内部审计工作总结模板范文(通用16篇)
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内部审计工作总结模板范文(通用 16 篇)
内部 工作 模板范文 篇审计 总结 1
根据教育部《关于报送 20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下。
一、工作创新
20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新
要求, 持把 新作 事 展的 引 ,始 保持 工作的旺盛活力。坚 创 为 业发 坚强 领 终 审计
(一)强化组织领导,共促审计发展
“ ”根据教育部关于 学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校于 20xx 年
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作
为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
(二)提升审计站位,突出审计效果
20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报
“ ” “告、 十三五 规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对 领
”导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
(三)前移审计关口,强化预防功能
20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四
位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正,做到了 风险早预防,问题早纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟踪审计,
在 中 极完善管理控制,切 内部 防弊 利、增 提效的作用。审计 积 实发挥 审计 兴 值
(四)优化审计资源,提高审计效率
20xx 年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部
“审计人力不足的角度,进一步扩大了对外委托审计范围,实现了学校内部审计从以往做
” “ ”审计 向 做审计与选审计、管审计相结合的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计
联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间统筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,促进审计整改落实。
二、审计成效
20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,其中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建和修缮工程审计 201 项,内部控制基础性评价 1项,专项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同审签和科研项目结题审签738 份;开展专项检查和信访协查8次;审
计资金 740,509.51 万元,促进增收节支 1,244 万元,发现并纠正问题资金 226.74 万
元;提出审计建议 89 条,在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方
面取得了 极成效。积
(一)开展内部控制基础性评价,促进学校治理水平提升
根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审
计处、纪委办公室(监察处)作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组,委托社会
中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价,客观掌握了我校内部控制建
设现状,如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足,层层落实了内部控制建设整改任
务,增加了校内各级人员内部控制建设共识。
(二)开展国有资产清查审计,全面摸清学校家底
根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中介机构对我校校
本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校国有资产的存量、分布、
结构状况有了真实、客观地把握,促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的
解决。
(三)开展后勤体制机制、运行模式调研,助力学校后勤社会化改革
根据学校十三五规划和 20xx “ ”年行政工作要点中 深化后勤体制改革 要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组,通过对我
校19xx 年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结,以及对同城同类高校后勤服务
模式的广泛调研,为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。
(四)开展经济责任审计,加强对权力运行的审计监督
我校将 任 作 促 干部依法作 、主 作 、有效作 的重要 体,经济责 审计 为 进领导 为 动 为 为 载
扎实有效开展。全年共完成对18 位中层干部的经济责任审计,同时正在开展审计项目 34
项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合,对全校中层领导干部任期内至少
审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。
(五)开展预算财务收支审计,加强对教育经费的审计监督
我校将 算 收支 作 防范 、提高 金使用效益的有效抓手,不断预 财务 审计 为 财务风险 资 扩
大相关 域和范 。 算管理 方面,学校 列席 算委 会会 , 算依审计领 围预 审计 审计处 预 员 议 对预
据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意
见。同时,加大对重点项目预算执行情况的审计力度,年内开展了对后勤服务经费预算编
制与执行情况的审计。财务收支审计方面,开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项
目的财务收支审计。
(六)开展基建和修缮工程审计,促进规范工程项目管理
我校将基建和修 工程 作 促 控制工程造价、 范工程管理、落 管理 任的缮审计 为 进 规 实 责
关键手段,不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪
审计力度。前期论证阶段,参与了多个建设项目的决策、研讨和论证会议;招标采购阶
段,对 24 项工程开展了清单编制和控制价审核,涉及总金额6,714.39 万元。施工阶
段,参与了11 项重点工程的监理例会,对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、
材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段,完成了竣工结算审计 166 项,审计总额
16043 万元,审减资金 1244 万元。
(七)开展多类型专项审计,满足不同层面管理需要
我校从解决 、 足不同 面管理需要的角度,安排开展了多个 工专门问题 满 层 专项审计
作。先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿
园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计,在推动解决历史遗留问
题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。
(八)开展专项检查和信访协查,服务党风廉政建设大局
我校 工作主 服从学校党 廉政建 大局,全面落 督 任。年初以来,审计 动 风 设实审计监责
“ ” “ ”学校 开展 小金 治理和重点抽 两次, 小金审计处牵头库 专项查发现 库3个,上交违规资
金8.33 万元,调账处理 10.98 万元,对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合纪
委开展公务接待费抽查 1次、培训费抽查 1次、完成信访件协查4项。选派两名年富力
强、经验丰富的审计干部完成教育部党组巡视、专案调查和工作借调等任务。
(九)开展经济合同审签和科研项目结题审签,强化经济运行过程监督
20xx 年,我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作,强化经济运行的过程
监督。全年共完成经济合同审签696 份,科研项目结题审签42 项。与此同时,积极探索
从合同审签向合同审计的工作重心转移,由以往突出程序控制向突出程序评价转型,促进
各部门有效落实合同监管主体责任。
三、规范管理
(一)科学规划谋长远
我校 20xx 年编制完成了《x“ ”大学 十三五 展 划》,其中 一 学校未来五年规专设 节对 审
“计工作进行了谋划,强调要 加强审计监督职能。聚焦学校中心工作,进一步前移审计关
口,突出审计重点。大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履
行 任和重大政策落 情况的 督全覆盖。 化 整改和 任追究,逐步 大经济责 实 审计监强 审计 责 扩
”审计结果公开范围。
(二)健全制度立规范
我校根据 工作 展需要,适 制定出台相关配套制度,主 范 力运行、审计 发 时 动规 审计权
强化审计质量控制、促进部门联动。20xx 年,我校制定出台了《x大学 任 工作经济责 审计
联席会议制度(试行)》。同时,《x大学委托 施 法》、《审计实 办 x大学建 工程管理设
审计实施办法》业已成稿,拟于近期印发。
摘要:
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内部审计工作总结模板范文(通用16篇)内部工作模板范文篇审计总结1 根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》(教财司函﹝20xx﹞718号)要求,我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结,现将有关情况报告如下。 一、工作创新 20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新要求,持把新作事展的引,始保持工作的旺盛活力。坚创为业发坚强领终审计 (一)强化组织领导,共促审计发展 “”根据教育部关于学校主要负责人应直接领导内部审计工作的要求,我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委...
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作者:文海小编1
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