审计个人工作总结(精选35篇)1159

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审计个人工作总结(精选 35 篇)
个人工作 审计 总结 1
    20xx 年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,深入贯彻落实党的 xx
大、xx 届三中、四中全会和系列重要讲话精神,认真落实国务院《关于加强审计工作的意
“ ”见》,紧紧围绕 反腐、改革、法治、发展 主题以及市委、市政府决策部署和中心工作,
“ ”坚持和提升 依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐 的审计工作思路,认真履行法定
“ ”职责,加强审计机关自身建设,扎实开展 马上就办、真抓实干 作风建设年活动,深化审
计转型升级,全力服务长乐科学发展跨越发展。
    一、20xx 年审计工作情况
    20xx 年审计项目计划安排 32 项,年中调整后为 35 项(不含市领导、市委组织部交办
项目 2项)。截至 10 月末,我局已完成审计和审计调查项目 22 个(其中:预算执行审计
9个,政府投资审计 2个,经济责任审计 10 个,其他审计抽查及调查 1个)和市领导交办
市慈善总会财务收支审计 1个,积极配合上级审计机关完成署定的城镇保障性安居工程跟
踪审计、福建农村公路世行贷款专项跟踪审计以及省定的住房公积金归集、管理和使用情
况专项审计等 3项任务。审计查出管理不规范金额 74151 万元,审计发现非金额计量问题
69 个。提交审计综合报告、信息简报 68 篇(次),被批示、采用 63 篇(次),提出审计
建议 55 条,被采纳审计建议 41 条。我局荣获 20xx-20xx 年度福州市文明单位称号,20xx
年度长乐市重点项目建设服务奖,福州市审计信息工作第一名,福州市审计统计工作第二
名等荣誉,林翠琴同志荣获 20xx 年度长乐市重点项目建设工作先进个人。
    (一)着重财政预算执行审计。我局集中力量对 20xx 年本级财政预算执行情况进行
审计,具体完成对市财政局、地税局(税收征管)、教育局、民政局、生局、公务
局、总工会、供销合作社联商业贸易总公9个部进行预算执行审计。审计查
出主要问题金额 57864 万元,发现金预算款不均衡,部预算安排不准确规改
项目资金用款长期无法收小微企业税收优惠政策执行不位,计、民政等部
单位管理不规范以及资金滞留闲置等问题,在对 29 个项目建设单位延伸审计中发
现建设资金专项资金安排使用量资金沉淀等问题,提出加强预算管理、
活财政资金,加强财政专项资金的监督管理,加大外借财政资金的清欠力度以及加强
院和农村中学的财务管力度等方面的意见建议,保财政资金发挥应有的经济效益
社会效益。
    (二)出政府投资项目审计。围绕重点项目建设,完成福州市定第一届全国
动会场馆建设项目跟踪审计和长乐滨海污水处及管工程建设工决算审计 2个项
“ ”目,对审计发现的未按规定取得 、建设资金算不规范、场馆施工进度后以及部
工程项目实行理等问题,要建设单位按照有关规定完善建设手续,规范建设管理
和会计算。
    (三)强化任经济责任审计。20xx 年我局安排任经济责任审计项目 19 个(其
中:任审计项目 9个,任中审计项目 10), 已开展 审计项 19 个,截至 10 月末完成
审计项目 10 个,审计查出管理不规范金额 16115 万元。审计中,加强对领导干部行使经
济决策、重建设项目、重点资金管理情况以及个人廉洁守纪情况的审计监督,积极
领导干部自产离任审计方式方法,促进领导干部按照法定权限和程行使
力、履行职责。
    (四)抓公务支出和*消费审计。在 20xx 18 镇(街道)和部
“ ”位 三公 经审计调查结基础上,结合审计署《关于加强公务支出和*消费审计的
干意见》文精神和省审计、福州市审计局的统一部署,继续深化公务支出和*消费
计,重点对同级预算执行情况审计和经济责任审计项目单位的公务支出和*消费
“ ”的公务支出预算、会议和培训、 三公 经、办公楼堂建设、机构编制、国有企
领导人职务消费八方面的管理情况进行审计,促进我市各乡镇(街道)和市
单位节约反对浪费的责任和使命感
    )落实政策执行情况审计。按照审计署《国政策措施宏观部署落实
情况跟踪审计实意见(行)》和福州市委、长乐市委全深化改革的决策部署,
审计师牵头,全体一线干部分五组持对我市稳增长、促改革、调结民生政策措施
落实情况进行跟踪审计,并延伸对我市吴航锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建二三
建项目、海西网龙创产业园3个省重点建设项目进展情况进行跟踪审计。
    )配合其他部开展工作。积极配合市委,由纪检组长牵头组织审计干部全
5+2” “ ”精神完成市法局财政财务收支情况审计,于中庆期间
、林等一行 3参与我市两节期间廉洁纪律专项查工作积极配合全市中心
工作部署,抽调郑锦东、林李正4合市财政局开展市重点项目建
设专项资金管理使用导工作,规范 29 个项目建设单位建设专项资金管理,保障财
政资金程度发挥效益
    二、机关建设工作情况
    按照 三实 的要,以 马上就办、真抓实干 作风建设年活动为机,巩固党的
群众线教育实活动成实转工作作风,着力打造审计队伍
    (一)落实党风政建设 个责任 。党风政建设作为审计工作的 生
” “ 线高压线 ,进一和落实党风政建设的党组主体责任和纪检组的监督责任,
“ ” 强化 一把手 责任和管领导 一岗双度落实。局长与分管领导、科室负责人签订
《党风政建设责任》,明确班子员廉政建设责任工,把廉政建设工作任务落实
位、人,一级抓一级,层层抓落实,保党风政建设责任有效落实。
    (二)加强干部培训管理。依托读原著悟原平台读书节等活动,审计干部
职工以自主学为主,集中学充分利用审计视频系统,提习培训效率
积极参与上级审计机关组织的形式多样培训座谈活动,选送曾晓婷同志加审计署
资审计人工程投资审计培训;李正吴峰2位同志加福建省审计厅举办的计算
机中级培训陈晓鸿陈棋媛2位领导干部市委组织部开展的秋季科级干部进
班。20xx 年全局组织审计干部职工培训 170 ·次。
    (三)深化机关文明建设。以省级文明机关建为目,开展机关党社区、认领
” “ 社区困 群众 微心愿 持依法 ,提高 公信力 道德 堂等活 ; 合春 、坚 审计 审计 讲 动
“ ” 、重节日一 等纪念日,组织开展主题志活动以 三结对三服
” “ ” “ 务 、 四个万家温暖长乐人 进村入户大走访活动为机,服务基层群众
百姓树立文明审计机关形象20xx 年,我局挂钩**村、榕岭村以及联乡大
难群众 32万元,为榕岭村部5万元。
    (四)强化机关建设。贯彻落实 马上就办、真抓实干 作风建设年和整
“ ” “ ”不为 活动,执行 个不度 ,定审计行政单和部责任
单。由纪检组长、管组长定不定组织机关查,及省、福州
市及我市转办信访件12345”求件
    三、20xx 年工作思路
    总体思路:全贯彻落实 xx 届四中、中全会和和系列重要讲话精神以及国务院
“ ” 《关于加强审计工作的意见》,按照 四个全战略部署,围绕 反腐、改革、法治、
“ ”发展 的总体要,依法履行审计职责,深化改革的 落实中决策
“ ” “ ”部署的 和公资金 神 ,服务长乐科学发展跨越发展。
    (一)加强项目计划管理。建全以 审计成为导的审计项机,认真开展
工作,围绕全深化改革强化行的制约与监督,科学合理20xx
度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪查,及时掌握计划进度执行情况,
在的难与问题,保保量完成项目计划任务,并留有地保障上级审计机关和市领导
交办任务。
    (二)提升审计项目量。执行审计项目审理、查、审计项目量责任
度,严控审计量风保审计项目量。认真合理采纳被审计单位的意见
和建议,对审计报告中出现的实不、定性不理不等问题要及时予
个审计项目程合规、、定性准确评价客,提升审计工作的执行力和公
信力。
    (三)加强审计和自产离任审计探索。审计干部要财政财务收支审
计的思路,在项目的审计程中审计意的开发和用情况
作为党政领导干部任经济责任审计的重要内容,学习借上级审计机关和其他
)审计局审计和自产离任审计的经和成,结合我市审计工作实
探索一条合我市经济发展特色审计和自产离任审计路。
    (四)动落实镇审计办。积极市政府、市委办、市财政局以及各乡
街道沟通协调,组织机、人员编制、经以及办公场所多方面我市
“ ”镇审计办立步,加强农资金管,以服务 三农 、服务民生、服务农村和谐发
展为宗旨,以促进强农农政策落实为着力点,实现强农农资金使用管理的规范
性、安全性、公开性和有效性。
    )深化审计成果运用和整改工作。抓审计项目的整改和成果运用工作:一要完
善审计整改动机,建全部门联动机查整改度,特别是对重
计项目和重点单位会同市委()、组织、政府办等开展促整改
工作,事事件件有落实。同,积极审计结及其整改情况作为
和单位、奖的重要依对整改不位、屡犯的,要被审计单位主要
人进行约谈格追责问责。二要进一全审计成果分、转化、用机,归纳
总结审计工作中发现的普遍性、规性的问题,挖掘苗性、倾向性的问题,
摘要:

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