2024年审计个人工作总结范例(精选30篇)

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2024 年审计个人工作总结范例(精选 30 篇)
2024 个人工作 范例 篇审计 总结 1
    时光过的飞快,xx 年公司的工作已经结束了,可以说,在 xx 年的工作中,我们全公
司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也
是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我
们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
    xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新
“ ”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导向,以效益为中心 的行业发展思
路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了
部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx
年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
    一、xx 年财务审计工作的简要回顾
    ()财务方面的工作
    1、增强财务服务意识
    xx “ ”年,我们一如既往地按 科学、严格、规范、透明、效益 的原则,加强财务管理,
优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要
工作。
    为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由
于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(
)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
    为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质
量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大
投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
    2、预算管理得到稳步推进
    一是细化预算内容。根据各分、子公司 xx 年及 xx 年明细账详细分析了收入、成本与
期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 xx 年全面预算奠定基
;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反回来的意适当,经总
经理审议通形成正式文件下发各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面
的了,增强了预算的透明度;是增加预算的性。我们重了预算执行中在的问题
和有关情况,不定期的向预算员会反情况,对于预算等问题严格审批程序,对申请
整的项,经过门的证分析,按规定的程序批执行。一年以来,预算的总
体执行情况好,各分、子公司的预算观念有大大的提高和增强,为做好 xx
全面预算工作积累了经验。
    3
    国家业的各项收优惠政策,我部积极办理了物流公司、运输公司的
工作,取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 xx 年度
合计 177.29 万元29.48 万元收优惠政策的批复以及 xx 年度物流
司、运输公司税减免批复,为集团公司取得了实质性经收益。
    4实加强财务管理
    根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提财务服务质量和发挥职能部门
更好地业管理的要求,财务审计部财务集管理整为财务人员委派制,
“ ”用按 统一管理,分级负责 的原则进行管理。财务审计部责集团公司各类资
的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计证的
核等业务,分发挥财务审计部的职能作用。
    5、强力整财经秩序
    根据市局(公司)财经秩序专项整工作的安排和财务收支自工作方案,集团公司围
“ ”绕市局 规范行业经行为,烟草行业的健发展,为国家积累的财
“ ”工作思路,以 摸清家底揭示隐患进规范、推发展 为导思,严格按市局
(公司)的自要求,展财务自工作。财务审计部细,自上而下对 帐外
” “ 虚列(乱列)成本费用、收入分配真和会计等问题进行了自
“ ”强化经责任审计与加强财经秩序相结合,按照 边改 的原则,将查
出来的问题根据时间、性质分门类,查找和管理漏洞对性地
定整改措施期整改到此次的自实加强了有资管力度。
    6、加强资金管理的作用
    为了规范集团经济运秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低杜绝资金的使用
风险,提高资金使用效进集团健发展。集团公司xx 8月份起将集团公司资
金管理中心入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利
及时进入市局(公司)结算中心,按市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和
度资金收支预算。
2024 个人工作 范例 篇审计 总结 2
    紧紧围绕市局、区委区政府工作安排部署,在拓审计视野、把审计重点、
审计思路、改进审计方、增强审计能力、提高审计质量下功,审计工作为全
济社会的入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目,我区积极发挥内部审计的预
和建作用,在完善财经制度、维护群众利益、进管理水平提高、推进廉政设等方面
做出了积极贡献
    一、加强导,进内审工作顺利开
    照《四川省内部审计的要求,我局规科监督指导全内部审计机构
务工作,确定 3名同志职人员。XX 年,多种,加强对本内部审计人员的
导。一是用各个审计项目的场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作
、方和经验二是时对内审人员到的困难提供帮助XX 年我局向各内审机构提供
了大量参考和资,对内审机构工作展进行导,帮助其完善制度和相应工作
程;三是以新审计施条《国家审计准则颁布宣传育突破口,大力
审计法律法;四问题,我局进行专题研究提出相应改进意。根据
服务和管理项资金审计调查中发问题,我局建街道加强对社区工作的
导,确保村级服务项目的有序开展和推进,特别应加强对工项目的发、质量
监督、进度制、工验收工作环节导和监督
    二、加强监督,提高资金使用效
    年,我内部审计工作要集中在对社区基础建资金和财务收支审计方面,截止
11 ,完成内部审计项目 96 项,中基本建审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审
1项、经责任审计 14 项、内部3项、其他类审计项目 12 项。
    出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧项资金的管和审,全
的各类项资金务必纳入内审管范围,确保项资金管理无盲区时,实发
挥自职能点,积极指导和帮助各部门、各街道加强内部审计。
    各部门内审人员在加强内部检查督促整改的时,对发问题进行真总结,
积极提出制度修订修改意20 ,不断进本单位财务制制度的完善,取得了
的效果。
    各相关单位十分重内审工作,在日常工作中实保内审机构依法取得审计信
息资立行使审计监督权,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用,
为内部审计发挥重要作用奠定了好的基础。
    在的问题困难
    (一对内审工作进一步加强,部分单位对内审工作的作用识不够,
使个内审机构同虚设展工作。
    (二部分单位内审工作、审计程序不够规范、作实务未遵循相关审计
准则,原是大数内审机构人员是业务水平
    四、明年工作思路
    (一加强《四川省内部审计的学习贯彻尤其要向各领导宣传条例内容,
使内部审计的要性和重要性,以取得支持加大我内审机构力度,进一步
覆盖面。
    (二加强与市审计局的联系接受指导和训,不断提高我内审工作管理水平
分发挥内部审计的监督、预作用。
    三)积极组织内审审计人员加各类训,建、完善内审机构间的交流平台
进内审队伍论水平和工作能力的不断提高。
2024 个人工作 范例 篇审计 总结 3
    进入 xx 集团这个大,回顾这时间的;定的;审计工作计积极
在集团公司内部展了财务审计;在已;入到了这个力、朝气生大;
摘要:

2024年审计个人工作总结范例(精选30篇)2024年个人工作范例篇审计总结1  时光过的飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!  xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新“”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部...

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