内部审计工作总结模板(精选8篇)

免费
3.0 文海小编1 2024-07-19 999+ 54.47KB 16 页 免费 海报
侵权投诉
内部审计工作总结模板(精选 8篇)
内部 工作 模板 篇审计 总结 1
    根据教育部《关于报送 20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下。
    一、工作创新
    20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新
要求, 持把 新作 事 展的 引 ,始 保持 工作的旺盛活力。坚 创 为 业发 坚强 领 终 审计
    (一)强化组织领导,共促审计发展
    根据教育部关于 学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校于 20xx
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作
为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
    (二)提升审计站位,突出审计效果
    20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报
“ ” 告、 十三五 规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对 领
导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
    (三)前移审计关口,强化预防功能
    20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四
位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正,做到了 风险早预防,问题早纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟审计,
中 极完善管理控制,切 内部 防弊 利、增 提效的作用。审计 积 实发挥 审计 兴 值
    (四)化审计资源,提高审计效
    20xx 年我校从全面推进审计督全覆盖、提升经济责任审计质量公信力、解内部
审计人力不足度,进一步大了对审计范围,实现了学校内部审计从以
” “ 审计 向 做审计选审计、管审计相结战略与此同时,立了经济责任审计
联席制度,强化经济责任审计工作的部门间筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,促进审计整改落实。
    二、审计
    20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建修缮工程审计 201 项,内部基础评价 1项,项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同研项目结题审738 ;开展检查信访8次;审
计资金 740509.51 万元,促进增收节支 1244 万元,发现纠正问题资金 226.74
;提出审计建议 89 ,在规教育经济行为、确资金资产安全、促进政策落实等方
面取得了 极成效。
    (一)开展内部基础评价,促进学校治理水平提升
    根据教育部《关于开展内部基础评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审
计处、纪委办公室监察处)作为成员单位的学校内部检查工作组,委托社
对我校的内部基础情况进行了评价。通过评价客观掌握了我校内部
,如实反映了我校仍存在的内部建设不足层层落实了内部建设整改任
务,增加了校内级人内部建设
    (二)开展有资产清查审计,全面摸清学校家底
    根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中对我校校
级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校有资产的存量分布
构状况有了真实、客观地,促进了一批有账无物和资产挂账呆账死账等问题的
解决。
    (三)开展后勤体制机制、行模调研,力学校后勤社会化改革
    根据学校十三五规划和 20xx “ ”年行政工作要点中 深化后勤体制改革 要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团成后勤体制机制、行模调研工作组,通过对我
19xx 年以来后勤服会化改革经的全面总结,以及对同城同类高校后勤服
广泛调研,为学校来谋划后勤改革方向与路径了决策依据。
    (四)开展经济责任审计,强对行的审计
    我校将 作 促 干部依法作 、主 作 、有效作 的重要 体,经济责 审计 为 进领导 动 为
实有效开展。全年共完18 位中干部的经济责任审计,时正在开展审计项目 34
项。工作中坚持届中审计到届审计、任审计相结,对全校中领导干部任期内至少
审计一次。有关审计结果年学校中干部中调整的重要考评之一。
    (五)开展预算财务收支审计,强对教育经费的审计
    我校将 算 收支 作 防范 、提高 金使用效益的有效抓手,不断预 财务 审计 为 财务风险
大相关 域和范 。 算管理 方面,学校 列席 算委 会会 , 算依审计领 审计 审计处 预 对预
充分性、预算制完整性、预算安排理性、预算调整规性等实时提出审计
时,大对重点项目预算行情况的审计力度,年内开展了对后勤服务经费预算
与执行情况的审计。财务收支审计方面,开展了对一外合作机两个外合作项
目的财务收支审计。
    )开展基建修缮工程审计,促进规工程项目管理
    我校将基建和修 工程 作 促 控制工程造价、 范工程管理、落 管理 任的审计 为 进
键手段不断加大对重大建设项目立项、计、招标工、工等环节的全过程跟
审计力度。前期论证阶段参与多个建设项目的决策、研论证招标采购阶
,对 24 项工程开展了制和及总金6714.39 万元
参与11 项重点工程的会,对有关工程变更签证隐蔽工程、工程暂估价
材料管理等环节予以了关注。工结算阶段,完工结算审计 166 项,审计总
16043 万元,审资金 1244 万元
    )开展多类型专项审计,满足不同层面管理
    我校从解决 、 足不同 面管理需要的角度,安排开展了多个 专门问题 满 层 项审计
作。先后开展了学校对外投资情况项审计、后勤集团有关四家民营企项审计、幼儿
园伙食项审计、校医院牙科设备资产评估4项审计,在推动解决历史遗留问
题、理管理体制机制等方面发挥了积极作用。
    )开展检查信访务党风建设大局
    我校 工作主 服从学校党 廉政建 大局,全面落 督 任。年初以来,审计 动 实审计
“ ” “ ”学校 开展 小金 治理和重点抽 两次, 小金审计处库 专发现 3个,上交规资
8.33 万元,调处理 10.98 万元,对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合
委开展务接抽查 1次、培训抽查 1次、完成信访件4项。选派两名
强、经验丰富的审计干部完教育部党组巡视案调和工作调等任务。
    )开展经济合同研项目结题审,强化经济行过程
    20xx 年,我校继续开展经济合同研项目决算审工作,强化经济行的过程
督。全年共完经济合同696 研项目结题审42 项。与此同时,积极探索
合同合同审计的工作重心转移,由以突出程序控制向突出程序评价,促进
有效落实合同监管主体责任。
    三、规管理
    (一)学规划谋长
    我校 20xx 制完了《x“ ”大学 十三五 展 划》,其中 学校未来五年专设 节对 审
计工作进行了谋划,强调要 强审计能。聚焦学校中心工作,进一步前移审计关
口,突出审计重点。大力推进对三经费、建设工程、研经费、有资产、领导干部
任和重大政策落 情况的 督全覆盖。 化 整改和 任追究,逐步 大经济责 实 审计强 审计
审计结果范围
    (二)全制度立规
    我校根据 工作 展需要,适 制定出台相关配套制度,主 力运行、审计 动规 审计
强化审计质量控制、促进部门联动。20xx 年,我校制定出了《x大学 任 工作经济责 审计
联席制度(行)》。时,《x大学委托 施 法》、《审计实 办 x大学建 工程管理
审计实》业已成稿发。
摘要:

内部审计工作总结模板(精选8篇)内部工作模板篇审计总结1  根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》(教财司函﹝20xx﹞718号)要求,我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结,现将有关情况报告如下。  一、工作创新  20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新要求,持把新作事展的引,始保持工作的旺盛活力。坚创为业发坚强领终审计  (一)强化组织领导,共促审计发展  “”根据教育部关于学校主要负责人应直接领导内部审计工作的要求,我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。...

展开>> 收起<<
内部审计工作总结模板(精选8篇).docx

共16页,预览15页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编1 分类:工作总结 价格:免费 属性:16 页 大小:54.47KB 格式:DOCX 时间:2024-07-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 16
客服
关注