内部审计年终工作总结范文(精选34篇)

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内部审计年终工作总结范文(精选 34 篇)
内部 工作 范文 篇审计 终 总结 1
    今年以来,在上级党政府和局党组的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧扣发
展主题,关注重点领域,致力问责问效,强化监督职责,发挥建设性作用,积极发挥审
“ ”计 免疫系统 功能,有力地促进了地方经济又好又快发展。至 11 月底,共完成审计计划
项目 45 个,政府临时交办项目 5个,查出违规违纪金额 20__万元,纠正不合规金额 6131
万元;通过查处漏交税款、规范资金渠道,促进市级财政增收 630 万元,完成市、市政府
交办重要审计任务 11 项。
    一、加强学习,不断提高党性修养和综合素质。
    作为一名党员干部,特别是作为一名部门的领导干部,必须事事处处起到表率作用,
在上与党政府保持高度一致,在言论上保持严谨自律,在工作上严谨细致。为提高自己的
党性修养和综合素质,不间断地进行学习,积极参与扶贫困、慈善捐款、爱心捐款和其他
社会公益活动。通过学习相关的法律法规,进一步增强了法律意识,增强了法制观念。坚
持学习审计业务知识,特别在计算机审计中,带头学习,目前全局掀起学习计算机审计的
新。丰富了审计手段,提高审计效率和质量。
    二、坚持依法审计,严格履行审计职责。
    一是以促进财政增收为重点,加了对税收征管和非税收入的审计监督力度。结合市级
财政预算执行审计,重点检查了市级收入的规
    范性和完整性,延伸审计了 6家房地产开发企业和建筑企业纳税情况,协助财税部门
规范收入 700 万元、督交企业税款 490 万元,其中审计直接查缴 260 万元。二是以促进管
理、提高效益为重点,加了对专项资金的审计监督力度。今年以来对社会关注度高、与老
百姓利益密切相关的项目进行重点跟踪审计,先后组织了对市建设资金、残疾人就业保
项目的审计,结合新农村建设,开展了对新型农村合作医疗、爱心捐助项目的审
计和查。重点审查了项目管理、资金使用效面存在的不和问题,评价了资金
入产的经济和社会效益,对促进市专项资金科学管理、提高效能提出了积极建
    、积极进审计信息化建设步
    今年以来,认真贯彻落实、市审计机关的要和部出发,有的
、积极稳妥进审计信息化建设,取得较好效,先后报送了计算机审计方法 3篇和
ao 用实3篇, 目 量与 算机 用水平有了幅提高。 极推广 用 质 计 审计oa 计算机
管理系统,步实了办公自动化,完善了信息打印,文件传递等功能,保
信息畅通,节约了办公经,提高工作效率。
    继续抓好以 ao 审计软件为主的学习培训用,提全员素质。今年又有 3位同志
通过审计ao 认证考试,全局适龄审计员全部通过考试。积极输送审计
培训学习,有 1名审计员通过审计组织的计算机中级考试。为进一步好计算机审计
人才储备
    、加强自建设,廉洁自律。
    作为一名职,在工作中自觉维护班子团结,积极主动合一手干好工作,认真
实局党组的决策,对上为主要领导领导好参和助手,对下积极发挥领导表率作用,
好地发挥了下和协作用。
    在工作中,积极认真遵守和执行审计署八莱州市机关工作六条禁令
觉做到不以工作职责为个人谋利益,不关系审计、情审计、利益审计,严格按照
员干部的标准约束自己。工作中,观公正,实事是,坚持审计结论
体研究定案。工作中恪守职业道,切实到为、务实、清廉
    在的问题。
    综合协能力有进一步提高,工作不够胆泼辣新意识不强,等靠思想
对新的审计理论、审计方法、手段面仍然缺乏层次研究探索在今后的工作
中进一步解放思想新观念,进一步进工作作,在审计理念、工作机制和审计技术
求创新、求突破其要在计算机助审计和审计信息化建设方继续措施早见
成效,动全局工作上台阶
内部 工作 范文 篇审计 终 总结 2
    20xx 年,审计处在学党和行政的领导下,按照省教育纪工有关审计工作要和学
年度审计工作计划,紧紧围绕中心工作,积极履行审计职能,好地发挥了监督和
务作用,全年共完成审计项目 x项,其中处级领导干部经济责任审计 x项,财务收审计
x项,审计x项,专项审计 x项,建、修审计 x项,审计金额 x亿元。
    1、严格建、修项目的审计制制度,确保工审计质量。审计处接收
审资的完整性审查入手,对审的新建和修项目,实行项目审计制
度。重公开选事务基础上,先对审资进行审,处领导和项目
参与现场勘查、对帐等审计过,协调解决审计过到的问题,后对审结
进行有重点的复核审、参与、复核程序既有效的保了审计质量,又为学校节
审计用。
    简单小型实行项目复核管处领导组成的审计组自审审计制
度,20xx xx,全年共完成建、修项目审计 x项,其中自审项目 x
项。审资金总额 x万元,审x万元。
    2党组织部,对 2 干部 行了离任 工作中 持处级领导 经济责 审计 审计
观公正、实事是的原则经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价
重点,观地对领导干部任内的经济责任进行评价提出了切实行的审计意
和建
    3、完成了对经性资产管理有司及所属周边开发部 20xx x月至 xx x月的
财务收情况和后勤集团及所属饮食中心、招待所幼儿园 20xx x月至 20xx x
财务收情况的审计,审计资金总额 x万元。时对学校投控股陕西信服装
司的'情况进行了专项审计查,对合管理、协执行、务处理面存在的
问题,提出审计意见及x条。
    4、完成了 x纵向研课题经费决算的审工作。
    5、积极参与学事项,共完成合余份
    6、参与学有关工宗物采购招投标账户和对行政部门规
制度的会审工作。
    7、完成了教育纪工安排的有关审计工作检查工作。
    8“ ”“ ”“ ”、在学开展规制度 废改立工作中,完成了领导干部任经济责任审计
办法费决算审办法审计项目审计管理办法》等制度的起
草工作。
    9、完成了经济责任审计读本》编写
    目前,处正在进行 x以来的财务收情况审计和 x职工住宅楼x绿
程等项目审工作。
内部 工作 范文 篇审计 终 总结 3
    20xx 年公的领导下,以科学发展观为导,政府 深化善作提高效
率 要,不断强化局意识、务意识、新意识,进一步解放思想,促进公审计工
,全履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济一目,开
展了一些卓有成效的工作,总结
    (一)狠内审项目落实,项目工作有序推
    20xx 年,公能过各种途径多种,进取支持、各区域的内审业务工
作,在区各级部门、内审员进取努力下,20__年内审项目项工作和有序推进,
取得快地发展,至 11 月中旬已累计完成审计项目 1870 个,查出损失浪8100 万元,
增加效益 39880 万元,提出审计提1250 条。同 集 公司下属各区域公司和内
员进取得了新佳绩各区域公还充分调动审计员进性,科学
严密按排审计项目,取得了项目量和质量的双优
    (二)充发挥公职能作用,提社会效益和经济效益
    力提高内审员素质,进组织鼓励内审员参加各类培训考试
    今年集团按照河北内审协会的要,对取得内审资格员,组织了后续教
育培训,对取得岗位料证员,鼓励参加市会组织的培训和资格
考试,全年共有十几人次参加了各类内审培训还鼓励广大内审员参加 CIA
资格考试由于宣广大内审员对 CIA 资格考试有了深入地了时到市内审
协会名,五人参加 CIA 名。
    注重内审理论交,能过开展项目考核,论文促进内审项目质量
提高
    为进一步提高内部审计工作质量,上组织了集团年度度内审项目选,
组织了位撰内审题论文,经过上活动,一程序规范、工作严谨、成效
摘要:

内部审计年终工作总结范文(精选34篇)内部年工作范文篇审计终总结1  今年以来,在上级党政府和局党组的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧扣发展主题,关注重点领域,致力问责问效,强化监督职责,发挥建设性作用,积极发挥审“”计免疫系统功能,有力地促进了地方经济又好又快发展。至11月底,共完成审计计划项目45个,政府临时交办项目5个,查出违规违纪金额20__万元,纠正不合规金额6131万元;通过查处漏交税款、规范资金渠道,促进市级财政增收630万元,完成市、市政府交办重要审计任务11项。  一、加强学习,不断提高党性修养和综合素质。  作为一名党员干部,特别是作为一名部门的领导干部,必须事事处处...

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