2024审计年终工作总结范文(精选35篇)

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2024 审计年终工作总结范文(精选 35 篇)
2024 工作 范文 篇审计 终 总结 1
    我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的
重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极
推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转
型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控
制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。
    据不完全统计,全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819  项,查出损失浪费 2488
元,增加效益 138 万元,提出建 意 被采 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位
内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,
为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
    一、坚持 围绕中心、服务大局 ,积极开展内部审计工作
    全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点 转型 ,认真开展审计工作。
    一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企
业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx 年共开
展了 26 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定
资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内
控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强
管理的 6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。
    市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项
目竣工决算审计费收取标准的规定》,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督
和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照
《合肥科技农村商业银行审计查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核
职责及内部作流程》制度加强内部管理并优化作流程,进一步明确务分工,
个环节责任让稽核人员、各,促进了稽核工作质量的提高。合肥
第二人民医院按照卫生颁布的《卫生系统内部审计规定》,成独立的内审
两名内审人员,加强了对医疗收费、一耗材收费工作的监督查,制定了
二院内审工作职责(细则)制度,使内审工作有法可依有章可循,成效显
    出建设项目审计。为了节建设资金,全市各内审机构针对本单位的建设
点,积极开展建设项目审计。据不完全统计,12 月底,内审机构已审计建设项目 596
个。合肥电分公司审计部 20xx 继续严把审计质量关,严按照省公司的要,对
的工程项目做到 1%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程项目 4299 项,
工程审总金1138.72 万元, 减46.84 万元。建筑安装工程 66 项,审金39.24
元, 减45.88 万元。安徽中烟工 公司合肥卷烟厂基建及零星 修送 工程 维 审 233 个,
审金1593.79 万元, 减243.66 万元, 减率15%;合肥市建设资控(集团)有限
公司审项目 121 个,及工程 86 项,审金648.3 万元,部分已 定 目的核减率达审 项
2%;合肥市公安局审计实施工程竣工决算审计 68 项,审金469.5 万元, 减
839.8 万元, 减率17.9%通过建工程项目的审计,了建设工程项目高
估冒算行为,保了工程项目质量,节了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的
能。
    三是继续财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合性的
监督,计完成财务收支审计 214 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试
验区财政局对政府采购环节,意严把关,极升采购资金节,强化对政府
的监管。截至 20xx 1月份,全区自采购预.182 亿元,实.89 亿元,节
273 万元, 金 率高达资 节25.23%庐阳区镇对镇吴郢委、五里拐委、
委、草塘委、龙王委、高委、照委、王墩委、大村、
十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村20xx 1-6 月份财务收支情况进行了审
计。市公路局对所11 个单位 20xx 年财务收支进行了全审计,审计1%通过
计,发现36 个,提出审计意见 38 条,所审项目下发了审计意见,并进行跟踪
实。
    是大开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对 196 个县以下领导部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导部和企业领导人员的经济责任
约束,促进了党风廉政建设。政局 20xx 年以财务收支审计为
、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局包河区局局中经济责任审计,
努力做到三个结合,经济责任审计与财务收支审计结合;经济责任审计与廉政工作
结合;经济责任审计与素质相结合。市建委、市政局、市教育局、市卫生局、市
局、瑶海区庐阳区镇、集团四方集团、市公路局、蜀山区教育单位,
积极开展经济责任审计,使经济责任审计成为正确评价审计人员任期经济责任
人事部门考核任部、纪部门党风廉政建设的重要据。
    是加强合管理工作。安工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益
及合法权益,严按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合进行认真审、严
关,全年共审经济合342 ,金额达 869.9 万元,无 合同 生,很好的 避违约 发 规
了合风险。安徽氯碱法规审计部截至 20xx 11 月底共审核集团锦邦等 5个公司的合
1742 ,合进展报告 259 。合肥市建设资控(集团)有限公司 格按照《集
公司合管理办法》规范合订立、审查,从维护公司利益度出发,修改不合
不合规之处避免潜在风险,全年共审查合3余份,较好地履行了风险控制职能
    出服务理努力推进内审会建设
    合肥市内审会在市审计局的领导下,在各内审会会单位和理的共同参与下,
在市审计局机关各部门的大支持和合下,认真赋予务,全实施会年
制定的工作针和计出重点,讲求实效,分发挥好桥梁纽带作用,
管理、调、服务、交流职责。一年,市内审会以服务为理,主要了以下工作。
    一是推进内部审计业化建设。一,抓好内审人员继续教育培训工作,促进内审
人员职业化水平的提高。据安省内部审计师协会和合肥市内部审计20xx 年工作
“ ”要点的要,围绕省市审计机关开展的 审计质量活动,组织了一系列活动,进一步规
范审计行为,推内部审计工作发展。20xx 5,市内审举办了一全市内部审计
质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共26 余人参加了
下了内审人员参学之最。开班时,市审计局长亲临致辞,对参学人员是一
个极大的鼓舞培训班聘请了安财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习
了内部审计项目质量管理、内部审计文规范化,审计信息,为提高全市内审
的专业素质和业务技,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度
化、科化和业化水平起到了积极的作用。第二继续做好 CIA 考试宣传、报
作。CIA 国际内部审计专家的标,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审
为组织宣传、报工作投入大精20xx 年共组织了 3人参考试
    是开展优内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推内部审计工作发
展,合肥市内审会积极组织全市各内部审计单位积极加省内部审计师协会组织开展的
20xx—20xx 年以全省优内部审计项目的评选,以及 20xx 年《风险导向审计在审计风
险管理中的用》和《内部审计质量控制与管理》题的理论研讨。合肥供电公司审
“ ”计部组织实施的 固定资产内控管理审计 项目评为全省优内部审计项目一等奖获通
表彰,合肥供电公司杨晓勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的
用》和合肥科技农村商业银行宝撰写的《试论商业银行加强内部审计机
质量控制》8篇 文 并通 表彰,其中二等论 获奖 1篇,三等2篇, 秀5篇。
    三是组织对内部审计位资格证书第二次工作。通过培训考试和资,合
肥市已7内审人员取得了中内审发的资格证书。按照《安省内部审计
员岗位资格证书检办法》和省内部审计师协20xx 年的工作要,为加强内审人员
业化管理,市内审会组织了对内部审计位资格证书第二次工作,共年4
    是组织内审单位加了合肥审计系统纪念改开放 3审计机关成25
书法摄影活动。内审单位踊跃加,共集书法美术摄影4,其中
2个一等奖3二等奖2个三等奖
    是组织内审单位加了合肥审计系统 我与审计行 主题。合肥燃气
集团有公司内审员王英撰写牛慧演的《感悟审计人生无怨无悔等奖,合
肥经开管委会美演的《无悔的选等奖,合肥集团云演的《审
    是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环,市内审重加强
书处工作,努力抓好学习建设,并利用各种体,种形式,强化内部审计
宣传工作,推内审工作发展。并在内审单位基础20xx 年《中内部审
计》15
    三、工作计
    一是在上开全体会大会,大会总结 20xx 年合肥市内审会成
的工作,规下一个 5年的工作,选生新会领导,并产生新会、
务理会。
摘要:

2024审计年终工作总结范文(精选35篇)2024年工作范文篇审计终总结1  我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。  据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819 项,查出损失浪费2488万元,增加效益138万元,提出建意被采议见纳1386条。内部审...

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