精选内部审计工作总结模板(通用12篇)
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精选内部审计工作总结模板(通用 12 篇)
精 内部 工作 模板 篇选 审计 总结 1
我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职
责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:
一,加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作
用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系
统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识
到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计
转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下
几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践
者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步
适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二,以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度
中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式
确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段
的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价
采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确
认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,
做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。
三,审计工作开展情况
参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目 160 余项;监督签订经
济合同 60 余份;涉及资金近 5000 万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督
的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了
重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目 76 项,其中:委托审计 14
项,自审项目 62 项。全年审计资金总额193983 万元,定案资金总额183216 万元,审减额
10767 万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大
量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审
查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安
排,对我校 50 年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管
理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,
写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个
人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的
录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范
了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化
廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,
提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了
优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。
四,工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同
时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。
另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的
工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度
需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业
绩。
精 内部 工作 模板 篇选 审计 总结 2
根据教育部《关于报送20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下。
一、工作创新
20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新
要求,坚持把创新作为事业发展的坚强引领,始终保持审计工作的旺盛活力。
(一)强化组织领导,共促审计发展
“ ”根据教育部关于学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校于20xx 年
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作
为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
(二)提升审计站位,突出审计效果
20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报
“ ” “告、 十三五 规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对 领
”导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
(三)前移审计关口,强化预防功能
20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四
位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正,做到了 风险早预防,问题早纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟踪审计,
在审计中积极完善管理控制,切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。
(四)优化审计资源,提高审计效率
20xx 年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部
“审计人力不足的角度,进一步扩大了对外委托审计范围,实现了学校内部审计从以往做
” “ ”审计 向 做审计与选审计、管审计相结合 的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计
联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间统筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,促进审计整改落实。
二、审计成效
20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,其中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建和修缮工程审计 201 项,内部控制基础性评价1项,专项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同审签和科研项目结题审签 738 份;开展专项检查和信访协查 8次;审
计资金 740,509.51 万元,促进增收节支1,244 万元,发现并纠正问题资金 226.74 万
元;提出审计建议89 条,在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方
面取得了积极成效。
(一)开展内部控制基础性评价,促进学校治理水平提升
根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审
计处、纪委办公室(监察处)作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组,委托社会
中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价,客观掌握了我校内部控制建
设现状,如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足,层层落实了内部控制建设整改任
务,增加了校内各级人员内部控制建设共识。
(二)开展国有资产清查审计,全面摸清学校家底
根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中介机构对我校校
本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校国有资产的存量、分布、
结构状况有了真实、客观地把握,促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的
解决。
(三)开展后勤体制机制、运行模式调研,助力学校后勤社会化改革
根据学校十三五规划和20xx “ ”年行政工作要点中深化后勤体制改革 要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组,通过对我
校19xx 年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结,以及对同城同类高校后勤服务
模式的广泛调研,为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。
(四)开展经济责任审计,加强对权力运行的审计监督
我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为的重要载体,
扎实有效开展。全年共完成对 18 位中层干部的经济责任审计,同时正在开展审计项目 34
项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合,对全校中层领导干部任期内至少
审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。
(五)开展预算财务收支审计,加强对教育经费的审计监督
摘要:
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精选内部审计工作总结模板(通用12篇)精内部工作模板篇选审计总结1 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下: 一,加强学习,更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。...
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作者:文海小编1
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时间:2024-07-19