大学内部审计工作总结范文(通用32篇)
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大学内部审计工作总结范文(通用 32 篇)
大学内部 工作 范文 篇审计 总结 1
x“年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以 三个
”代表 重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础
上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了
年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责
任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。
一、财务收支及效益审计
年初确定了 8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计 1项,评建专项资金审
计2项,专项审计调查 2项,预决算审计 2项,审计回访 1项。特别是本年安排了合校以
来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。
安排的学校 6个亿 12 个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在
根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。
经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委托的 x年工会财务收
支情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校 x年
预算及预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所 x年至 x年的财务收支情况审计;火地塘
教学实习基地专项资金审计;x年学校安排的 3840 万元实验室建设专项经费,1000 万元
的教学实践基地建设专项经费效益审计调查;学院收入情况专项调查;大型仪器设备管理
和使用情况的专项审计调查;x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。
在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书 3份,出具审计报告 8份。审计资金
77639 万元,审出违规资金 16.4 万元,财务处理不当资金 4.5 万元,纠正不合规账务处理
资金 16.4 万元,挽回损失金额 3万元,审出管理过程中存在的 36 多个具体问题,同时提
出整改的审计意见和建议 26 条。
科研课题结题审计全年完成 35 项,审计金额 758 万元。审查并审签了学校 24 个各级
各类财务银行账户的银行对账单 612 份,审查累计金额达 3220xx 万元。
二、工程审计
x年基建维修工程项目审计计划完成 250 余项,审计金额 15000 万元。截至 12 月19
日共审结基建维修工程项目 303 项,审计项目金额 21030 万元,审减金额 835 万元。其中
委托社会造价咨询机构协审27 项,审计金额 16571 万元,审减金额 548 万元,审定金额
16024 万元。自审项目 276 项,审计金额 4459 万元,审减金额 287 万元,审定金额 4172
万元。
基建维修工程合同审计全年共完成审计 153 份,提出合同内容修改建议 55 条,建议
均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合同风险。
三、审计其他工作
1、审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了x年的审计档案 201 份,录入
当年审计档案 201 份,x年共发布审计文件198 份。
2、结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动,竣工验
收等活动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动;参与了学校资产和废旧物资
的清理和处置活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。
3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研讨工
作,上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查,为顺利完成产业改
制提供了关键性基础数据资料。
4、审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工作搞研究,全年有
两篇专业论文已发表,4名财务审计干部参加了专业人员继续教育,选派了一名工程审计
人员外出脱产进修学习,新知识的学习、研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了
理论支撑。
5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》,实现我校审计
委托业务的公开、透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该
规范的实施意见,对规范我校审计委托业务具有指导作用。
大学内部 工作 范文 篇审计 总结 2
根据教育部《关于报送20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》(教财司函﹝20xx﹞718 号)要求,我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结,
现将有关情况报告如下。
一、工作创新
20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新
要求,坚持把创新作为事业发展的坚强引领,始终保持审计工作的旺盛活力。
(一)强化组织领导,共促审计发展
“ ”根据教育部关于 学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求,我校于20xx 年
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作
为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计
项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
(二)提升审计站位,突出审计效果
20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报
“ ” “告、 十三五规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对领
”导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排,将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
(三)前移审计关口,强化预防功能
20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能,进一步前移审计关口,进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四
位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正,做到了 风险早预防,问题早纠正 ;二是全面铺开工程全过程跟踪审计,
在审计中积极完善管理控制,切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。
(四)优化审计资源,提高审计效率
20xx 年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部
“审计人力不足的角度,进一步扩大了对外委托审计范围,实现了学校内部审计从以往 做
” “ ”审计 向 做审计与选审计、管审计相结合 的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计
联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间统筹联动,及时掌握重要审计情况和问
题,促进审计整改落实。
二、审计成效
20xx 年,我校共完成各类审计项目 232 项,其中经济责任审计 18 项,预算财务收支
审计 4项,基建和修缮工程审计 201 项,内部控制基础性评价 1项,专项审计 6项,审计
调研 1项;完成合同审签和科研项目结题审签 738 份;开展专项检查和信访协查8次;审
计资金 740,509.51 万元,促进增收节支1,244 万元,发现并纠正问题资金 226.74 万
元;提出审计建议 89 条,在 范教育 行 、确保 金 安全、促 政策落 等方规 经济 为 资 资产进 实
面取得了积极成效。
(一)开展内部控制基础性评价,促进学校治理水平提升
根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审
计处、纪委办公室(监察处)作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组,委托社会
中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价,客观掌握了我校内部控制建
设现状,如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足,层层落实了内部控制建设整改任
务,增加了校内各级人员内部控制建设共识。
(二)开展国有资产清查审计,全面摸清学校家底
根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中介机构对我校校
本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校国有资产的存量、分布、
结构状况有了真实、客观地把握,促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的
解决。
(三)开展后勤体制机制、运行模式调研,助力学校后勤社会化改革
根据学校十三五规划和 20xx “ ”年行政工作要点中 深化后勤体制改革要求,学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组,通过对我
校19xx 年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结,以及对同城同类高校后勤服务
模式的广泛调研,为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。
(四)开展经济责任审计,加强对权力运行的审计监督
摘要:
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作者:文海小编1
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