公司内部审计工作总结范文(通用17篇)

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公司内部审计工作总结范文(通用 17 篇)
公司内部 工作 范文 篇审计 总结 1
    20xx 年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府 深化改进作风提高效
率 要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工
作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开
展了一些卓有成效的工作,总结如下:
    (一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进
    20xx 年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工
作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20xx 年内审项目此项工作和有序推进,并
取得了较快地发展,至 11 月中旬已累计完成审计项目 1870 个,查出损失浪费 8100 万元,
增加效益 39880 万元,提出 建 被采审计 1250 条。同时集团公司下属各区域公司和内
审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学
严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。
    (二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益
    今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理
念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审
查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到
主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术
手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针
“ ”对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构 土洋结合 这一特
点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点
企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信
货紧缩银根收紧宏观条到的原材料格波动对企业成本风险的不因素,通过
成本审计、内部指导方式求对,成效较显,取得了较的经济效益,并这些经
以信息交流方式发内审信息平,得到了各企业内审人员的评。
    )努力提高内审人员质,积极组织鼓励内审人员参加各类培训考试
    今年集团按照河北省内审会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织后续教
育培训,对取得资料证书的人员,则鼓励他们积极参加组织培训资格
考试,全年三十几参加了各内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加 CIA
资格考试由于宣传到位,广大内审人员对 CIA 资格考试有了深地了解,时到内审
报名人参加 CIA 报名
    )注重内审理交流,能过开展项目评比考核课题撰写促进内审项目质量
提高
    为进一步提高内部审计工作质量,上我们组织了集团年度度内审项目评,同时
组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程范、工作严、成效
的优内审项目到了表彰。此,公司有人员从工作实中,积极集各种素材
内审信息。
    )加强对审计成合利用
    20xx 年集团实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强合分,在
入挖掘审计成、提升审计工作层次上下功夫搞好,强化对问题系统
分析,引 各区域内 人 通 各种 例,要数据有数据,要事例有事例,通 审 员 过 审计实
分析,把 成果、 源挖掘出来,从制度和体制上 找原因,加以 合利用, 各区域审计 综 给
主要领导提出一些面的建议和对,为领导决策,加以合利用,提高了
内审工作层次,提升了内审工作的地位,实发挥内审工作的建性作用。
    20xx 年内审工作计
    20xx 年公司将根据政府的工作部,按区区政府要求,围绕 强基础、重服务、促
发展 工作目标,深化落实审计例》《国家审计准则》《北京市内部审计
工作规定》《关于加强内部审计工作意见》的各项要求,推动公司内审工作实现
化、范化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员质,探索内部审
计新技术,展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建
使其成为内审转型工作的重要推动力。
    (一)全面深化落实审计例》内部审计各项准则》等法规规章,努力
促进区内部审计事业又好又快发展
    先,继续动员支、金额较大,属项目较多政预
国家、事业组织
    其次,加强内审宣传普及工作,提高有领导对内审工作重要性的识,促使
区域公司步建立完善的内部审计工作机制。再次,公司现代企业制度建立
企业,由于发展对内部审计的求较为迫切我们将努力做好工作,积极
助其建立内审机构,为市打好基础
    (二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方,提高内审质量
    审计技术方和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实
用的审计技术方的科学的审计方式已成为现代内审改的发展方20xx 年,公司将组
内审会员单位和人员积极探索 以分风险确定审计目标、范围和序,以
务会计和业务运行、管理流为审计径,以查和改善内部控制有效性为审计核心,以
监督和评价现、业务成和内部控制能力为审计成,以管理信息化和计机技术
” “为审计支的内部审计方式,促使内审工作实现四亇从 查错纠弊 观念管理
+ ” “ ” “效益 审计理念的转、从 监督者 向 控制的转由 传统审计 风险导
计 的转使我公司成为内部审计创新和探索的先行
    继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作
    宣传工作作为内部审计工作的重要职,加强宣传力度,从不同度、同不方式对新
内部审计、内审指导工作进行全面宣传,通过宣传使广大内审人员明新时
审工作的方务和重点,做好内审工作的信决心。今要加强对单位、企业
负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请单位、企业负责人参加会议,企业负责
从自身角对内审工作的识和会,大内部审计的社会影响20xx 年集团公司还
充分利用内部 的各种信息平台,如名 内 刊物和网站,投送、 布内部 工作在审计 发 审计
中的新成、理中的探索,从而提升集团内审的社会知名度。
    )积极发挥内审分会的职能作用,进一步大内部审计的影响
    先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机、社会审计机构各内审会员单位的
媒介作用,积极内审单位的联系,在前年内审联系工作经基础上,今要强
化内审联系工作力度,步形成工作制度化。
    其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上公司内审工作研讨会、区行政事业
单位内部审计工作座谈会议的形式,加强各会员单位内审工作理、实的交
流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益方面发挥作用。
    )强化内审业务培训,全面提高内审业务人员
    积极排内审人员参加内审组织的经培训外,明年我们以不定期各种
,以邀请专家教授公司学,组织考察内部审计先进方式,培训我公司的
内审人员,提高内审人员的政治质、业务质和作水平,使我集团公司内部审计上一
个新的台阶
公司内部 工作 范文 篇审计 总结 2
    X集团公司审计部自 20xx 8月成立以来,在集团公司的正确领导下,持以xx
精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神持 全面审计,
出重点 的审计工作方针,按集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中工作,以
集团公司序、范集团公司经济行为、促进政建,提高资金使用效益为
重点,以促进集团公司健康、持发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,
地完成了各项务,取得了一成绩。现20xx 年集团公司内部审计工作情况总结
如下:
    一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
    审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真习《
法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神使审计人员提高思想识,充
分 集 公司成立 部的重要意 ,充分 开展 工作是 落 党的识 团 审计 义 认识 审计 贯彻 xx
、加强政建、促进倡廉工作发展的要,是确保干部职工遵纪守法清正
廉洁干净做事的要,促进集团公司健康、持发展的要,要强工作责任心和工
使命感,按集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工
作,取得内部审计工作的实成效。二对审计人员进行政策法规和业务识的培训,提
高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好
项审计工作,完成审计工作务,取得审计工作成绩。
    二、明工作目标,确保内部审计工作利开展
    确保内部审计工作利开展,审计部明了工作目标:一要严格贯彻执国家
法律法规范审计行为,提高审计工作效率要结合集团公司实加强制度建,建
立、全、完善各项制度,构防腐屏障,促进政建发展。二要围绕集团
公司中工作,积极开展内部审计,持以支审计为基础,以资采建项
摘要:

公司内部审计工作总结范文(通用17篇)公司内部工作范文篇审计总结1  20xx“年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府深化改进作风提高效”率要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:  (一)狠抓内审项目落实,项目工作文推进  20xx年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20xx年内审项目此项工作和文推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,...

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