审计个人工作总结范文(通用17篇)
![](/assets/c5106e1f/images/icon/s-docx.png)
免费
审计个人工作总结范文(通用 17 篇)
个人工作 范文 篇审计 总结 1
20xx 年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,深入贯彻落实党的 xx
大、xx 届三中、四中全会和系列重要讲话精神,认真落实国务院《关于加强审计工作的意
“ ”见》,紧紧围绕 反腐、改革、法治、发展 主题以及市委、市政府决策部署和中心工作,
“ ”坚持和提升 依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐 的审计工作思路,认真履行法定
“ ”职责,加强审计机关自身建设,扎实开展 马上就办、真抓实干 作风建设年活动,深化审
计转型升级,全力服务长乐科学发展跨越发展。
一、20xx 年审计工作情况
20xx 年审计项目计划安排 32 项,年中调整后为 35 项(不含市领导、市委组织部交办
项目 2项)。截至 10 月末,我局已完成审计和审计调查项目 22 个(其中:预算执行审计
9个,政府投资审计 2个,经济责任审计 10 个,其他审计抽查及调查 1个)和市领导交办
市慈善总会财务收支审计 1个,积极配合上级审计机关完成署定的城镇保障性安居工程跟
踪审计、福建农村公路世行贷款专项跟踪审计以及省定的住房公积金归集、管理和使用情
况专项审计等 3项任务。审计查出管理不规范金额 74151 万元,审计发现非金额计量问题
69 个。提交审计综合报告、信息简报 68 篇(次),被批示、采用 63 篇(次),提出审计
建议 55 条,被采纳审计建议 41 条。我局荣获 20xx-20xx 年度福州市文明单位称号,20xx
年度长乐市重点项目建设服务奖,福州市审计信息工作第一名,福州市审计统计工作第二
名等荣誉,林翠琴同志荣获 20xx 年度长乐市重点项目建设工作先进个人。
(一)着重财政预算执行审计。我局集中力量对 20xx 年本级财政预算执行情况进行
审计,具体完成对市财政局、地税局(税收征管)、教育局、民政局、卫生局、公务员
局、总工会、供销合作社联合社和商业贸易总公司等9个部门进行预算执行审计。审计查
出主要问题金额 57864 万元,发现基金预算拨款不均衡,部门预算安排不准确,违规改变
项目资金用途,借款长期无法收回,小微企业税收优惠政策执行不到位,卫计、民政等部
门下属单位管理不规范以及资金滞留闲置等问题,在对 29 个项目建设单位延伸审计中发
现建设资金专项资金安排多使用少,造成大量资金沉淀等问题,提出了加强预算管理、盘
活财政资金,加强财政专项资金的监督管理,加大外借财政资金的清欠力度以及加强卫生
院和农村中小学的财务监管力度等方面的意见建议,确保财政资金发挥应有的经济效益和
社会效益。
(二)突出政府投资项目审计。围绕重点项目建设,完成福州市定第一届全国青年运
动会场馆建设项目跟踪审计和长乐滨海污水处理厂及管网工程建设竣工决算审计 2个项
“ ”目,对审计发现的未按规定取得 四证、建设资金核算不规范、场馆施工进度滞后以及部
分工程项目未实行监理等问题,要求建设单位按照有关规定完善建设手续,规范建设管理
和会计核算。
(三)强化任期经济责任审计。20xx 年我局安排任期经济责任审计项目 19 个(其
中:离任审计项目 9个,任中审计项目 10), 已开展 目现 审计项 19 个,截至 10 月末完成
审计项目 10 个,审计查出管理不规范金额 16115 万元。审计中,加强对领导干部行使经
济决策权、重大建设项目、重点资金管理情况以及个人廉洁守纪情况的审计监督,积极探
索领导干部自然资源资产离任审计方式方法,促进领导干部按照法定权限和程序行使权
力、履行职责。
(四)抓好公务支出和*消费审计。在 20xx 年18 个乡镇(街道)和部分市直部门单
“ ”位 三公 经费审计调查结果的基础上,结合审计署《关于加强公务支出和*消费审计的若
干意见》文件精神和省审计厅、福州市审计局的统一部署,继续深化公务支出和*消费审
计,重点对同级预算执行情况审计和经济责任审计项目单位的公务支出和*消费中涉及到
“ ”的公务支出预算、会议和培训、 三公 经费、办公楼等楼堂管所建设、机构编制、国有企
业领导人员职务消费等八方面的管理情况进行审计,促进我市各乡镇(街道)和市直部门
单位增强厉行节约反对浪费的责任感和使命感。
(五)落实政策执行情况审计。按照审计署《国家重大政策措施和宏观调控部署落实
情况跟踪审计实施意见(试行)》和福州市委、长乐市委全面深化改革的决策部署,由总
审计师牵头,全体一线干部分五组持续对我市稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施
落实情况进行跟踪审计,并延伸对我市吴航不锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建材二三
期及扩建项目、海西网龙创意产业园等3个省重点建设项目进展情况进行跟踪审计。
(六)配合其他部门开展工作。积极配合市纪委,由纪检组长牵头组织审计干部全面
“发挥5+2” “ ”、白加黑精神完成市司法局财政财务收支情况审计,并于中秋国庆期间,连
同鲍建雄、林伟等一行 3人参与我市两节期间廉洁纪律专项督查工作;积极配合全市中心
工作部署,抽调鲍建雄、郑锦东、林伟和李正等4位骨干联合市财政局开展市重点项目建
设专项资金管理使用检查指导工作,规范 29 个项目建设单位建设专项资金管理,保障财
政资金程度发挥效益。
二、机关建设工作情况
“ ” “ ”按照 三严三实 的要求,以 马上就办、真抓实干 作风建设年活动为契机,巩固党的
群众路线教育实践活动成果,切实转变工作作风,着力打造审计队伍。
“ ” “(一)落实党风廉政建设 两个责任 。把党风廉政建设作为审计工作的 生命
” “ ”线和高压线 ,进一步明确和落实党风廉政建设的党组主体责任和纪检组的监督责任,
“ ” “ ”强化 一把手 责任和分管领导 一岗双责制度落实。局长与分管领导、科室负责人签订
《党风廉政建设责任书》,明确班子成员廉政建设责任分工,把廉政建设工作任务落实到
每个岗位、人员,一级抓一级,层层抓落实,保证党风廉政建设责任制的有效落实。
(二)加强干部培训管理。依托读原著学原文悟原理平台和读书节等活动,审计干部
职工以自主学习为主,集中学习为辅,充分利用审计视频会商系统,提高学习培训效率。
积极参与上级审计机关组织的形式多样的培训座谈活动,选送曾晓婷同志参加审计署举办
的外资审计人员工程投资审计培训;李正、吴峰等2位同志参加福建省审计厅举办的计算
机中级培训。陈晓鸿、陈棋媛等2位领导干部参加了市委组织部开展的秋季科级干部进修
班。20xx 年全局共组织审计干部职工培训 170 人·次。
(三)深化机关文明建设。以省级文明机关创建为目标,开展机关党员进社区、认领
“ ” “ ”社区困 群众 微心愿 、 持依法 ,提高 公信力 道德 堂等活 ; 合春 、难坚 审计 审计 讲 动 结 节
“ ” “中秋、重阳等传统节日和七一 等纪念日,组织开展主题志愿活动;以 三结对三服
” “ ” “ ”务 、 四个万家、走进千万家温暖长乐人 进村入户大走访活动为契机,服务基层群众
百姓,树立文明审计机关形象。20xx 年,我局慰问挂钩的*镇*村、榕岭村以及罗联乡大坪
村困难群众 3、2万元,为榕岭村争取村部修缮费5万元。
“ ” “(四)强化机关效能建设。贯彻落实 马上就办、真抓实干 作风建设年和整肃为官
” “ ” “ ”不为 活动,严格执行 六个不准和八项制度 ,梳理制定审计行政权力清单和部门责任
清单。由纪检组长、效能分管组长定期不定期组织机关内部效能督查,及时反馈省、福州
“市及我市转办信访件和12345”诉求件。
三、20xx 年工作思路
总体思路:全面贯彻落实 xx 届四中、五中全会和和系列重要讲话精神以及国务院
“ ” “《关于加强审计工作的意见》,按照 四个全面的战略部署,围绕 反腐、改革、法治、
” “ ”发展 的总体要求,依法履行审计职责,做深化改革的 催化剂、当好落实中央重大决策
“ ” “ ”部署的 督查员和公共资金 守护神 ,服务长乐科学发展跨越发展。
“ ”(一)加强项目计划管理。建立健全以 审计成果为导向的审计立项机制,认真开展
审前调研工作,围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督,科学合理制定20xx 年
度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪检查,及时掌握计划进度执行情况,协调解决
存在的困难与问题,保质保量完成项目计划任务,并留有余地保障上级审计机关和市领导
交办任务。
(二)提升审计项目质量。严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追
究等制度,严控审计质量风险,确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见
和建议,对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正,确
保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确,评价客观,提升审计工作的执行力和公
信力。
(三)加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索。审计干部要打破财政财务收支审
计的旧思路,在项目的审计过程中突出绩效审计意识,将自然资源资产的开发和利用情况
作为党政领导干部任期经济责任审计的重要内容,学习借鉴上级审计机关和其他县市
(区)审计局绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果,结合我市审计工作实际,
探索一条符合我市经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。
(四)推动落实乡镇审计办事处。积极与市政府、市委编办、市财政局以及各乡镇
(街道)沟通协调,从组织机构、人员编制、经费来源以及办公场所等多方面加快我市乡
“ ”镇审计办事处设立步伐,加强涉农资金监管,以服务 三农 、服务民生、服务农村和谐发
展为根本宗旨,以促进强农惠农政策落实为着力点,实现强农惠农资金使用管理的规范
性、安全性、公开性和有效性。
(五)深化审计成果运用和整改工作。狠抓审计项目的整改和成果运用工作:一要完
善审计整改联动机制,建立健全部门联动机制,推行联合督查整改制度,特别是对重大审
计项目和重点单位会同市纪委(监察)、组织、政府督查室、效能办等开展联合督促整改
工作,做到事事有结果、件件有落实。同时,积极争取将审计结果及其整改情况作为各部
门和单位考核、奖惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的,要与被审计单位主要负责
人进行约谈,严格追责问责。二要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制,归纳
总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题,挖掘苗头性、倾向性的问题,从制度
摘要:
展开>>
收起<<
审计个人工作总结范文(通用17篇)个人工作范文篇审计总结1 20xx年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,深入贯彻落实党的xx大、xx届三中、四中全会和系列重要讲话精神,认真落实国务院《关于加强审计工作的意“”见》,紧紧围绕反腐、改革、法治、发展主题以及市委、市政府决策部署和中心工作,“”坚持和提升依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐的审计工作思路,认真履行法定“”职责,加强审计机关自身建设,扎实开展马上就办、真抓实干作风建设年活动,深化审计转型升级,全力服务长乐科学发展跨越发展。 一、20xx年审计工作情况 20xx年审计项目计划安排32项,年中调整后为35项(不含市领导、市...
声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编1
分类:工作总结
价格:免费
属性:29 页
大小:70.22KB
格式:DOCX
时间:2024-07-19