审计局2024年工作总结(通用32篇)

免费
3.0 文海小编1 2024-07-19 999+ 135.5KB 79 页 免费 海报
侵权投诉
审计局 2024 年工作总结(通用 32 篇)
审计 2024 年工作 总结 1
    20xx 年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年
初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强
审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡
献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维
护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
    一、加强指导,促进内审工作顺利开展
    按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业
务工作,并确定 3名同志为专职人员。20xx 年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员
的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程
序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助,20xx 年我局向各内审机构提
供了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和相应工作流
;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣
传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题研究,并提出相应改进意见。根据村
级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指
导,确保村级公共服务项目的有序开展和推进,特别应加强对工程建设项目的发包、质量
监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
    二、加强监督,提高资金使用效率
    今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止
11 ,完成内部审计项目 96 项,其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审
1项、经济责审计 14 项、内部控制3项、其他类审计项目 12 项。
    为突出内部审计工作重点,我局要求各部、各街道重专项资金的监管和审查,全
区下的各专项资金务必纳入内审监管围,确保专项资金管理无盲区。同时,实发
自身职能特点,积极指导和帮助全区各部、各街道加强内部审计。
    各部内审人员在加强内部查和督促改的同时,针对发现的问题进行认真总结,
积极提出制度修订或修改意见 20 条,不断促进本单位财务控制制度的完善,取得良好
的效
    全区各相单位十分重视内审工作,在日常工作中实保内审机构取得审计
资料和独立行使审计监督,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策作用,
为内部审计发挥重要作用定了良好的基础。
    三、在的问题和困难
    ()对内审工作指导进一加强,部分单位对内审工作的作用认识不够使
个别内审机构设,实开展工作。
    ()部分单位内审工作开展、审计程序不够作实务未遵循审计准
则,原因是大多内审机构人员是业务水平有
    四、20xx 年工作思路
    ()加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻,其要向各级导宣传条例内,使
其了内部审计的要性和重要性,以取得;加大我区内审机构建设力度,进一步扩
覆盖面。
    ()加强市审计局的联系接受指导和培训不断提高我区内审工作管理水平,充
分发挥内部审计的监督、预防作用。
    ()积极组织内审审计人员参加各类培训建、完善内审机构流平,促进
内审队伍水平和工作能力的不断提高。
审计 2024 年工作 总结 2
    一年,高陵县审计局法行政工作以科发展统领,在委、政府的
“ ”导下,全面贯彻 法审计、服务大局、围绕中、突出重点、求真务实 二十方针,以
实施精审计工程为机,进一审计法行为,加大审计法力度,截止 20xx
11 月底,我局完成了本级财政预算执情况审计 7,定资产投资审计 47 项。审计
53014 万元,管理51 万元。应上财政资金 22 万元财政 22
。向审计单位提出建议 8条,审计单位采纳 8条。定资产投资审计报送
7082.64 万元,审计造价 6774.24 万元核减投308.40 万元。审4.35%。充分
发挥了审计部在推进法行政,惩治社会腐败,维护经济序和构建社会和方面的积
极作用。
    一、认真贯彻行国务《全面推进法行政实施要》,进一行政法行
为。
    在总结以工作经验的基础上,根据新形势要和上级审计部的要求结审计工
作实有的一制度进行定,进一加强内部约束机制,把认真贯彻行《中
华人共和国共和国审计法》、《中华人共和国审计法实施条例》、《国家审计基本准
则》确定为审计机审计法制工作的入点,实做好依法审计工作。
    二、加强审计人员对新修订的《审计法实施条例》的认和理,推进法审计进
程, 范 行 ,提高 督效能。规 审计 为 审计监
    组织了全审计人员结审计工作实,对新审计法实施条例进行逐章逐条的认真
“ ”,重点对照《审计法》、 新、条例 的别,全面理握 新条例 修订的主要
和意、新规定主要变化及等内,深刻领会了修订后实施条例的精神实质,充分
修订的重要意。使之更好地指导实工作,充分发挥审计工作在我经济社会中
“ ”免疫系统 功能。
    三、加强审计监督和行政法工作。
    ()依法决策方面
    我局制定了年度法行政工作计,建法行政工作组织领体系;按规定
程序制定 范性文件。 制定的 范性文件能 及 案,并且每隔两年 行一次清理, 对 规
废止效的规文件
    ()行政法方面
    1、对新出台或修订实施的法律、法规、规设定有自由裁权幅度的行政处罚及
时分解细化执行标准并向社会公布;2、按要求对行政许可及非行政许可批事项进行
理,法规批办理程序;3、认真行行政处罚自由裁权细化执行标准。全年有发
重大行政处罚案件;4严格执行行政查审核备案制度,全年查的情况
;5、我局全年有行政许可、行政强制、行政或者征用、行政裁决、行政确认、
行政给付法行为发;6、实行行政案卷评查制度;按照法制要求,对每次迎
和上报事进行了归纳整理,专人管理。7严格落实法行政议考制度和行政
错案任追究制度;审计局制定了《审计质量责任追法》,法对各环节应负责
任表述明确,出现问题究责任处定清。全年有出现审计质量问题。8、我局
法人员能申领行政证件,行政证件管理档案全,能按时、保
质保量完成审验工作。
    ()行政议和诉讼方面
    我局建立健全行政议应制度。全年有发行政议和诉讼案件
    ()学习培训和定期报告方面
    我局按规定报告依法行政每季度工作台帐度、法行政工作情况;
政府法制办报送法制工作动态和工作信息。落实部集体学法制度和行政
法人员培训制度、组织学习新颁布的法律、法规。级审计机关没,对
我局审计结申请政府裁决或到市审计局或诉讼。我按照《审计准则》
的要求严格审计程序,强审计质量,加强审计项目复核制度,建了行政议应
度。
    ()行政投诉方面
    我局专人负责行政投诉工作,并公开了投诉电话()。全年行政投诉
案件被投诉错案或违不当行为。
    四、规行政处罚自由裁工作。
    按照高法行政发20xx4号文件要求,我局全面开展规行政处罚自由裁
作,组织学习文件精神,并全面贯彻落实规行政处罚自由裁工作作出具体
部署。严格《规行政处罚自由裁工作实施方》的要求,围绕细化、量行政
处罚自由裁,制定了审计处罚的标准,并全制度、完善程序。促使审计更好地
依法行政,正确行使 法 。审计执 权
    五、 依法行政工作完成情况审计
    ()本级财政预算执行审计情况
摘要:

审计局2024年工作总结(通用32篇)局审计2024年工作篇总结1  20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。  一、加强指导,促进内审工作顺利开展  按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。20...

展开>> 收起<<
审计局2024年工作总结(通用32篇).docx

共79页,预览15页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编1 分类:工作总结 价格:免费 属性:79 页 大小:135.5KB 格式:DOCX 时间:2024-07-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 79
客服
关注