审计人员个人年底工作总结报告(精选16篇)

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审计人员个人年底工作总结报告(精选 16 篇)
个人年底工作 告 篇审计 员 总结报 1
    我校在 20xx 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安
全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小
组根据教育局审计室 20xx 年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下
工作:
    主要工作内容:
    一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审
计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
    二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作
中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使
用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的
作用。
    三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及
时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我
校内部 的主要内容有:审计
    1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳
入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
    2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况
进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合
有关规定要求。各项支出均属合理。
    3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产
做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
    4、对学校的负债也作了相应审计,学校从 xx 年后没有产生新债,更没有举债消费。
    5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定
收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生
生活费给予了补助。
    四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。
    审计工作中的措施
    1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中
坚持原则,实求是,客观看待理问题。
    2、全审计,出重点。对学校的财务审计以真实性为基础把基本情况
又抓重点问题进行入地分取了从制上和制度上提出解决问题的办法。
    3、完了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,
则、审计质量控标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等
审计工作的各个环节
    4、今后进一步强学习和培训审计工作做
个人年底工作 告 篇审计 员 总结报 2
    我于 xx 通过 xx 公务员考试,进入审计局工作。一年来,我能够热衷工作,
“ ” “ ” “ ”严格要求自己摆正工作位置,时保持 谦虚 谨慎 律己 度,在领导的关
同事们助支持下,勤奋学习,努力提高我,勤奋工作,好岗位职责到了
和前 的肯定。 将一年来的学 、工作情况作如下 要个人工作 领导 辈们 现 习 总结
    一、强化理和业务学习,不断提高自身综素质
    作为一名刚踏社会业生,随着人生角色的转变,许多问题纷至沓来:缺乏
工作和社会,理、实践不足加之自身是审计业,对审计相关法
法规和工作程序接触不多因而只有不断加强学习,积充实自己才能的进入
色,做好工作。
    一是思想学习,认真学习和 三个代表 重要思想,认真学习和贯
国家制定的各项路线方针、政策,保持政上的清和坚定。坚定为人民服务的
信念。
    二是认真学习业务识,虚心向前学习,一年来,在领导同事助下,我对工
审计有了更深层的认识,审了人防经费项审计,参加审计、仙女湖
楼装饰、法院大楼、并通过了审计系统计算初级考试,现考注册程造价
考试,在学和实中我学到了许许多多学校与书本上学到的识和经,我始终认为
只有时,多看多想问、动向领导、向同事请教。
    XX 年我局内部审计工作在指导下,在局组的直接领导下,积极贯彻的及 xx
四中全精神,认真学习和执行审计关于内部审计工作规定内部审计
规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错弊,*,促进管理的
,积极引导本局内部审计构在单位经济管理和实现经济目标方面发挥积极的作
用,实现内部审计为单位目标而服务的思想,严格执行计制度,建立健全岗位责任
“ ”制和内部查制度,确定了 法定代表离任与程竣工决算项目 两审,全面加
“ ” “ ”人任期内 持 有离必 和 先 后离 等 ,通经济审计 坚 经济审计 针 过经济
责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一手的工作业绩,确保有资产和资金不流
失,也为局核和部提参考依据。重视专项审计和审计调查,大宗
采购比价审计、强内制度审,取较好成绩。
    按照年初制定的工作目 ,在XX 年度带领内审工作组,月的时对本
统县区分局、局关、培训、农12 单位进行了内部审计工作。在内部审计工
作中,重点注意了严审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项的立项,
审前调查,制定实施方案发审计通知书,实施审计过程及审计报告意见等各环节
记录规范。严审计实施关。实施审计工作严格按审计方案确定的范、审计内容、
审计目标进行,审计工作符合审计法、法规和相关的审计则。严审计报告关。对
查结成的审查审计报告规范撰写注意与审计项有关的实,包括审计单位
收支真 、合法、效益的全面事 和 反 定和 政 收支的事 清楚,财 财务 财 财务 审计
报告中的收支数额与违纪资金审计工作底稿中的有关数字相符。严审计理关。注意
重点审查审计揭露问题清数字,定性确,用法、法规、规章正确、具体、
有效,处罚意见适当。严审计评价及建关。
    审计评价是内部审计关对审计单位审计人员的审计意见,审计评价是否符合
审计单位审计人员的实,关审计单位审计人员的益和荣誉,特
领导干期经济责任审计评价要更加谨慎。我在工作中特别注意提出行的审
计建避免大而方便被审计单位采整改通过系列做法,我局的内部审
计工作到了有效的开展,取良好监督杜塞漏洞,防,对大庆税系
的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作到了局和我局组的高度
“ ”。在今后的内审工作中要依照 依法审计、围绕出重点、不断创新 的工作
不断改进工作法,提高内部审计工作质量取更成绩。
个人年底工作 告 篇审计 员 总结报 3
    20xx 年,审计局在县委直接领导和上级审计部门的指导下,坚持以""
要思想 指 , 真 行全会和中央 工作会 以及全国、认 贯彻执 经济 XX 审计工作会议
神,紧紧围绕经济建社会发展局,全落实审计工作"十字"方针
审计重点,加大审计度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力圆满完成了年
度审计工作务。
    一、20xx 年审计业务成
    根据府永[]75 精神,年初全计划审计及调查 40 个项;计划执行中,
根据实情况,对中的部分项进行了一定的调数不变。全年实完成 41
个项,完成计划的 102.5%中:常规审计项33 个,经济责任审计项2个,审计
调查项6个。审计查出的各项下:
    1规金4207 万元,其中:
  ①财政 1103 万元(没、收金31 万元)全部上598
万元增加 505 万元,增84.45%;
  ②核减工程 算从而减少 政 款 1465 万元,比去年 7万元增加 1458 万元;
  ③归还渠道资金 7万元;
  ④调账理金1222 万元。
    2、应纠正679 万元。
    一年来的审计成果突出体现了四个特点:
    一是本级算执行情况和乡镇决算审计实现新。本级财政算执行情况审计工作
面加强,乡镇财政、财务收支审计工作稳推进,合计财政收入 1082 万元,比去
摘要:

审计人员个人年底工作总结报告(精选16篇)人个人年底工作告篇审计员总结报1  我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:  主要工作内容:  一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。  二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业...

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