2024年审计个人工作总结范文(精选35篇)

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2024 年审计个人工作总结范文(精选 35 篇)
2024 个人工作 范文 篇审计 总结 1
    紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、
理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区
经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防
和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面
做出了积极的贡献。
    一、加强指导,促进内审工作顺利开展
    按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业
务工作,并确定 3名同志为专职人员。XX 年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员的
指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程
序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助,XX 年我局向各内审机构提供
了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和相应工作流
程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣
传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题研究,并提出相应改进意见。根据村
级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指
导,确保村级公共服务项目的有序开展和推进,特别应加强对工程建设项目的发包、质量
监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
    二、加强监督,提高资金使用效率
    今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止
11 月,完成内部审计项目 96 项,其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审
1项、经济责任审计 14 项、内部控制评审 3项、其他审计项目 12 项。
    为突出内部审计工作重点,我局要求各部、各街道重专项资金的监管和审查,全
区下的各专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,实发
自身职能特点,积极指导和帮助全区各部、各街道加强内部审计。
    各部内审人员在加强内部查和督促改的同时,针对发现的问题进行认真总结,
积极提出制度修订或修改意见 20 条,不断促进本单位财务控制制度的完善,取得良好
的效
    全区各相单位分重视内审工作,在日常工作中实保内审机构取得审计
资料和独立行使审计监督,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策作用,
为内部审计发挥重要作用定了良好的基础。
    三、在的问题和困难
    (一对内审工作指导进一加强,部分单位对内审工作的作用认识不够
使个别内审机构设,实开展工作。
    (二部分单位内审工作开展、审计程序不够规范、作实务未遵循审计
准则,原因是大多内审机构人员是业务水平有
    四、年工作思路
    (一加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻其要向各级导宣传条例内
使其了内部审计的要性和重要性,以取得;加大我区内审机构建设力度,进一
覆盖面。
    (二加强市审计局的联系接受指导和培训不断提高我区内审工作管理水平,
充分发挥内部审计的监督、预防作用。
    (三积极组织内审审计人员参加各类培训建、完善内审机构流平,促
进内审队伍水平和工作能力的不断提高。
2024 个人工作 范文 篇审计 总结 2
    过的飞快xx 年公的工作经结了,,在 xx 年的工作中,我全公
的工作人员高效的完成了自己要做的工作。我的公财务审计部的工作当然也
是在发展中,高效的完成了公安排的公,相一定能,这些都是我
们得来不断的发展的成,相一定能!
    xx 年是集推进行业改、拓展市场、持续发展的关键年,是财务审计部
“ ”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导向,以效益为中的行业发展思
路,紧紧围绕集司整体工作部署和财务审计工作重点,进,真抓,完成了
职责和公司领交办的任务,取得一定的成。为了总结经验教更好的完成 xx
年的各项工作任务,我部财务、审计方面的工作作出总结
    一、xx 年财务审计工作的回顾
    ()财务方面的工作
    1、增强财务服务意
    xx “ ”年,我如既往地按 科严格、规范、透明、效益 的则,加强财务管理,
优化源配置,提高资金使用效益,把为集的各项工作服务作为我部的一项重要
工作。
    为了应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善实了各项财务规制度。
的性质发,要求公的财务规制度要进行重新修订和完善。根据市局(
)的财务制度,结的实际情况组织汇编了集的财务制度。
    为了更好的发挥财务职能,我加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息
量,保会计信息实、准确、完;财务的预、分析及筹资功能,加强对重大
资资金的管理,为决策提供有效的、时的与技术
    2、预管理稳步推进
    一是细化。根据各分、xx xx 明细账详细了收入、成本
期间费用的情况,按科目进行了分类统计,为各分、xx 年全面预算奠定基
;二是提高预算透明度。预根据各分、司反馈回来的意见适当整后,经总
经理审议通过后形式文下发各分、,使各单位对本公的预有一个全面
的了,增强了预透明;三是增加预性。我们注重了预算执行中在的问题
和有关情况的向预委员会反馈情况,对于超等问题严格程序,对申请
项,经过专论证析后,按规定的程序后执行。一年以,预的总
体执情况良好,各分、的预算观念也较有大大的提高和增强,为做xx
全面预工作积了经验。
    3、充分利用收政
    充分利用国家对业的各项优惠,我部积极理了流公运输
工作,并由此取得了市国家务局准予物流公运输司减免 xx 年度
所得税合177.29 万元29.48 万元优惠批复xx 年度流公
运输司所得税减免批复,为集司取得了实质性经济收益。
    4实加强财务管理
    根据集规范财务管理、优化财务审程序、提财务服务质量和发挥职能部
更好地与企业管理的要求,财务审计部财务集管理调为财务人员行委制,并
“ ”用按 一管理,分级负责 的则进行管理。财务审计部主要具体负责集
的财务监督、财务分析及财务报告和各分、的财务管理和财务内部会计凭证
等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
    5、强力整顿财经
    根据市局()财经序专项整顿工作的安排和财务收支查工作方,集
“ ”绕市局 规范行业经行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财
“ ”工作思路,以 清家揭示隐患、促进规范、推发展 为指导思严格按照市局
()查要求,认真开展财务查工作。财务审计部从严从细下对 帐外
” “ 虚列(乱列)成本用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了
“ ”查,并实施强经济责任审计加强财经整顿相结,按照 边整边改 的则,
的问题根据时、性质等分中查和管理上的漏洞,并有针对性
施,限期整改到位。通过此次查,实加强了国有资的监管力度。
    6、加强资金管理的作用
    为了规范集经济序,加强各分、的资金管理,降低杜绝资金的使用
风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集司从 xx 8份起
金管理中心纳入市局()心统一管理。我为了保资金管理中能顺利、
时进入市局(),按照市局()要求,对各分、的年度和
月度资金收支预
2024 个人工作 范文 篇审计 总结 3
    审计人员记录审计工作的轨迹,审计据是审计单位提供的资料,如原
同等。因此一个审计过程所需要的审计据是同的。例如关于库存现金,
现金账与账得货币资金审定查大收支货币资金收支情况,对
其他应收用了替代测试面要账凭证。资本公积对至关重要,
摘要:

2024年审计个人工作总结范文(精选35篇)2024年个人工作范文篇审计总结1  紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。  一、加强指导,促进内审工作顺利开展  按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。XX年,通过多种方式,加强对本区内部审计人...

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