2024审计工作总结汇报(精选3篇)

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2024 审计工作总结汇报(精选 3篇)
2024 工作 审计 总结汇报 1
    按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在
各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。
    在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以 热情、高效、
负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风
险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为 20__年度全省
内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构 6个,内审人员 18
人,其中专职人员 10 人。
    集团公司共开展内部审计项目 42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点对所属 9
子公司、13 家三 企级 业____年至 20__年 状况、内部控制情况和投 目情况 行了财务 资项 进
全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工
会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会
对集团公司____年以来的投 目开展 督 。资项 驻 专项监 检查
    集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成 20__年子公司 的后 工作,并 合审计 续
国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪
审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内
审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人
员的业务知识培训。
2024 工作 审计 总结汇报 2
    一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作
用,服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目 12 个,提交审计报告、信息 12 篇,
提出合理化审计意见建议 28 条。
    一、审计项目开展情况
    ()财政预决算审计
    开展市本级 20__年 算 行及决算草案 预 执 审计
    ()政府投资建设项目审计
    完成了交通大街给水管网改造等 6个项目竣工决算审计。对中学教育基地、北环路网
排水板涵工程等进行跟踪审计。
    ()经济责任审计
    按照组织部通知要求,完成对 6名乡局级主要领导干部经济责任审计。
    ()上级机关交办任务
    按照上级审计机关要求,抽调 5名业务骨干赴廊坊、邢台沧州加审计。
    二、下一步 工作安排审计
    进全市经济发展为目,进一加大审计力度,行审计监督职责,主要做
好以下方面的工作。
    ()做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。
    ()继续开展 20__年市本 算 行及决算草案 工作。级预 执 审计
    ()加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,省建设项目资金。
    ()完成乡财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任
经济责任审计。
    ()完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
2024 工作 审计 总结汇报 3
    过去几中,我__老师领下进行了审计的模拟。学目的主要是弥
审计理论课堂缺乏不足。通过这次实训,我审计基知识、审计基本理
“ ”有机结合起,并在 实战 演练中增强对审计的感性认识,加对审计程的了
审计基本理能的用,为将来从事审计、会计工作实的基
    这几,我在审计实中认真完成老师指定的的实训目,以企业的会计报表为实
训资,包括接受被审计单位的委订业务制审计总体策略体审计计
用检查记录或文件、检查有观察询问函证、重执行、分等主
要审计程,收集充分适当的审计证据,对销售与款循环的审计;采购与付款循环的审
;生产与服务环的审计;投资环的审计;货币资金的审计并对审计证据进行
整理、分析形恰当的审计意见,并出审计报告。遇到难题时,我和我的同一起
意见产生时,我们就找老师帮忙帮助老师很耐心的
指导我们怎样做、怎么样才能做的好、更细致。经过这几的实操练习本已记忆
模糊的理知识新浮现在我的脑海里。我对审计的程也有了清晰念。
    制审计工作底稿程,我学会了一些平时学不清楚东西。我在学
触到审计工作底稿道格式怎么样怎么样编排,在程中应该注什么问题
这些都是我在学遇到难题不过过这几个星作,对制审计工作底稿
的认识。
    过这次。我意识到遇到不懂问题时,要自己去想办法而不是抄同学的实
遇到问题时,寻找到老师帮助她是帮助们解决的,从们又可以从中学
会一些新东西。同时我们还必须要有积极的度。实训有点枯燥无味为面对的同一
……门课程,数据 这就更需要我那份始至终的积极度,保持的热情,对知识
渴望。我们需要积极的度,把每一个调查、底稿询证函做好。同时要和实
相结合。在这次的审计实训周特别深有体会,以为学了一些书本知识就可以了,就可
好的把它运工作中。其实我在学所学本知识,只是知识,
们只有通实训,使我的理指导实这样好的的会计工作
。我要做指导实,从实不断总结,从论与相结合。
    过这的审计模拟实训,使我的基会计知识和审计学知识在审计工作中得到
验证,进一了我对审计程的了。并具备了一定的基本实际操作能力。在取得
效的同时,我也在程中发自身许多不足:比如自己不够细心和心,经
为资枯燥而放松自己去想些不相干的事,以致遗漏某些细节,导致后来填
表时为了谨慎又要重新看起了不必要的麻烦;虽然实训中有老师指导,但是很
易就现自己的审计学基知识好,今后还得加强练习
    总的来说个学的的学习让我对审计位的工作有了清晰的认识,并在实
程中自身存在的不足,对今后的会计和审计学有了一个明确的方和目
希望,能更多及会计和审计位的工作,以便不断地提
自己的能力,为以后走向社好的基
摘要:

2024审计工作总结汇报(精选3篇)2024工作篇审计总结汇报1  按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。  “在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以热情、高效、”负责为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。  集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点...

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