大学内部审计工作总结范文(通用32篇)

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大学内部审计工作总结范文(通用 32 篇)
大学内部 工作 范文 篇审计 总结 1
    x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以 三个
代表 重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础
上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了
年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责
任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。
    一、财务收支及效益审计
    年初确定了 8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计 1项,评建专项资金审
2项,专项审计调查 2项,预决算审计 2项,审计回访 1项。特别是本年安排了合校以
来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。
安排的学校 6个亿 12 个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在
根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。
    经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委托的 x年工会财务收
支情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校 x
预算及预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所 x年至 x年的财务收支情况审计;火地塘
教学实习基地专项资金审计;x年学校安排的 3840 万元实验室建设专项经费,1000 万元
的教学实践基地建设专项经费效益审计调查;学院收入情况专项调查;大型仪器设备管理
和使用情况的专项审计调查;x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。
    在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书 3份,出具审计报告 8份。审计资金
77639 万元,审出违规资金 16.4 万元,财务处理不当资金 4.5 万元,纠正不合规账务处理
资金 16.4 万元,挽回损失金额 3万元,审出管理过程中存在的 36 多个具体问题,同时提
出整改的审计意见和建议 26 条。
    科研课题结题审计全年完成 35 项,审计金额 758 万元。审查并审签了学校 24 个各级
各类财务银行账户的银行对账单 612 份,审查累计金额达 3220xx 万元。
    二、工程审计
    x年基建维修工程项目审计计划完成 250 余项,审计金额 15000 万元。截至 12 19
日共审结基建维修工程项目 303 项,审计项目金额 21030 万元,审减金额 835 万元。其中
委托社会造价咨询机构27 项,审计金额 16571 万元,审减金额 548 万元,审定金额
16024 万元。审项目 276 项,审计金额 4459 万元,审减金额 287 万元,审定金额 4172
万元。
    基建维修工程合同审计全年共完成审计 153 份,提出合同内修改建议 55 条,建
在合同正文本签中得分维了学校的利益,降低了合同风险。
    三、审计其工作
    1、审计按照学校档案化管理的要求,整理移交x年的审计档案 201 份,
当年审计档案 201 份,x年共发审计文198 份。
    2、结合审计专业特点,审计参与了学校基建维修工程的动,工验
收等动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招动;参与了学校资废旧物
理和处置活动,并从规风险的度提出了多合理化建议。
    3、为了贯彻教育部业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研
作,上年安排本年年初完成的学校对内对投资况的专项审计调查,为顺利完成业改
制提关键性基础据资
    4、审计工作学习,不断充新法规,,并结合工作研究,全年
两篇专业发表,4财务审计加了专业人员继续教育,选派了一工程审计
人员脱产进修学习,的学习、研备,为保的完成工作任务提
    5、为了贯彻落实教育部发的委托会计师事务所审计标规范,实我校审计
委托业务的公开明,审计处在认真分研究的基础上,结合学校实,出了落实
规范的实施意见,对规范我校审计委托业务具指导作用。
大学内部 工作 范文 篇审计 总结 2
    根据教育部《关于20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下
    一、工作创新
    20xx 年我校审计工作在教育部和学校委、行,积极适应新形势、落实
要求,坚持把创新作为业发展的引领始终审计工作的旺盛活力。
    (一强化组织导,共审计发展
    根据教育部关于 学校责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校20xx
审计工作导体制由之前委书记主管调整为校长主管、委书记协管。我校审计
导体制调整以来,校期听取审计工作报,及时作出批示、指审计结
相关的重要据,审计业务经费入单位年度预算;委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究决审计工作中遇到的问题和难,积极动审计整改落实。
    (二审计位,出审计效
    20xx 年我校坚持从全的高度划和进审计工作,动从学校十四代会报
“ ” 告、 规划、全面化改革方案和年度行工作要点中寻找审计入点,
关注的重点、群众关注点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资、资政策落实上来,在化改
升治力、决重大历史遗留问题等面发了积极进作用。
    (三)前移审计关口,强化预防功能
    20xx “ ”年我校积极化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完
“ ”部审计 预揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任中审计,通过对提任
位处级部的审计,对相关责任人日工作中暴露出的苗头性问题及时
“ ”了提和纠正,做到了 风险,问题纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟踪审计,
在审计中积极完管理制,实发内部审计防弊兴利、增值提效的作用。
    四)优化审计资,提高审计效
    20xx 年我校从全面进审计监督全覆盖、提经济责任审计质量公信力、缓解内部
审计人力不度,进一步大了对委托审计范围,实了学校内部审计从以往
” “ 审计 向 审计与选审计、管审计结合 的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计
联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,进审计整改落实。
    二、审计成效
    20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,其中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建和修工程审计 201 项,内部制基础评价 1项,专项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同审签和科研项目结题审签 738 份;展专项查和访8次;审
计资金 740509.51 万元,1244 万元,发并纠正问题资金 226.74
元;提出审计建议 89 条,在 范教育 行 、确保 金 安全、促 政策落 等方 经济 为 资 资进 实
得了积极成效。
    (一)开展内部制基础评价,进学校理水
    根据教育部《关于开展内部制基础评价工作的通知要求,我校专成立了
计处、办公室(监察作为成员单位的学校内部监督检查工作组,委托社会
机构对我校的内部制基础情况进行了评价。通过评价,掌握了我校内部制建
现状反映了我校存在的内部制建设不层层落实了内部制建设整改任
务,加了校内各级人员内部制建设共
    (二)开国有产清查审计,全面摸清学校家底
    根据教育部《转发和的通知>的通知要求,学校审计处委托社会中机构对我校校
本级及校的资情况进行了查审计。通过审计,对学校国有的存、分
结构了真实、观地把握进了一批有无物和资产挂账、账、账等问题的
解决。
    (三)开后勤体制机制、模式调研,力学校后勤社会化改
    根据学校规划和 20xx “ ”年行工作要点中 后勤体制改要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、模式调研工作组,通过对我
19xx 年以来后勤服务社会化改经验做法的全面总结,以及对同同类高校后勤服
模式广泛调研,为学校后勤革方与路径了决策依据。
    四)开展经济责任审计,加强对行的审计监督
摘要:

大学内部审计工作总结范文(通用32篇)大学内部工作范文篇审计总结1  x“年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以三个”代表重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。  一、财务收支及效益审计  年初确定了8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计1项,评建专项资金审计2项,专项审计调查2项,预决算审计2项,审计回访1项。特别是本年安排...

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