审计人员个人工作总结(通用34篇)

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审计人员个人工作总结(通用 34 篇)
个人工作 审计 员 总结 1
    回顾 20xx 的工作,对照公司的各项,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己
的职责。现将主要情况小结如下:
    一、概况
    我是在 20xx 8月份进入 xx 公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审
计工作。自 xx 公司内审部成立以来,截止目前共开展了 9个项目的审计工作,分别是:6
项业务部门审计、2项职能部门审计及 1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完
毕的两个项目,我参与了其余 7个项目的全程审计。
    二、具体工作
    1、开展内 部贸业务 审计 2项,分别对 BB C部门开展审计。
    ① BB”进行审计时,由于 BB 是作 独立法人存在且 主要是面向市 上的散 业务 场
户,故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了管理、往来款、
存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。
    ② C部门 进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环
节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C
部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响 C部门 20xx
年度利XX 余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。
    2、开展外 部贸业务 审计 4项,分别是对进出口 C部、进出口 D部、进出口 E部及进出
F部的审计。我参与了进出口 E部及进出口 F部的审计。在审计进出口部门时,发现由
“ ” 于进出口业务是以 货权转移书 作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的 货物
提单 作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致
物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计中,我们已建议相关的业务
部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
    3、开展 公司 能部 的对 职 门 审计 2项,分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室
的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资
产)的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了 关于加
强对各分子公司资产管理的 。
    4“ ”、参与制定 内 部 位 及工作流程 。 于内 部是公司审 岗 职责 20xx 年度新成立的部
门,故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构,指导今后内审工作
的开展及明确内审部门工作职责,在 20xx 11 月末 12 月初,我们初步拟定了 内审部岗
位职责及工作流程 。
    5、参与制定 20xx ” “年度 ,并参与公司开展的 内 审计 20xx 年工作 会 。计 讨论
通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望
“ ”公司内审部门现阶段的工作重心应是 事后监督 。该计划的最终确定,为明的审计
工作指明了方也使我进步明确了明的审计务及审计方
    通过上工作的开展,使步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务式及作流
程。时,通过上审计项目的告一,我发现有些问题是 xx 公司现阶段各业务部门
普遍存在的问题。如:
    a、公司各 管 每个月都会写,分析 告中 往来款同 反映 数据业务 财务专 员 财务
和业务数据,并对两差异进行分我们发现,各部门普遍存在分中的财务数
据和业务数据来自于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提,而是由专管员
财务数据结合了解实际货物出入情况及发情况倒轧。上述操作导致财务分
中往来款业务数据与财务数据的差异分流于式,完全削弱职务(业务员和财
务专管员)对同一数据相互监督'功能。
    b、 物的出入 情况未能及 地 入物流 件系 , 致部分物流 件中 示有 显 库
存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出的情况
有当事的业务员清楚。试以后公司各部门之间可交叉销售货物的很容易出现
将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物出,这样对公司的信誉有怎样的影响
    三、工作体会
    1、内 要 立服 意 。内 工作的性 了 工作必 持 督与服 并重,寓审计 须坚 监
监督务之中。内部审计归根到底一种内部管理行为,的目是为了加强内部管
理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督评价制职能都必须着眼
为公司的发展务,把服意识融于个审计过程中,在做好监督时为导提供可靠
决策依据。
    2 的重 与支持是搞好内 工作的关 。 的重 程度越高,内 工作就越导 视 键 领导 视
,发的作用大。我们在认真做好工作的时,注重分管导及上级领
流,期汇报工作情况,争取领导的`信任取得导对内审工作的重视和大力
支持。公司 工作倍加关注, 、人 的 配予以大力支持, 重大导对审计 对审计 组织
问题的定自过问,对认真,及时提出了改和具,为审计工作的
利实施提证。
    总之,20xx 年的工作磨 ,我xx 公司已经有面的了解,为以后顺利
开展工作定了坚实基础是,随着审计部门的逐渐完善,以后的工作将面临许多新
的问题:审计部门的相关人员未能好地理解我们的内审工作、审计工作
入、审计项目更加具有针,审计方法步改进,审计力度步加强等。面
种种挑战,在以后的工作中,我将在部门理的导下及与其内审人员的合作中,
力工作、抓住经验、查找不足,联系 xx 公司的实际情况,并结合公司总理在内
审部门 20xx 年年度工作 划 会上提出的内 工作 性、依据性、 效计 讨论 紧紧围绕 针对 时
“ ”三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应在对 行力 的检查上的要
使工作台阶
个人工作 审计 员 总结 2
    审计人员转个人工作总结时光飞逝,从加入文汇会计事务所现在已经有一年
了。在 一年的工作 程中,我不 加深了 原来学 的知 理解,而且 以前 本间 这 习 识 对 书
没有触或触不深知识有了进步的熟悉。工作以来,在单位导和带教老师
培育导下,通过自不断努力,论是思想上、学习是工作上,都取得
足的发展和大的收这一年中,我参与的具工作如下:
    1、在 20xx 年至 XX 月,我主要在总室于复核老师之前底稿中报与报
附注中的数字。
    2、在 20xx XX 月,我初出外,参与了 XX 审计,财审计,主要编辑一些
Excel 表格,查证。
    3、在 20xx 年至 XX 月,我参与了 XX 项目,对金XX 下属的事业单位进行审
计,具体有XX 有限公司,XX 村委会,经济合作,水合作),XX 村委
会,经济合作,水合作),上XX 有限公司,XX 村委会,经济合作,水
合作)。我主要点现金,定资产,做一些统,并责其中 3家水稻合作
    4、在 20xx 年至 XX 月,我参与了上XX 公司资产审计。在此次审计中,我责了
XX 公司的往来款,其资产,应付职工薪酬目的底稿编制,上XX 公司
浦东分公司的存货,定资产目的底稿编制,XX 公司的往来款,其资产等
底稿编制,并在之后的复核后做了一些其余 7家子公司函 收 的工作。证 发
    5、在 20xx XX 月,我参与了对上XX 学承担`项目进行财务收专项审计。我
主要做了一些统计预算和档案整理工作。
    6、目前,我正在参与 XX 有限公司的报审计,责其中的往来款,收入成本科
目。
    一年的工作学 ,我也 了自己 有一些不足之 ,主要体 在工作技能、 发现
工作习惯和工作思维是我以后要在工作中不断磨练和提自己的地方。
面,因为对工作流程的不熟悉有不少环节老师的指导能做下另一方面,我
几次拿到被审计单位的资料或者得到就以为问题了,却没有追根究底仔细思
老师醒才发现仍然没有足够的依据,想到询问更进步的解
    在未来的 里,我将 ,克服不足,加 学 ,努力成 一名 秀的 总结经验 审计
员,更仔细,更致地完成我所参与的个项目。
个人工作 审计 员 总结 3
    步完善 工作制度和 位 任制, 持以 中心,以合 基 ,以审计 岗 责 业务经营审计为
风险审计为导围绕风险防控力加强我行内部制和风险管理,严谨有序地开展
审计工作,不断加强对我行内制度、基础管理、作程等方面的检查导,切实履行
审计工作职责。
    一、主要工作
摘要:

审计人员个人工作总结(通用34篇)人个人工作篇审计员总结1  回顾20xx的工作,对照公司的各项,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:  一、概况  我是在20xx年8月份进入xx公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计。  二、具体工作  1、开展内部贸业务审计2项,分别对BB及C部门开展审计。  ①“在对BB”进行审计时,由于BB是作独立法人存在且主...

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