内部审计工作总结优秀(精选17篇)

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内部审计工作总结优秀(精选 17 篇)
内部 工作 秀 篇审计 总结优 1
    为了加大综治工作宣传力度,进一步落实社会治安综合治理各项措施,深入开展社会
“ ”治安综合治理工作,推动 平安单位 创建措施落到实处,我局按照旗综治委的安排,精心
组织,周密部署,开展宣传活动,较好的完成了宣传任务。现将活动情况总结如下。
    一、活动开展情况
    ()及时召开动员大会,提高思想认识。我局召开全局干部职工大会,就综治宣传月
活动及要求进行广泛动员,使全体职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义以及开展
社会治安综合治理宣传月活动的重要性和必要性。
    ()组织学习宣传内容。组织职工学习中央、自治区、盟委行署,旗委政府关于社会
治安综合治理和维稳工作的相关文件和相关法律知识,并展开讨论,回顾总结社会治安综
“ ”合治理工作取得的成就,为我旗建设 平安东乌 献计献策。
    ()深化宣传教育,积极营造社会治安综合治理良好氛围。我局开展普法宣传教育和
法律知识培训,提升审计干部的安全防范和法制意识。将活动方案、活动情况及时宣传,
努力营造宣传教育的浓厚氛围,激发社会各界参与社会治安综合治理活动热情。进一步加
深了审计干部对加强社会治安综合治理工作的认识。
    二、取得的成效
    通过开展社会治安综合治理宣传月活动,使全局干部职工认识到加强社会治安综合治
理的重要意义,认识到要做好综治工作就要依靠广大群众的积极参与,集全社会的力量共
同做好综治工作,进一步调动了全局干部职工参与社会治安综合治理的积极性,我们将立
足部门工作实际,为不断推进综合治理工作的创新与发展,建设和谐平安东乌做出应有的
贡献。
内部 工作 秀 篇审计 总结优 2
    近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企
业发展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计
逐步深化为全面经济效益审计。
    合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学
的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针
对性提出审计任务和工作计审计、财务、营纪检监察等部门参加的审计
工作联席定期审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中
困难,对审计成的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和
激发一线管理员的工作积极性和主动性,从实现企业体的经营标。
    合肥供电公司提升企业风险管理力开展审计工作。通过制和完审计制
度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督评价力和职,开展以风险
的审计计体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造
良好的审计氛围。如,针对合肥建设加变电工程量激的现,合肥供电
公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关逐步前移
以工程决算审计为心,实施事前审查、监督管理和事后控制的系统化工程
审计式,并打破审计区域限制,审计资源,将指标审计、全面审计、项审
计和任审计有结合、动管理,全面消除了审计区。
    一、加强过程管控提升内审
    审计工作的生。合肥供电公司从制度、段和成管理等多个层面入,全
面提升内部审计工作量。
    在管理标化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险
管理、考核评估等方面,制和完21 项管理法和实施方案,详细规定审计年度计
、方案设计、据收集、底稿日志编写报告质量控制、案管理程标
系,逐步成一整套有效的内部审计制度体系。
    信息化方面,随着企业 erp 系统上线运行,erp 系统丰富信息量和强大的信息
功能可以大大力审计工作。公司审计员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系
统应,着开展 erp 环境下的项审计工作。在基础上,合肥供电公司建了内部审
信息系统,按照产从,自上理经济业务程,收集机构变动、人事、文
件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设常态化、式化的分
析结论。这样,就能够接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,
结合风险管理工作准确修正审计计,并为管理策提供系统化、多样化的辅助信息,大
大提高了审计工作效
    免审计整改不到位、不彻底,以及审计单位之间形整改信息孤岛等问题,合
肥供电公司实施了审计成的集成管理。审计部门将近年来查发现的问题整改情况按
单位建,作为审计资料库的组成部分,入审计信息数。同时,建立信息
反馈制度,对年审计提出的意和建整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳
情况进行定期监控和报告。对近年来查发现的问题整改情况进行分析研究,发挥监
制作,加大入库信息的查整改力度,把握共性,典型,实现审计成
常态化管理、研究型管理。
    此外,合肥供电公司按照审计成果运用考核评价办法和依法从治企问责制度,将
审计成果运用信息纳入年度考核,与各部门和单位的主要负责人绩责考核挂钩
    通过强内部审计范化、信息平,加强成,合肥供电公司审计项
量和量逐年提高,内审效能明显提升。公司共完成财务、管理审计 17 项、工程
审计 379 项,提出各审计意和建120 余条进企业1796.32 万元,真正
了审计在企业经营管理中的增值
    二、 新管理手段 持 展 实现
    合肥供电公司通过创新审计方法和段,建立和完审计人才储备机制、项目后评估
制、工作成转化制和创新培育制,实现内部审计的可持续健康发展。
    合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编经营管理工作,
得到有效发。审计委员会职分工和工作程不断进和完。通过理管理
体制,合相关资源,建立范、全、顺畅可持续的审计行体系,使企业上下对内
部审计重要性的认识和合度进一步提高,内部审计氛围益浓厚。
    审计任务需求和资源不足的矛盾直是合肥供电公司关解决问题
公司在审计成员网络的基础上大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项
主审竞聘、审计评价多专类类型的审计员、对县级公司项主审开展项
督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计员的工作力和项目质量。
    另外,合肥供电公司评估确认结论应进措施中,进了高量审计成
现,并逐步推广到整个企业活动的量自我评估中,对完企业内部治理结、防
范经营风险具有重要意义。
    合肥供电公司将工作实转化为理论成,通过编写审计案典型
工作经撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系理论成。近年来,
法治企环境下的审计成管理》《公司审计项实施审计督导》等 11 篇 文分 安
徽省内部审计理论讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
    此外,合肥供电公司建立了创新培育制,包括跨行业信息收集、针对问题
头脑风暴、建立大团队等和方法。年以来探索开展的风险评估工作、erp 环境
下的多模块审计、在现审计程中入作业指导书制度、多类型组合实施以及
审计工作,在创新培育制下取得了一的成效。
内部 工作 秀 篇审计 总结优 3
    一、4工作总结
    1.开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对公安局、发展改革委员
会、市城乡建设委员会、委、市卫生局、教育局、市农业委员会、市环境保护
局、市水利9部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、委、委、
教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结淮南审计信息网社会公
    2. 开展 20_年度全市住房公积金归集、管理、使情况审计,审计结已经淮南审计
信息网社会公
    3. 开展市龙湖园改造、博物馆装饰竣决算审计。
    4.加强对新审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》,在全市显著路
,在局深入学习条例大新审计法实施条例影响进审计干部依
法行政。
    5. “ ” “ ”深入开展 审计提升年 活动,积极建设 学习型机关 在淮南审计辟读
活动,营造全审计关自我学习、于学习的良好氛围。
    二、5月工作安排
    1. 开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时6
摘要:

内部审计工作总结优秀(精选17篇)内部工作秀篇审计总结优1  为了加大综治工作宣传力度,进一步落实社会治安综合治理各项措施,深入开展社会“”治安综合治理工作,推动平安单位创建措施落到实处,我局按照旗综治委的安排,精心组织,周密部署,开展宣传活动,较好的完成了宣传任务。现将活动情况总结如下。  一、活动开展情况  (一)及时召开动员大会,提高思想认识。我局召开全局干部职工大会,就综治宣传月活动及要求进行广泛动员,使全体职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义以及开展社会治安综合治理宣传月活动的重要性和必要性。  (二)组织学习宣传内容。组织职工学习中央、自治区、盟委行署,旗委政府关于社会治安综合...

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