2024审计工作总结汇报(精选3篇)
2024审计工作总结汇报(精选3篇)2024工作篇审计总结汇报1 按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。 “在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以热情、高效、”负责为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。 集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点...
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