审计局年终工作总结(精选34篇)
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审计局年终工作总结(精选 34 篇)
局年 工作 篇审计 终 总结 1
按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的 xx 届三中、四中全会精神和系列重要
讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,
切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:
“”一、 时期及 20xx 年审计工作基本情况
“”期 ,我局共完成 目间 审计项 251 个,查出各种违规金额 1118.2 万元,管理不规范
金额 161616.66 万元,依法处理上缴财政 735.5 万元,核减工程款 5067.58 万元,向纪检
监察机关移送案件 1起。我局有 2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5 个项目
被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获
“ ” “全市一等奖。区审计局荣获 全市审计系统先进集体 、 全市审计整改年活动先进集
” “体 、 20xx ”年保障性住房审计项目优秀审计组 等荣誉称号。其中在 20xx 年以来,我局共
完成各项审计项目 35 个,查出主要问题金额 60682.78 万元,其中:违规问题金额 633.69
万元,管理不规范金额 57826.61 万元,核减工程投资额 655 万元。提出审计建议并被采
纳76 条,上报审计信息 35 篇。 出的 ,我局依法作出了 理,大部分对审计查 问题 审计处 问
题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。
(一)深化财政预算执行审计,规范预算管理
20xx 年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目 1个,共查出管理不规范问题
10 个,主要问题金额 45978 万元,其中:查出违规金额 441 万元,管理不规范金额 45537
万元,挽回经济损失 1063 万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以
“ ”预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、 三公 经费情况等方面,
加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体
制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。
(二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁
根据区委组织部委托,我局 20xx 年对 7名领导干部进行经济责任审计,现已完成 3
名。审计查出主要问题 17 个,主要问题金额 12482.3 万元,其中:违规金额 192.69 万
元,管理不规范金额 12289.61 万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规
和政策、资金使用管理、单位内控管理、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,
我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被
审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、规范财务原始凭证等切
实有效的审计建议,进一步促进领导权力规范运行,清廉作为。
(三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失
20xx 年,政投审计审结项目共 29 个,核减工程款 655 万元。审计结果表明:政府投
资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造
价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实施过程中的监管力度不够等。针对存
在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项目资金拨付
程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏
洞、节约了建设资金。
(四)关注专项资金审计,提高资金使用效益
现阶段,已完成专项调查审计 3个,审计查出主要问题金额 2141.48 万元。一是完成
审计署统一组织续审项目,港口区20xx 年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完
成港口区20xx-20xx 年县域义务教育均衡发展专项资金审计;三是完成了港口区西湾海域
环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映了专项资金的基本使用情况,揭示了专项资
金使用存在的问题,客观事实地提出了审计意见,推动审计整改,确保专项资金使用的规
范性、科学性。
(五)自然资源资产审计情况
本年度,领导干部经责审计其中有港口区水利局、港口区农业局为自然资源资产管理
部门,我局对其部门进行经责审计时,加强审计监督覆盖内容,关注生态环境和自然资源
的相关制度政策、管理体制等在被审领导干部执行中存在的问题和缺陷,分析原因,提出
整改建议,切实履行好自然资源资产审计监督职责。
二、 工作面 的形式及存在的突出审计 临问题
(一)编制少,业务人才紧缺
按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因此我局审计工作任务不断增加,审计任
务繁重与审计力量不足的矛盾越来越突出。审计业务人才难招、紧缺,主要原因是审计部
门编制少,临时聘用进来的人员,业务刚培养熟练,由于没有编制,遇到更好的发展岗位
就走了,很难留得住人。
(二)审计信息化发展较慢
目前仍处在向无纸化审计办公模式发展阶段,但审计人员的信息化知识不够系统、全
面,培训力度又不足以解决审计需要,致使审计人员运用AO、OA 审计办公系统不纯熟。
三、 工作的 展思路审计 发
(一)不断提高审计干部队伍的综合素质,从本质上提升审计质量
一是加强审计工作规范化建设,审计干部要以审计八不准为指针,以强化服务和监督
“为重点,不断完善责任制、审计工作制度、审计程序,提高工作效率。二是坚持 全面审
”计、突出重点 的方针,围绕区委、区政府以及民众关心的问题,对每一个审计项目都要
审深、审透,充分发挥审计的综合经济监督职能。
(二)转变审计工作方式,推进全面实行计算机审计进程
应加强计算机技术和风险分析方法在审计中的运用,提高审计的经济效益性。审计人
员必须掌握审计系统 AO、OA 的运用操作,注意审计系统软件的更新,与时俱进,避免审
计失误。通过计算机,对审计质量总体进行全面检查,降低审计风险。
(三)适应新形势要求,拓展审计内容
“ ” “ ”一是财务收支审计,加强 三公 经费公款消费预算管理、严防 小金库 ,完善公款消
使用和 程序,促 公款消 的信息公开。二是 极探索 干部 行自然 源费 报销进 费 积 对领导 实 资 资
产离任审计,将领导干部的经济责任审计与自然资源资产的开发利用、保护相结合,全面
监督领导干部责任。三是政府重大项目资金审计,积极开展对政府投资项目前期费用审
计、招标控制价审计、事中现场跟踪审计、竣工结(决)算审计等,确保审计内容的全覆
盖。
局年 工作 篇审计 终 总结 2
根据上述工作思路,20xx “ ” “ ”年我局的审计工作旨在推动四个深化 、 三个加强 ,实现
审计工作再上新台阶。
一是深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。
认真梳理20xx 年本级财政资金的增长方式和支出结构,以全部政府性资金为主线,
“ ”以构建财政审计一体化为思路,紧紧围绕财政 重点、热点、难点 问题,把当年急待解
“ ”决、政府关心、人大关注的 作 重点,把 三公 和会 开支情况作问题 为审计 经费 议费 为审计
的重要内容,将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多
种审计形式相结合,丰富财政审计的广度和深度。同时,重点关注 20xx 年本级地方财政
预算执行审计发现问题的整改情况,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金
的使用效益。
二是深化 干部 任 工作,不断加 干部 力运行 督。领导 经济责 审计 强 权监
20xx 年我区经济责任审计任务非常繁重,全局工作主要围绕经济责任审计工作展开,
我们将进一步统一思想、统一布局,统筹安排审计力量,形成全局一盘棋,充分发挥合
“ ”力,充分利用审计资源,将各部门落实中央 八项规定 相关要求的情况作为审计的重要内
容,优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我
区经济责任审计领导小组会议,将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势
性问题,通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析,为领导干部监督管理工作提供
支持, 区委全面考察、正确使用干部提供依据。为
“ ”三是深化 、 效 工作, 化 以民 本 的服 意 。专项绩审计 强 为 务 识
关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会发展、涉及人民群
众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调
查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损
失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时,不仅要看经
效益、社会效益,而且要深入分析 境和生 效益,促 有速度、高 量、高效济环 态 进实现 质
益、可持续发展。
四是深化政府投 目 工作, 探索 新工作方法及程序。资项 审计 继续创
加强对政府重视,群众关心,社会关注的重大政府投资项目的审计,积极开展惠民工
程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计,实现对重大项目建设过程中的
摘要:
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审计局年终工作总结(精选34篇)局年工作篇审计终总结1 按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的xx届三中、四中全会精神和系列重要讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下: “”一、时期及20xx年审计工作基本情况 “”期,我局共完成目间审计项251个,查出各种违规金额1118.2万元,管理不规范金额161616.66万元,依法处理上缴财政735.5万元,核减工程款5067.58万元,向纪检监察机关移送案件1起。我局有2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5个项目被市审计局评为全...
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作者:文海小编1
分类:工作总结
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时间:2024-07-19