2024审计局年度工作总结(精选31篇)

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2024 审计局年度工作总结(精选 31 篇)
2024 局年度工作 审计 总结 1
    ()突出重点积极开展审计监督维护财经法纪
    一是 范了 算 行工作行 ,今年的 算 行 共 出有 预 执 预 执 审计 查 问题资 3838 万元,
在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、
延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金
10 个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进意见与建议,规范了财政
财务收支工作行为,纠正了存在的问题。
    二是追收了漏缴税金 535954 元,其中: 收入漏交税金及附加隐瞒业务 291971 ;
赁费收入漏交税金及附加 109303 ;漏缴土地使用税 19464 ;漏交个人所得税 80216 ;
漏交营业税 35000 元。 存在的漏税 行了收 和限期收 入 。针对 问题进 缴 库
    三是查处了 三乱 问题,涉及金额达 989658 元,其中:乱 款13800 ;乱收费
512042 ;乱发奖金补贴 463816 元。 存在的 下达了 决定, 行了 理 。针对 问题 审计 进 处罚
    四是阻止了国有资产流失,审计发现,有的单位在固定资产管理方面存在着固定资产
不建账登记和新购固定资产不入账问题,两个方面涉及固定资产金额达 132 万元, 存针对
在问题,协助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账,有效地防止了国有资产流
失。
    五是扼制了高、估、冒算行为,配合县城改扩建工作,受县政府委托,我们对 9项城
建工程进行了跟踪审计,通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督,保证了工程质
量,避免了损失浪费,扼制了高估冒算行为,审计投资总金额 2866 万元, 核减审计 332
万元, 政 省了建 金。为财 节 设资
    ()转变作风贴近被审单位做好服务工作
    在转变作风做好服务方面:
    一是 行送达 ,少 被 位添麻 ,今年以来,我 改 了一往就地 审计 给 审计单 们 变 审计
做法,对 30 户被审计单位实行了送达审计,这样做第一减少了被审计单位对审计组人员
的应酬,审计期间不影响被审计单位正常工作开展;第二不牵涉被审计单位领导和财会人
员精力;第三避免了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满意。
    二是实行一审双果,一次审计,出具两个报告,完成两个项目,这样既提高了工作效
率,减少了进点审计次,少添麻烦。
    三是审计处理坚持 ,既进经发展从宽,损失浪费从严;误从
明知故犯从严;生产经营和公益事从宽,用个人和小团体消从严;次违规
“ ”从宽屡犯从严。通过 四严 原则,为被审计单位创造一个宽松外部工作
境。
    四是组实施 131” “ ”服务活动按照县委、政府提出的 围,服务大局 的
,我们组实施了 131”服务活动:审计一个项目,做好三项服务:成一
,提一条合理建议,建一济档案,为县委、县政府提一条审计信息。服务工作
实行一项目一考核考核结果做为年度工作考核内容。通过服务活动开展,来为
6,提改进意见建议 49 条,建经济档案 8,为县委县政府提审计信息 21
    五是征求意见得支持让单位满意。
    在审计监督工作中,我们采取两种方式征求意见:
    1被审计单位的领导请审计机关交流情况,交换看法,进行思想勾通。
请单位领导审计机关意见 40 人次。
    2、领导上门回访调查研究征求意见,局领导带队到单位回访 31 余人次。
    是审计进了定工作。
2024 局年度工作 审计 总结 2
    一、x年工作总结
    x年,x审计局完成 671 个审计项目,查出违规金额 6110 万元、管理不 范金规 额
49.04 亿元640 个政府投资项目审计减工程款 6.94 亿元,提出建议 909
794 条,-x 年度发展资金效审计项目被深圳市审计机关优秀审计项目,
高级中学校长任中经济责任审计项目被深圳市审计机关表彰审计项目,区疾病预防
控制中心主任任中经济责任审计 AO 应用实被审计署办公厅评为应用奖,审计局被
圳市审计局和政府x年度信息宣传先集体,局部获-x 年度基层党
织 等荣誉。审计工作次得到市区领导的批示肯定,在推动建设现代化际化新城
推动工程建设和特区体化进程中发了积极作用。
    (一整合审计资和审计成果,积极建财政审计大局。与财政收支相关
审计入财政审计范进财政预算规范透明。一是发预算执行审计在财政
审计大局中的核心作用。开展 x年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计,查
出管理不规范金额 12.29 亿元披露挤占专项资金、抚养未上缴国库、个单位
工资贴发不规范问题,预算执行审计结果得到区主要领导的高度重批示专门
开发改、财政和审计等部门协调会,研究分析财政存量资金使用问题、缓解建设资
缺口,大力推动提高我财政资金使用效。二是开展 x年度国土资金收支情况
计,查出管理不规范金额 19.39 亿元揭示分政府储备土地被侵占、完工项目计
余 金沉淀等 ,促 国土基金 范运作和政府 用地管理。三是开展资 问题 进 规 储备 x年度地方税
情况审计,查出管理不规范金额 572 万元。首次运用区地税局房 税 税信息 子纳 电
据,发现型楼盘 1.76 万平方米房 未申 房 税。 报 产
    (二全面提高经济责任审计工作水平进领导干部更好地行经济责任。一是
措并举加大经济责任审计力度,济责任审计与预算执行审计同步实施提高效率。完成
26 位领导干部济责任审计,查出违规金额 2067 万元、管理不 范金 9.8 亿元揭露
了违规发奖金补助、决、财务管理不规范问题。二是中完成 10 位领导干部
中经济责任审计,查出违规金额 1724 万元、管理不 范金 3.73 亿元中审计
部 任 目的济责 审计项 38%进领导干部依法行政。三是配合加强干部监督管理工作,
及时关部门审计结果,织部门通报近三年经济责任审计工作情况推动审计
结果;邀审计局专家管单位一把手开展经济责任审计培训强化依法理财意
识;织学习《党主要领导干部和国有业领导人员经济责任审计规定实提高经
济责任审计工作水平
    (三政府投资审计整效果,进大工程建设和特区体化。一是开展工程
预算审计,进大工程建设。开展龙翔改扩建、深惠路沿线综合整治等 363 个大
工程预算审计,全力配合工程为核心的重点项目建设,送审造价 78.96 亿
元, 定造价72.61 亿元造价 6.34 亿元减率 8.03%。二是实施工程决算审计,
速特区体化。实施交通疏解环境、城中村消277 个政府工程决算审
计,推动 x市容环境,加快特区体化进程,送审造价 13.37 亿元,审定造价 12.77
亿元造价 5987 万元,核减率 4.48%。三是5个项目审计结果给相关部门处理
工程财务审计查出 39 个项目结财政资金 3219 万元, 成建 位上交 政;追回多付设单 财
127 业工程款 848 万元;完成街道 施的工程欠款 目 123 个,完成 20 万元以下
工程竣工决算造价备案 342 个,完成设计变和现场签备案 36 ;参与了保住房
建设、中小学校舍安全工程、水晶之学校收购等区政府交的工作。
    (四开展对大会配工程、进转变经发展方投资48 项重大项目拆迁
资金跟踪审计。对地3号线、地5号线平湖服务地、厦深铁路博深
细化园区坝光社区体搬迁等 48 重大项目拆迁资金实施全过程
跟踪审计,拆迁总面积 705.87 万平方米,拆迁 金 205 亿元完成比亚迪
吉信鸽路荷康路深圳市巨成实业公司)坝核路等 4个项目审计。截至 x
估报告 306 ,发现问题金额 3.17 亿元金额问题 194 个、达审计意见115
、出具审计报告 23 、提出审计建议 156 条,使有单位制整改50 条、
拆迁工作制度 5项,损失 458 万元,有力 范了全区拆迁 金管理、加快了重大规 补
项目建设进度。
    (五织专项审计和效审计,贯彻落实。一是对 11
拆除 建 金、下属企 改制、 政 助 金在社区使用管理情况等民生 域 施违 资 财 补 资 领 实 审计调
查,提高财政资金使用效幸福建设。还根级审计机关部署,分阶段
“ ”开展中小学教师待遇 问题审计调查、地方政府性务审计调查。二是开展-x 年度
发展资金效审计,审查评价项资金的投入管理情况产生的实效果,推动
项资金在转变经发展方中发挥更大作用。三是进行财务收支审计,推动区业发
大。对深圳市程交通有公司x区龙之实业发展有公司x发展
公司等 3家区业开展-x 年度财务收支审计,发展。
    六)加大审计告和审计整改力度。一是向社告竣工决算审计结果 171 、预
算审计结果 164 效审计结果 1,在政府在线网站向社告,的监
督。二是审计提出建议 909 采纳 794 条,督单位调账处理金额 2120 万元、上
摘要:

2024审计局年度工作总结(精选31篇)2024局年度工作篇审计总结1  (一)突出重点积极开展审计监督维护财经法纪  一是范了算行工作行,今年的算行共出有金规预执为预执审计查问题资3838万元,在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进意见与建议,规范了财政财务收支工作行为,纠正了存在的问题。  二是追收了漏缴税金535954元,其中:收入漏交税金及附加隐瞒业务291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地...

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