关于审计年终工作总结(精选31篇)
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关于审计年终工作总结(精选 31 篇)
关于 年 工作 篇审计 终 总结 1
按照学校党组字〔〕57 号、党字〔〕18 号、党字〔〕25 号文件的要求, 我 在对处创
先争优活动开展、学习型组织建设、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方
面的总结和自评如下:
一、抓好队伍建设,完善部门运行的制约机制,积极开展创先争优活动,业务水平有
了较大提升。
随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加,加强学校财经管理,提高资金
使用效益,强化对各项经济活动的监督显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的
主要部门,加强廉政建设,确保审计队伍的廉洁奉公,加强制度建设,确保部门运行的制
约机制,加强学习交流,确保审计业务水平的不断提升,是我们开展审计工作的前提。
1“ ”、 化 两个意 ,打造廉 奉公的 伍强 识 洁 队
⑴强化廉政意识。积极参加学校组织的各类党风廉政建设宣传教育活动,认真完成网
“ ”上学习测试,开展了 以学习贯彻《廉政准则》为契机,提升监督保障能力 的主题教育活
动(此活动获学校立项),组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动,召开
领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动,增强廉洁意识。
“ ”⑵强化岗位意识。以 我的岗位我负责,我的岗位请放心 为特色项目(获机关党委立
项),开展了作风建设创建活动,在岗言岗,在岗爱岗,在岗为岗,养成良好的工作习惯
和职业信念,打造部门凝聚力和战斗力,提升了每位同志的岗位胜任力,确保工作有序、
高效开展。
2“ ”、 格 三个 行 ,提升部 工作的效能严 执 门
⑴执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建设责任制的要求,针对工作中可
“ ”能出现的风险,全面落实了 三重一大 制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度,
对涉及委托外包的中间机构重新进行了公开招标。
⑵执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部管理制度。如
在基本建设与修缮工程的结算审核、离任审计等所有审计项目中,严格按照相关制度、流
程、办法去执行,把好初审关和复核关,确保审计质量。
⑶执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用,年度工作计划、月份工作计划与总
结、离任审计通知书、接受审计的工程项目清单都给予及时发布公开,自觉接受监督,增
强了审计工作的透明度。
3、加 学 交流,确保 水平的不断提升强 习 审计业务
学校审计部门具有监督和服务的内向性,要求审计人员必须具备较为熟练的审计业务
水平,包括必要的学识及业务能力;熟悉本组织的经营活动和内部控制,并不断通过后续
教育来保持和提高专业胜任能力;应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度,合
理使用职业判断,执行内部审计业务等。为此,我处积极开展学习型组织建设,一方面营
造良好的学习氛围,提倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审协会及江苏省
审计厅组织的培训,组织到兄弟院校审计处调研,积极撰写并发表专业论文。通过围绕业
务抓学习,提升了审计人员的业务素质和能力水平。
二、抓好工作落实,加大部门工作的执行力度,有效开展各项审计工作,圆满完成年
度工作任务。
xx “年度,遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的 要在理论水平上有提升、工作
”状态上有进步、工作效果上有变化,切实把各项工作融入到学校的发展之中 的工作要
求,全体同志在人手紧、任务重的情况下,在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持
配合下,在审计范围、审计对象、审计质量控制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一
步规范和完善,圆满地完成了本年度的工作任务。
1、开展工程 算 核工作。先后完成将 路校区 区二期市政、结 审 军 东 2号教学楼等共计
236 个项目的工程结算审核工作,累计送审金额11,382.93 万元,累计审定金额
10,102.72 万元,累计核减金额1,280.21 万元,综合核减率为11.25%,提高了资金使用
效率。
2、开展基建工程 目 施 程的跟踪 工作。 内部 力量 将 路校区项 实 过 审计 组织 审计 对 军 东
区1号、3号教学科研楼工程 目 行了跟踪 ,合同金 累项 进 审计 额计16,968.44 万元,将审
计关口前移,加大了事前、事中的审计监督力度。
3、开展 干部 任 工作。一年来,先后开展了领导 经济责 审计 9名处级领导干部的离任
经济责任审计,在审计中共发现问题并提出建议 32 条;另外,督促有关单位和部门对 xx
年度审计中发现的问题进行了整改。
4、开展科研 工作分析。 网站 布了涉及科研 管理方面的相关制度文件审计 审计 发 经费
140 多个;对整理收集的典型案例进行了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。
5、开展 工作。按工信部要求完成了学校 决算 工作专项审计 财务 审计 ;完成了 xx 年度
纵向科研项目的审签工作;对省优势学科建设工程专项资金进行跟踪审计,按学校要求开
展了其他专项财务收支审计等。
6、完成学校分解的主要工作任 。按照《关于印务 发 xx 年学校主要工作任务分解的通
知》(党字〔〕10 号)要求,积极配合有关部门,完成了将军路校区东区土地开发、化解债
务工作。
7、 极参与大 物 采 与工程建 目招 工作。积 项 资 购设项 标
回顾和总结,是为了更好地前行。xx 年我处全体同志努力工作,有效防范风险,确保
资金安全,规范内部管理,促进了学校经济工作的规范、协调发展。但是,在审计理论的
学习研究还不够,在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作
的大力支持,在新的一年里,我处将全面落实十五次党代表大会精神,履行职责,促进学
校经济工作的安全、健康、有序、有效运行而扎实工作!
各位领导:
一、20xx 年的主要工作
1、 格 的 律和制度严 审计 纪
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责
任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体
会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各
自 位 , 要 持分工不分家的原 , 行了内部分工。并从工作 律、工作作 、岗 职责 还 坚 则 进 纪风
工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为
我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、 极开展 外分公司 管理的 督和 价积 对驻财务 监 评
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各
种复合肥近 40000 吨,加上销售总公司的肥料,XX 年销售收入已经突破了一亿元,公司的
资产总额也达到了1000 多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密
的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管
理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同
时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关
制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计
核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对
规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制
度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。
3、格用 定,格用核严费报销规 严费审
今年是我公司各种 用 新 定出台的第一年,旧的 程序和 准 工作影费 报销 规 报销标 对审计
响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这
个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开
始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审
核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利
用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技
能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良
好的基 。一年以来,尽管我 用的 核量上不断增大,但基本上没有出 有 的础们对费 审 现 问题
审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会, 提供市 管信息为领导 场监
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问
题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部 200x 年工作计划的一项基
本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积
极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的
第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,
得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工 园区建 目的 算工作已接近尾声业 设项 结
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作者:文海小编1
分类:工作总结
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时间:2024-07-19