内部审计工作总结范文(精选32篇)

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内部审计工作总结范文(精选 32 篇)
内部 工作 范文 篇审计 总结 1
    20xx 年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规
范内部管理,促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室 20xx
度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:
    一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
    强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险
防范型和管理促进型转变。
    二、认真学习相关业务
    在具体工作中 是否按政策 范收 、 用的使用及 算情况、日常公用 的筹对 规 对费 结 经费
措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
    三、财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
    收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。
根据经济活动特点,今年审计的主要内容有:
    1、对各项收入进行了审核,内审小组认为所有收入都及时入账,并纳入了财务核
算,无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况;
    2、对各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审
核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规
定要求,各项支出均属合理;
    3、对于资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到
了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
    4、对负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
    四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作
    1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中
坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题;
    2、全面审计,突出重点。对财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重
点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
内部 工作 范文 篇审计 总结 2
    一、今年工作总结
    时间一晃而过,弹指之间,xx 年已接近尾声。本公内审岗位xx 12 11
立,并且招聘2内审员,我中之一。从进入公司第起,我就努力学习并
本公的各项规制度和业文化。自己阅读本公制度汇编、公司综合部
培训、查看本公司网站信息和向其他同请教等各种方式步的了解了本集团
基本情况和应了公的工作氛围。到在为,对于以的工作向、工作内容和具体
工作方式等,都做到了中有
    二、年及以内审工作思路及规划
    (一我对于集团内部审计基本思路
    以财务收支审计为基础,以经业绩审计为中展经济效益审计、经济责任
审计、基建工审计,保障集团制度贯彻落实,充分发挥内部审计在防范风险、完
理和提高经济效益的作用。
    (二我对于集团审计工作步具体规划建
    根据公司目前内部环境、内部审计发展况,特对公内部审计业务面工作做
步规划:
    1进并完本公司集团总部及各的内审体,构建内部审计体,规
范审计的工作流程,强化内审工作制度的执行,并对相关流程不断优化,提工作效
    2、以财务收支与预算审计为基础,促进内审制度的健全
    以财务收支审计为基础,延伸到内部制、风险管理审计。过内部审计强公
内部监督,保资产安全和完延伸到内部制和风险管理的有效性、财务
的真实性和完性以及经活动的.和效评价
    ⑵通算审计促进算执行,保障制符合集团发展向,算执行围绕集团
营目标
    善集团内审制度,做到审计工作有据可依,根据实工作情况,进一步完
内审制度。
    2、根据业务部门的求安排审计项:根据各部门要求,参与尽职调查类的项
目。
    3、以经业绩审计为中,结合经济责任审计。
    内部审计以公业绩审计为中围绕的经业绩核,过经业绩
审计不仅要查错防弊,及时发问题并正,步实由发型向防型的转变,更
重要的是要影响业绩提高的主要因素,分析原,抓,提出建意见,进而
促进各司加强经管理,提高经济效益。
    4、根据集团管理特点和管理的要求,就预算、内管理、经济责任考核、决
策程序、成本归集、工程造价、工理费用等有对性坚审计,重点
问题重点突,有对性的完成。
    5参与其他性的审计:在展经业绩审计时,经业绩审计经济责任审计
以相结合,不仅离任审计,搞好任中审计,重对各司领导干中经
绩效的评价
    6“ ”依照 追究、审整改、审用 的原则,建立审计结落实反馈
度,强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的查。
内部 工作 范文 篇审计 总结 3
    *内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身,并经公审定过了
年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极展审计监督,严格执行审计法规和
审计则,在促进内部管理、规范资金使用、廉政面,发挥了内部审计
监督职能,取了一定的成效,现就一年的工作总结如下:
    一、展内部审计工作基本情况
    1.年内公**年四度和一、二、三度货币资金项进行项审计,审计的
重点主要是审查货币资金收支活动和结情况的真实性、合法性和合规性,查货币资金
作内部制制度的完性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。
    2.货项审计:
    (1)**2 审计**年度货项;内部审计工作总结(2)**8 月 度上半年存 目审计 货项 ;
    (3)审计的重点是查生产与仓储存货业务作内部系统货管理内部
制制度的完性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实在性、财务账的规
范性,管部门货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出 5
审计建审计部门按要求进行整改反馈,对相关货管理部门强对合格产
处理起到促作用,强了审计部门对原材料备品备件、库存核对及
时性、确性识,加快品硫酸磷酸决算间时间,保证货账实相符,资产安
全完
    3.经费审计:
    (1)5 月份接受公司工会委托,开展公司工会 使用情况内部 , 的重点主要经费 审计 审计
是审核公经费拨交、上解情况,年度工经费收支制及执行情况,工经费
支出审情况,工经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用
和管理情况,工经费收入、支出账、账管理情况,工经费内制度执行情
况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改8,在一定度上强了公
经费收、支的规范管理,特司会费管理,规范了工经费收支核算管理,对公
有关工经费管理、制文本制度管理起到完作用;
    (2)2 月份接受公司工会委托,开展公司二 工会 使用情况内部 , 的重点 经费 审计 审计
主要是对公二级工经费支出范合规性、使用账、账及审手续规范性、库存
情况。经过审计,提出审计建8,一定度上规范了公各二级工经费的使用范
强了二级工经费使用帐的规范性、及时性,规范了二级工经费内部使用
和报告流程
摘要:

内部审计工作总结范文(精选32篇)内部工作范文篇审计总结1  在20xx年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:  一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度  强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。  二、认真学习相关业务  在具体工作中是否按政策范收、用的使用及算情况、日常公用的筹对规费对费结经费措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。  ...

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