大学内部审计工作总结模板(精选34篇)

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大学内部审计工作总结模板(精选 34 篇)
大学内部 工作 模板 篇审计 总结 1
    根据教育部《关于报送 20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下。
    一、工作创新
    20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新
要求, 持把 新作 事 展的 引 ,始 保持 工作的旺盛活力。坚 创 为 业发 坚强 领 终 审计
    (一)强化组织领导,共促审计发展
    根据教育部关于 学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校于 20xx
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作
为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
    (二)提升审计站位,突出审计效果
    20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报
“ ” 告、 十三五 规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对 领
导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
    (三)前移审计关口,强化预防功能
    20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四
位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正,做到了 风险早预防,问题早纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟审计,
中 极完善管理控制,切 内部 防弊 利、增 提效的作用。审计 积 实发挥 审计 兴 值
    (四)化审计资源,提高审计效
    20xx 年我校从全面推进审计督全覆盖、提升经济责任审计质量公信力、解内部
审计人力不足度,进一步大了对审计范围,实现了学校内部审计从以
” “ 审计 向 做审计选审计、管审计相结战略与此同时,立了经济责任审计
联席制度,强化经济责任审计工作的部门间筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,促进审计整改落实。
    二、审计
    20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建修缮工程审计 201 项,内部基础评价 1项,项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同研项目结题审738 ;开展检查信访8次;审
计资金 740509.51 万元,促进增收节支 1244 万元,发现纠正问题资金 226.74
;提出审计建议 89 ,在规教育经济行为、确资金资产安全、促进政策落实等方
面取得了 极成效。
    (一)开展内部基础评价,促进学校治理水平提升
    根据教育部《关于开展内部基础评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审
计处、纪委办公室监察处)作为成员单位的学校内部检查工作组,委托社
对我校的内部基础情况进行了评价。通过评价客观掌握了我校内部
,如实反映了我校仍存在的内部建设不足层层落实了内部建设整改任
务,增加了校内级人内部建设
    (二)开展有资产清查审计,全面摸清学校家底
    根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中对我校校
级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校有资产的存量分布
构状况有了真实、客观地,促进了一批有账无物和资产挂账呆账死账等问题的
解决。
    (三)开展后勤体制机制、行模调研,力学校后勤社会化改革
    根据学校十三五规划和 20xx “ ”年行政工作要点中 深化后勤体制改革 要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团成后勤体制机制、行模调研工作组,通过对我
19xx 年以来后勤服会化改革经的全面总结,以及对同城同类高校后勤服
广泛调研,为学校来谋划后勤改革方向与路径了决策依据。
    (四)开展经济责任审计,强对行的审计
    我校将 作 促 干部依法作 、主 作 、有效作 的重要 体,经济责 审计 为 进领导 动 为
实有效开展。全年共完18 位中干部的经济责任审计,时正在开展审计项目 34
项。工作中坚持届中审计到届审计、任审计相结,对全校中领导干部任期内至少
审计一次。有关审计结果年学校中干部中调整的重要考评之一。
    (五)开展预算财务收支审计,强对教育经费的审计
    我校将 算 收支 作 防范 、提高 金使用效益的有效抓手,不断预 财务 审计 为 财务风险
大相关审计领范围。预算管理审计方面,学校审计处列席预算委会会,对预算依
充分性、预算制完整性、预算安排理性、预算调整规性等实时提出审计
时,大对重点项目预算行情况的审计力度,年内开展了对后勤服务经费预算
与执行情况的审计。财务收支审计方面,开展了对一外合作机两个外合作项
目的财务收支审计。
    )开展基建修缮工程审计,促进规工程项目管理
    我校将基建和修 工程 作 促 控制工程造价、 范工程管理、落 管理 任的审计 为 进
键手段不断加大对重大建设项目立项、计、招标工、工等环节的全过程跟
审计力度。前期论证阶段参与多个建设项目的决策、研论证招标采购阶
,对 24 项工程开展了制和及总金6714.39 万元
参与11 项重点工程的会,对有关工程变更签证隐蔽工程、工程暂估价
材料管理等环节予以了关注。工结算阶段,完工结算审计 166 项,审计总
16043 万元,审资金 1244 万元
    )开展多类型专项审计,满足不同层面管理
    我校从解决 、 足不同 面管理需要的角度,安排开展了多个 专门问题 满 层 项审计
作。先后开展了学校对外投资情况项审计、后勤集团有关四家民营企项审计、幼儿
园伙食项审计、校医院牙科设备资产评估4项审计,在推动解决历史遗留问
题、理管理体制机制等方面发挥了积极作用。
    )开展检查信访务党风建设大局
    我校 工作主 服从学校党 廉政建 大局,全面落 督 任。年初以来,审计 动 实审计
“ ” “ ”学校审计处头开展 库 专项治理和重点抽查两次,发现 3个,上交规资
8.33 万元,调处理 10.98 万元,对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合
委开展务接抽查 1次、培训抽查 1次、完成信访件4项。选派两名
强、经验丰富的审计干部完教育部党组巡视案调和工作调等任务。
    )开展经济合同研项目结题审,强化经济行过程
    20xx 年,我校继续开展经济合同研项目决算审工作,强化经济行的过程
督。全年共完经济合同696 研项目结题审42 项。与此同时,积极探索
合同合同审计的工作重心转移,由以突出程序控制向突出程序评价,促进
有效落实合同监管主体责任。
    三、规管理
    (一)学规划谋长
    我校 20xx 制完了《x“ ”大学 十三五 展规划》,专设对学校来五年审
计工作进行了谋划,强调要 强审计能。聚焦学校中心工作,进一步前移审计关
口,突出审计重点。大力推进对三经费、建设工程、研经费、有资产、领导干部
任和重大政策落 情况的 督全覆盖。 化 整改和 任追究,逐步 大经济责 实 审计强 审计
审计结果范围
    (二)全制度立规
    我校根据 工作 展需要,适 制定出台相关配套制度,主 力运行、审计 动规 审计
强化审计质量控制、促进部门联动。20xx 年,我校制定出了《x大学经济责任审计工作
联席制度(行)》。时,《x大学委审计实》、《x大学建设工程管理
审计实》业已成稿发。
摘要:

大学内部审计工作总结模板(精选34篇)大学内部工作模板篇审计总结1  根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》(教财司函﹝20xx﹞718号)要求,我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结,现将有关情况报告如下。  一、工作创新  20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新要求,持把新作事展的引,始保持工作的旺盛活力。坚创为业发坚强领终审计  (一)强化组织领导,共促审计发展  “”根据教育部关于学校要负责人应直接领导内部审计工作的要求,我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书...

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