内部审计个人工作总结600字(精选28篇)

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内部审计个人工作总结 600 字(精选 28 篇)
内部 个人工作审计 总结 600 字 篇 1
    回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差
距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏
基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审
计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的'工作中,我们决心进一步加强学
习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审
计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审
计,及时完成各项工作任务。
    20xx 年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合
素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作,服从于、服务于我镇经济社会建设,当好领导
“ ”的 眼睛 ,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作
“ ”要坚持科学发展观为统领,坚持 全面审计、突出重点 的工作方针,继续做好财务收支审
计、经济责任审计、基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质
量,着力抓好审计整改落实。20xx 年主要工作设想如下:
    1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收
支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控
制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。
    2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、
补贴标准等情况的审核、监督。通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立
健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从 20xx ,对
有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计。
    3、继续加强对基建工程项目审计。20xx 年,一要继续做好个工程项目的审计,协
调好有部门,实行监督服务并举的审计方要继续严格执行审价原则,上门实地
量,积极维护集利益
    4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发的各类问题和整改建要及时通知
到被审单位,加强督促力度,保审计意见,务求取得审计实效。
    此外,及时完成领导交办其他工作。
内部 个人工作审计 总结 600 字 篇 2
    20xx 年度,审计在党工委、办事处的正领导下,努力开展工作,服从领导,
安排,认真完成各项审计工作,包括临工作的审计。为了好地开展积极工作,找
出差距,总结如下:
    一、严格执行勤制度。
    审计办根据党工委、办事处制定的规制度,严格勤,包括早签到、会议考勤、
审计和勤。
    认真执行请销假制度,不定期机关人员在情况,保机关工作序的正常运
,监督机关人员在正工作时间里积极开展工作。
    、认真执行位目标责任制法。
    20xx 制定了新的《岗位目标责任制,审计认真贯彻执行《办
每月对各社、工作进行审计总,总情况扩大会通过后简报、通报形
下发各社、工作了各工作审计法的顺利发了社领导干部的
工作积极性成社、工作好工作围。项工作单审计,审计结
扩大会通过后存档
    、搞好每月的加间值实费总工作。
    审计办每月机关人员的加情况、间值人员的值情况,实费发情况进行
认真统计总,周六情况每季度统计,张榜布无误后提财政办兑付。周日
一人值进行加班考勤,保证奖罚的及时兑现
    、认真搞好创城工作。
    根据上级领导部署创城工作指,认真学习创城工作的标准要求,认真贯彻创城工作
,按照创城高标准、高要求进行准,在上级收中取得了好成绩。城市环境
到大幅度改
    积极认真执行督工作制度。
    自党工委、办事处工作以来,审计办根据工作、督时限的规定,认真
上,在规定时限内及时了工作的进展情况,时限期及时审计,审计结果汇报给
领导,为领导工作决,有力促进各项工作的顺利完成,认真执行奖罚制度。
    ,审计办将继续认真严格执行勤制度,加审计力度,搞好各项工作
的审计,每月及时总社、工作区考核情况进行通。认真贯彻执行党工委制定的工作
制度。
内部 个人工作审计 总结 600 字 篇 3
    一、集团内部审计工作总体思路:
    1、今后 5年公审计工作的总体目标:由统的财务收支审计转变为经济效
计、内部控制审计、经济合审计等重。
    2201x 年审计工作重点:以内控制度审计为基,以经业绩审计为中心,提高
审计工作质量,加强审计意见的落实,充分内部审计在防范风险、完管理和提高经
济效中的作用,在实审计监督时,提高审计服务能。
    201x 年度集团内部审计工作计划如下:
    1、完审计内控制度,促进集团内控管理健全
    ⑴首先善集团内审制度,做审计工作有据可依,根据审计业务类型,准
《集团内部控制制度审计《集团司预算执行情况审计《集团
管理审计》三项内审制度。
    内控制度指公为实目标,保资产完整、保会计信息真实、促进经济
活动有序进行制定的一内部协调、组织、制约、查的控制统,201x 年内审工
应该建立在公内部控制的基上,对执行情况进行评价,主要评价内控
健全、有效,程度如;评价在内控制度健全、有效、提下,在
行中是否认真的贯彻和执行,是否于公的经营活动、促进公的发展等,以便
及时发管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保审计工作质
量,有针对的提出审计意见,促进下属企业健全和完内控制度,保证其营活动
行。
    通过算审计促进算管理思想观念转变。目费用开支的相关制度尚未
全,部单位算作为费用开支的标准(而非以费用制度为算标准因此,费用
开支失了计划,部项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立健全各
项费用管理法,制定相关费用开支标准,时使成为制指、规范性文件
    2、以经业绩审计为中心,结合经济责任审计。
    内部审计必须以公业绩审计为中心,主要对下属企业的每半年度经业绩
算执行审计,通过经业绩审计不要查,及时发现问题并予正,
由发现型向预转变重要的要找出影响业绩提高的主要素,分析原因
住关键,提出建意见,进促进下属企业加强经管理,提高经济效
    在开展经业绩审计时,内部审计应注意问题是:经业绩审计一定要经济责任
审计以及其他专项审计结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度任期内的经
目标、经任务完成情况以及真实进行审计。集团要加强任审计,还
好任中审计,重对下属企业领导干部任中经绩效的评价。
    对下属企业经业绩审计(年度审计、年度审计
    通过对下属企xx 年度经业绩审计,出审计报告,提交集团司考核小,作
为对各下属企核的依
    通过对 201x 年的年度算执行审计,发现预算执行过程内控管理中问题
其纠问题、执行集团、落实经管理措施,围绕集团年度经目标提高经
内部 个人工作审计 总结 600 字 篇 4
    据市局报送 20xx 年度资审计的看护要求,现就 20xx 年度资审计工作环境陈诉
请示如下:
    一、基础环境及成效
摘要:

内部审计个人工作总结600字(精选28篇)内部个人工作审计总结600字篇1  回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的'工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。  20xx年审计工作总体思路:进...

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