2024内部审计年终工作总结(精选30篇)

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2024 内部审计年终工作总结(精选 30 篇)
2024 内部 工作 审计 终 总结 1
    20xx  “”年是 规划的第 x年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导
“ ”下,坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及
“ ”上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务 三路三园三片 建设为重
点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政
“ ”审计大格局为抓手,充分发挥审计的 免疫系统 功能,全力服务于我区经济社会科学发
展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾
与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和
经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资
源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的 免疫系
统 功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工
作情况总结如下:
    我局按照 全面审计,突出重点 的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责
任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上
求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目 18 个,
政府投资评审项目 411 项。审计查处违规资金 336 万元、纠正管理不规范金额 129001
;上交罚没收入 7 万元,催缴财政资金 909  万元。政府投资评审金额 118598 万元,评审
节省政府投资 15041 万元。
    ()围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进
    今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中
心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局 一
思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科
责分工界限,有整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了xx 区审计局 20xx
年度审计项目计划xx 区审计局 20xx 年度工作目标核实施,将预算执
行审计、乡镇财政算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政单位财政财务
审计、项资金审计、审计项目进行统一分,做到每个科室都有不行业的
审计项目,成统分有序、协调高效的审计组织体系,保重点审计工作任务的利完
成。通过加强审计项目计划管理、细目标任务、落实工作责任、确完成时限、严格质
量要求、适时督查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制方法,
,促进了审计工作效率的全面提,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。
    ()突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局
    1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和在风险,全力合市审计局搞好社保资
金审计。根审计署和省审计厅的统一部署,全局力,合市审计局审计组,自 20xx
221 日至 425 日, 我区社会保 基金、社会救助 金和社会福利 金等社会保对 险
障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建,区政府组织
关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改施。
    2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深预算执行审计。牢固树立财政审
“ ”计 一体理念,坚持以推进共财政体系的健全和完、维护财政全为目标,深
财政预算执行审计。项目实施中注审计对的选,审计重点的把,审计内的全
覆盖。审计及区财政局、区地税局、区保局、区生和食品药品等 7个部门。通过
计,查处违规资金 336 万元,纠正管理不规范资金 129001 万元,收缴缴财政收入 8
“ ”万元。为做 深 预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财
“ ”政体制机制制度的建立完、问题整改的效果 四着眼 入手,力提升预算执行审计质
量。认真查财政管理中在的制度区和薄弱环节,揭示影响财政资金益的突出问
题,并对在问题的原因进行深入析,从体制、机制面提出行的建
和建议得到了区政府和关部门的度重,区财政局、区地税研究,进一步建
立健全了内制度。在 xx 区第 x届人大常委会第 x上,区审计局区政府委托所
xx 20xx 年度财政预算执行和其他财政收的审计工作报告》得到了区
会的充分定和赞扬
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    20xx 公司董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府 深作风提高效
要求,不断强大局识、服务识、创新意识,进一步解思想,促进公司审计工
创新转型,全面行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济一目标,
展了一些卓有成的工作,总结如下:
    (一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进
    20xx 年,公司种途径,运用多种方式,进取支持、推动各区的内审业务工
作,在区各级部门、单位内审人员取努力下,20__年内审项目项工作和有序推进,并
取得较快地发展,11 月中旬已累 完成 审计项 1870 个,查出损失浪费 8100 万元,
增加39880 万元,提出审计提议被采纳 1250 同时集团公司各区域公司和内
人员取争先创优取得新佳绩同时各区域公司还充分动审计人员性,科学
审计项目,取得了项目量和质量的双优
    二)充分发挥公司职能作,提升公司社会益和经济
    (三)努力提内审人员素质,进组织并鼓励内审人员参加各类培训考试
    今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书人员,组织了
育培训,对未取得岗位料证书人员则鼓励他们取参加市会组织的考前培训和资格
考试,全年共有三十几人次参加了各内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参CIA
资格考试宣传到位广大内审人员CIA 资格考试有了深入了解,及时到市内审
协会报名五人参CIA 报名
    四)注重内审理论交,能过开展项目评比考核,论文课撰写促进内审项目质量
    为进一步提内部审计工作质量,上年我组织了集团年度度内审项目评选,同时
组织了各单位撰写内审题论,经述活动,一批程序规范、工作严、成突出
优秀内审项目受到了表此外公司有关人员从工作实践中,进取采集种素材
内审信息
    五)加强对审计成合利
    20xx 集团切实提服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强合分析,在
深入挖掘审计成、提升审计工作层次上下功搞好类研究,强对共性问题的系统
分析,导各区内审人员审计实,要数据数据,要事例事例,经过综
分析,把审计成、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以合利各区
主要领导提出一些宏面的提和对,为领导决策供给参考,加以合利,提
内审工作层次,提升了内审工作的地位实发挥内审工作的建设性作
2024 内部 工作 审计 终 总结 3
    x公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自,并经公司审定经
年度内部审计计划。严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用等
面,发挥了内部审计的监督职能,取得必须的成,现一年的工作总结如下:
    一、开展内部 工作基本情景审计
    1、年内公司20xx 四季度和一、、三货币资金项目进行项审计,审
计的重点主要是审查货币资金收支活动和结的真实性、合法性和合规性,货币
资金运作内部制制度的完性、规范性,经审计,做出审计评,出审计报告
    2存货项目审计:
    12 审计 xx 年度存货项目
    28 月 度上半年存 目;审计
    3) 的重点是 生 与 存 运作内部控制系 , 存 管理内部审计 产 仓储 货业务
制制度的完性和执行性并作出评,审查公司存货的真实在性、财务存货记账
规范性,管部门存货保管、记录的正确性、实性,并作出评,经审计,提出
5审计提审计部门按要求进行整改反馈,对存货管理部门加强对不合格
产品处理起到督促作,加强了审计部门对原材料备品备件、品等存货库存核对
性、确性识,加
    品硫酸磷酸决间隔时间,保证存货账相符,资产安全完整。
    3、工会经审计:
    15月份理解公司工会委托,开展公司工会 使用情景内部 , 的重点主审计 审计
要是审核公司工会经费拨交、上解情,年度工会经预算制及执行情,工会经
费支出审,工会经年度结算、财务收日常支出规范情景;相关财使
和管理情,工会经收入、记账账薄管理情,工会经制度执行情
。经审计,做出评,提出审计问题及整改提8,在必须程度上加强了公司工会
收、的规范管理,异常公司管理,规范了工会经核算管理,对公司
工会有关工会经管理、本制度管理起到用;
摘要:

2024内部审计年终工作总结(精选30篇)2024内部年工作篇审计终总结1  20xx “”年是规划的第x年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导“”下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及“”上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务三路三园三片建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政“”审计大格局为抓手,充分发挥审计的免疫系统功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继...

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