需对后一段时间进行经营预
测,为资决提供依据
    4、加强任审计,提供人事理参
    20xx 总经理、新 X湖副总经理动,根据集团公司安进行任审计,
内经营目标的完成、经营、资产理等进行全面价,为集团人事核提供参
摘要:

最新审计工作总结范文(通用31篇)最新工作范文篇审计总结1  已经在汽车公司工作了一段时间了,初来时业务不熟练,手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下,已梳理得有条不紊。为明确责任,提高审计效率,6月初“……刚到审计部我就指定专人在电脑上设立审计项目  已经在汽车公司工作了一段时间了,初来时业务不熟练,手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下,已梳理得有条不紊。为明确责任,提高审计效率,6月初“”刚到审计部我就指定专人在电脑上设立审计项目登记台账,要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目,以便及时掌握和督促审计事项,坚决杜绝因审计而影响...

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