优秀审计人员工作总结范文(精选14篇)

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优秀审计人员工作总结范文(精选 14 篇)
工作 范文 篇优 审计 员 总结 1
    今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团
的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划,内部审
计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,
较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20xx 年度审计工作总结如
:
    一、完成主要工作
    20xx 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项,专
项经营考核审计 1项,任期经济责任审计 2项,投资企业财务收支与资产负债审计 3项,
基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高
经济效益做出了贡献。
    1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
    预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核
时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发
现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整
改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36
项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了
集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
    2、开展专项经营考核审计
    20cc 7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订
经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情
况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结
果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
    3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
    为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审
计,对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合
评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一进行经营预
,为投资决策提供依据。
    4、加强任审计,提供人管理
    20cc 年,宝原总经理、新 X湖副总经理动,根据集团公司安排进行任审计,
对其任期内经营目的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人考核提供
考。
    5、完善基建工程审计
    20xx 年,基建工程项目,现场监频繁、预结算审计任务重。工程审计人员深入
工程项目现,开展现工程监督材料审计等,正相关部流程面存在错误,做到
施事前项目审查、监督管理和价控制的系统化工程审计模式20xx 年完成基
建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843.44 万元,核减金额 286.84 万元;基建工程项目
结算审计 40 项,结算报审金额 1,392.40 万元,核减金额 384.39 万元
    根据集团公司要求,对工程结算百万的基建项目,进外部力与市场信息,公
、公正进行工程结算审核。20xx 进外部力进行工程价审核 1项,结算报审金额
228.13 万元,核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程价,大量的资
    二、主要工作体
    1、集团领导重,是动内部审计工作的关
    20xx 年度在集团公司主管领导的高度重和支下,克服审计部自
,成功从二级企业借调财务部等业务能手来,二级企业财务部长熟悉管理与业务
流程,审计工作进展带来一定便利动年度审计工作顺利完成。
    2、加强过程管控,提内审质量
    质量是内部审计工作的命。审计部制度、手段和成果管理等多个层面入,全面
内部审计工作质量
    在管理标准面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案面,制
定和完善了管理办法和实施方案细规定审计年度计划制定、方案设计、据收集、
稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准逐步形成一整行之效的内
部审计制度体
    信息面,随着企业 ERP 系统线运行,ERP 系统丰富信息量和强的查
信息分析功能可大大助力审计工作。审计人员积极学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计
着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。
    3延伸审计项目,合并审计目的,重审计存在问题整改
    20xx 年,由于审计人我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行
审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流
程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导
整改。
    三、存在问题与今后
    1、存在问题
    由于审计部仅有财务审计 2人,工程审计 1 人,疲于付近 30 孙子公司财务
收支与年度预算审计等及大量基建项目工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审
计、经济责任审计、内控评审等中,对集团管理精细化的贡献力量有限
    集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不,流程不完善、
工反复、预算、结算不清晰等现
    2、今后
    坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员
财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业有所欠缺
审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一协会内的企业同行学习与交
流,在实中积极探索,积坚持懈学习,提高专业知识与专业力,为集团审
计工作发展积
    20xx 年在集团公司的领导和支下,审计工作克服很多困难取得成绩,内审
工作目前仍与财务、工程审计,管理审计入不,内审监督的深度与广有待
强,根据审计工作发展需要不审计新,完善审计法,丰富审计手段使审计工作在
集团内部控制、监督管理面发
工作 范文 篇优 审计 员 总结 2
    我大学毕业之后,就正式走上了工作位。在经过几个月的社会捶打之后,我感
到了社会残酷,工作不心,程不光明使我感受到了社会的不确定性。
我决过自力考国家公务员,果然皇天不负心人,最后成的成为一
公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一审计局工作人员,工作就是
年过了。
    一年来,在市委、市政府的正确 下,在上 部 的正确指 下, 领导 级审计 紧紧围绕
政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督一要务,牢固树立科学
发展务意坚持廉洁从审。在全体审计部的共同力下,圆满完成了今年
政府和上级审计部交办的各项审计工作任务。现一年思想、工作、学习
自律况报告如下
    一、廉 自律、清廉从 。
    作为一审计工作能够充分党风廉政我们审计关的线,并深
知:正、不令则;不正,虽令。一年,认真学习贯彻党章》、《中国
共产党党监督条例()》、《中国共产纪律处分条例》等精神,终对自
、严要求,切实加强自品德修养能够地加强性、党风纪和廉政方面的
学习,不加强世界观、人生观、价值观的改坚持立党为公、执,做到
所用,情为民所系;坚决贯彻执行路线针、政策守审计的职业,时时
共产员的标准规范自行。意做到贪欲常怀之心,
坚持把轻名利、正心纳言行、轻诺作为自
的行为准则,时做到自重、自省、自、自坚持科学发展指导我们审计工作和
腐倡工作,进一强化了依法审、廉政思想强了自抵御腐朽思想
侵蚀力和反腐败线
摘要:

优秀审计人员工作总结范文(精选14篇)秀人工作范文篇优审计员总结1  今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:  一、完成主要工作  20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建...

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